保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2024年度部门决算公开
- 索引号
- 01525699-X/20250930-00006
- 发文机构
- 隆阳区卫生健康局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-09-30
监督索引号53050200536102101000
保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2024年度
部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》(隆编办〔2019〕53号)文件,保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院主要职责是:
1、提供公共卫生服务
(1)落实城市居民健康档案管理及服务。
(2)普及保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
(3)执行国家免疫规划,开展预防接种服务。
(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
(9)在上级卫生业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。
(11)在人口和计划生育部门的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作。
(12)政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务。
(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。
(2)临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等,加强急诊急救等建设。
(3)健全消毒、隔离制度,遵守操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
(4)认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。
(5)政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、其他职能
(1)严格执行医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作。
(2)推进乡村服务一体化管理,对村卫生室实行规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置16个内设机构,包括:内科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科、药房、收费室、检验室、放射室、彩超室、财务室、院办公室、医保科、党政办、医政科、感控科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)医疗业务方面
1.临床诊疗情况。
2024年全年共接诊门诊人次46007人,住院人次894人,住院分娩1人次,住院分娩1人次,计划生育手术(药物流产术16人,取环术37人,放环术11人),外科手术人次80。
2.认真开展中医诊疗工作。
中医科作为我院的重点科室之一,致力于为患者提供全面、专业的中医医疗服务,科室现有四人能够熟练地为患者提供中医非药物疗法、中药、中医辨证施治、针灸等能够熟练地运用中医理论和方法,针对各种疾病进行有效治疗;2024年中医科住院140人次,门诊就诊13475人次;针灸615人次、中频507人次、中药249人次、推拿189人次、中药熏洗42人次、拔罐114人次、灸法308人次、穴位注射97人次;神经阻滞89人次,小针刀44人次,中医住院收入27.96万元,门诊收入60.69万元。
3.医共体建设促医院发展。
2024年我院上转医共体46人次,医共体下转患者6人到我院继续住院治疗。总院对我院进行了有效的帮扶:总院参与手术指导2台,到我院义诊1次,到村卫生室义诊2次,积极对我院医疗工作进行指导、疑难病例讨论、教学查房,现场教学除颤仪、气管插管等仪器操作,方便了患者就医诊疗,提高了我院临床医生急危重症处理能力,提升了我院医务能力。
(二)公共卫生方面
1.居民健康档案管理。
建立居民健康档案:截至12月我辖区常住人口11891人,共建立居民健康档案11702份,建档率98.41%,其中高血压管理档案1195份;2型糖尿病管理档案240份;儿童保健管理档案493份;孕产妇管理档案19份;重性精神疾病管理档案64份;65岁以上老年人管理档案1624份;居民健康档案维护管理:2024年度,我院高度重视健康档案的维护管理,截至12月,近一年来健康档案有动态记录的是11184份,无动态记录的518份,无动态管理率0.44%。
2.健康教育。
健康教育组织管理与工作统筹:汶上辖区有人口2901户11891人,其中老年人1577人,高血压1123人,糖尿病200人,孕产妇29人,0-6岁儿童465人,重点针对慢性病患者及其家属、青少年、妇女、老年人、残疾人、0~6岁儿童家长等人群进行健康教育,卫生院有专人朱慧萍负责健康教育工作。共有行政村8个,有村卫生室8个。全年接受了隆阳区疾病预防控制中心健康教育科组织的2次培训共12学时。开展村级4个季度的督导考核,及时按工作量和工作实效兑付了工作经费;全年共开展村级健康教育培训1次共6.5学时;每月及时将工作开展情况按质量要求录入系统,每季度按时上报健康教育报表;健康教育具体服务内容:提供的印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等。通过入户宣传、展架摆放、讲座、公众咨询等活动发放宣传资料。上年结余13种16007份。全年接收印刷材料18种18544份,全乡共发放宣传资料37种33857份(其中卫生院发放30种13909份,辖区村级发放37种19948份),覆盖率达284.72%;播放音像资料:全年共播放21种音像资料,卫生院隔天播放,每次累计播放不少于3小时。全乡全年共播放1757次6572小时(其中卫生院播放280次1013小时,辖区村级播放1477次5559小时);健康教育宣传栏:卫生院有2块宣传栏,辖区卫生室有8块宣传栏,宣传栏位置均摆放合理,全年卫生院共更新了24个版面12期次,村级共更新了96个版面12期次;公众健康咨询活动:全年共开展了9次公众咨询活动,共计656人次;健康教育知识讲座:全年卫生院共开展了12次健康知识讲座,共计440人次,村卫生室共开展了48次健康知识讲座,共计586人次;个体化健康教育:辖区共有2901户11891人,全年开展了个体化健康教育4637人次(其中卫生院开展了1093人次,村级开展了3544人次)。
