保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

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01525699-X/20240325-00019
发文机构
隆阳区卫生健康局
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部门预算
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日期
2024-03-25

监督索引号53050200536102700000


保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024年预算公开目录


第一部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表










保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发保山市隆阳区卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》(隆编办〔201953号)文件,保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院主要职责是:

提供公共卫生服务和基本医疗服务,严格执行基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关政策宣传、监管及服务工作。建立与城市医院合作的双向转诊制度。深入推进乡村卫生健康服务一体化管理,对村卫生室实行规范化管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。对辖区内一般卫生院的医疗卫生健康服务进行技术指导和管理。

(二)机构设置情况

我部门共设置17个内设机构,包括:中医科、外科、妇产科、内儿科、预防接种门诊、财务科、检验科、输液大厅、医务科、口腔科、放射科、超声科、药剂科、收费室、行政办公室、公共卫生科、后勤保障科。

所属单位0个。

)重点工作概述

2024年,保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院将在乡党委政府和上级卫健部门的正确领导下,深刻领会卫生健康工作会议精神,狠抓落实,不断深化医药卫生体制改革,推进医保、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、公共卫生、家庭医生签约、爱国卫生、医疗服务质量、计划生育奖扶及服务等方面工作,改进工作作风,构造人民满意的卫生健康队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制41人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

车辆编制3辆,实有车辆3,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,920,054.08,其中:一般公共预算4,028,129.74,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入18,000,000,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0上年结转结余1,891,924.34元。

与上年对比比上年预算增17,702,340.59同比增加284.70%。主要原因是:1.2024年单位人员较2023年减少,人员工资、津贴、保险等相应减少;2.事业收入较上年增加16,100,000元,同比增长847%,主要是2023年仅采购项目纳入预算管理而2024年则将全部医疗收入纳入预算;3.上年结转结余增1,891,924.34元。主要是2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金214,350元、2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1,225,852元、2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金181,827元、2023年基本药物制度省级结算补助资金12,600元、2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金197,295.34元、2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金60,000元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,920,054.08元,其中:本年收入4,028,129.74元,上年结转收入1,891,924.34元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,028,129.74元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算增1,602,340.59,同比增加37.11%主要原因是:1.一般公共预算较2023年减少289,583.75元,同比减少6.7%,主要为2024年较2023年人员经费收入减少288,373.35元、公用经费收入减少4,292元、项目支出增加3081.60元。2.上年结转结余增加1,891,924.34元,主要原因是2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金214,350元、2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1,225,852元、2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金181,827元、2023年基本药物制度省级结算补助资