3.计划免疫。
(1)常规接种。2024年为新生儿建卡、建证1人,为适龄儿童补证3人,实际建立预防接种证4人;
(2)免疫规划疫苗接种情况。卡介苗接种0剂次,乙肝接种96剂次,脊灰(灭活Sabin株)接种96剂次,二价脊灰疫苗(滴剂)接种134剂次,无细胞百白破接种214剂次,白破接种119剂次,麻腮风减毒疫苗113剂次,A群流脑疫苗接种119剂次,A+C流脑疫苗接种178剂次,乙脑减毒疫苗接种118剂次,甲肝减毒疫苗接种57剂次,共接种1244剂次;
(3)非免疫规划疫苗接种情况。乙肝接种174剂次,四价流感(裂解6月龄及以上)接种1183剂次,水痘减毒疫苗接种190剂次,B型流感嗜血杆菌疫苗接种23剂次,23价肺炎疫苗接种211剂次,狂犬疫苗接种111剂次,71型灭活疫苗接种174剂次,HPV疫苗接种51剂次,共接种2117剂次;
(4)查漏补种。按照2024版免疫接种程序根据各儿童实际情况筛选出需补种人员,辖区8个村:合计应补种684剂,实际补种:669剂,本次补种率:97.80%;
(5)入学入托儿童接种证查验工作。对辖区4所小学和1所幼儿园进行预防接种证查验,查验结果:共查验339名儿童,持证人数336人,应补证3人,实补证3人,补种情况:应补种11剂次,实补种11剂次;
4.儿童保健管理与健康情况、营养包发放管理。
2024年度对45名新生儿进行了访视,新生儿访视率97.8%,对 0—6岁儿童480人进行了保健管理,保健管理率96%,保健覆盖率96%。新生儿死亡2人,新生儿死亡率4.3%。婴儿死亡2人,婴儿死亡率为4.3%。5岁以下儿童死亡2人,死亡率4.3%。新生儿疾病筛查46人,未筛查0人,筛查率100%。7岁以下高危儿童13人,管理13人,管理率为100%;营养包发放119人,25590袋;库存结余114盒,3420袋。
5.孕产妇管理与健康情况。
(1)孕产妇管理。2024年我院产妇总数46人,活产数46人。产前检查46人,产前检查率100%;产后访视46人,产后访视率100%,产后访视次数84人次。住院分娩总人数46人,住院分娩率达100%,在我院住院分娩0人,住院分娩率达0%,其中,高危孕产妇2人,筛出率达4.34%,高危孕产妇管理2人,管理率达100%。孕产妇系统管理43人,孕产妇系统管理率达93%。非住院分娩新法接生0人,新法接生率达0%。早孕建卡数43人,建册率93%,早孕检查43人,早孕检查率93%;
(2)孕优、药具发放管理。孕优30对,药物流产16人,药具发放0人,叶酸发放53人,宫内节育器放置手术11人,宫内节育器取出手术37人。
6.老年人保健。
辖区累计管理65岁以上老年人1624人,免费为位老年人进行体检1299人,体检率达到79.99%。此次体检除一般体格检查外,还积极开展血常规、尿常规、心电图、空腹血糖、肝功能等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理,对查出的其他异常情况反馈给本人,督促其进行复查或转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。
7.慢性病管理。
2024年规范化管理高血压病人1195人,规范化管理率达92.65%,本年度对管辖高血压患者进行跟踪随访及用药生活指导5797次。本年度进行居民血糖综合筛查,现累计规范管理2型糖尿病患者240人,规范管理率89.41%,面对面随访及血糖测试1207次,高危转诊134次。2024年总死亡人数92人,粗死亡率达到了7.7‰,完成了年初上级制定的6.5‰任务数量。全年新增肿瘤人员4人,都已经录入相关系统,并进行了全部人员的肿瘤年度随访工作,累计管理肿瘤病人56人。
8.重性精神病管理。
2024年共管理严重精神障碍患者64人,全年患者死亡0人,新增3人全部登记,并建立、健全严重精神障碍患者档案和网络登记,无漏登管理病人,精神病排查登记率100%,每个月开展对辖区内确诊的64例重性精神疾病患者进行随访管理,累计随访256人次,每例患者随访4次以上,采取上门随访、门诊随访和电话随访三种形式,重点使用上门随访和门诊随访,在患者稳定后出辖区打工者则采取电话形式随访,全面掌握辖区患者病情情况,并积极做好随访记录及健康指导。全年无严重精神障碍患者的肇事肇祸的发生,如有三级以上病人发生,联合当地派出所管理系统及时上转上级的精神专科医院进行有效的治疗。
9.传染病及突发公共卫生事件报告和处理。
依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。2024年共及时报告登记传染病40例(包含代报瓦马卫生院乙肝1例),食源性疾病报告26例,无突发公共卫生事件发生。
10.卫生监督协管。
2024年度严格执行公共场所卫生许可证准入制度,对9家公共场所经营单位进行了复核换证;开展公共场所等重点行业的巡查与监管,累计发放巡查记录表132份;加强学校传染病防治监督检查和健康教育指导工作,对辖区内中小学、幼儿园累计出具巡查记录表24份,传染病防治指导意见书4份;加强医院、卫生室的卫生监督协管工作,每年开展对医院、卫生室进行监督检查工作,对辖区内所有医疗机构累计巡查次数36次;同时重点对所有医疗机构的医疗废物管理进行监督检查。
11.中医包。
2024年65岁及以上老年人总数1579人,完成中医药健康服务人数1199人,完成率75.3%;0—36个月儿童总数175人,完成中医药健康服务人数172人,完成率98.29%。
12.肺结核。
2024年度结核症状筛查推介到位26人。完成上级部门年初下达任务指标,完成率≥2.4%。共管理结核患者5人,规范管理率、规则服药率,达到≥90%。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2024年度收入合计5,903,413.13元。其中:财政拨款收入2,276,419.74元,占总收入的38.56%;无上级补助收入;事业收入3,626,993.39元,占总收入的61.44%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少532,256.99元,下降8.27%。其中:财政拨款收入增加327,449.11元,增长16.80%;事业收入减少859,706.10元,下降19.16%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款较上年增加,主要为人员较上年增加1人,机关事业单位基本养老保险费用增加293,016.80元;本年事业收入较上年减少859,706.10元,主要为医疗收入减少。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2024年度支出合计5,903,413.13元。其中:基本支出5,466,343.13元,占总支出的92.60%;项目支出437,070.00元,占总支出的7.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少3,920,311.00元,下降39.91%。其中:基本支出减少3,703,833.37元,下降40.39%,主要原因是人员经费增加1,030,866.80元,公用经费减少4,734,700.17元;项目支出减少216,477.63元,下降33.12%,主要原因是劳务费减少70,611.79元,生活补助减少61,524.84元,其他对个人和家庭的补助减少91,341.00元,专用设备购置增加10,000.00元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院机构正常运转的日常支出5,466,343.13元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,479,725.71元,占基本支出的45.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,986,617.42元,占基本支出的54.64%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出437,070.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2024年春节慰问区级经费3,000.00元,主要用于慰问春节值班人员;
2024年基本公共卫生服务项目中央补助经费424,070.00元,主要用于保障辖区村卫生室乡村医生公共卫生服务经费及每月基本药物补助;
2024年医疗卫生事业发展三年行动(第一批)省级专项经费10,000.00元,主要用于购买本单位基层心脑血管救治站建设所需设备;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,276,419.74元,占本年支出合计的38.56%。与上年相比增加327,449.11元,增长16.80%,完成年初预算的105.00%。主要原因是人员较上年增加1人,机关事业单位基本养老保险费用、职业年金费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出320,690.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%,完成年初预算的153.10%。主要用于缴纳乡镇卫生院在职在编人员基本养老保险、职业年金;造成预决算差异的主要原因是人员较上年增加1人,机关事业单位基本养老保险费用、职业年金费用增加。
9.卫生健康(类)支出1,955,729.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%,完成年初预算的99.87%。主要用于乡镇卫生院在职在编人员财政工资、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物补助等支出。造成预决算差异的主要原因是资金周转困难,基本公共卫生资金按满足“三保”要求支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院为事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,保山市隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院资产总额8,408,373.54元,其中,流动资产3,968,714.33元,固定资产4,439,658.21元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,755,399.92元,其中固定资产增加1,348,180.56元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产220项,账面原值461,167.90元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额94,080.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出94,080.00元。授予中小企业合同金额94,080.00元,其中:授予小微企业合同金额94,080.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050200536102101111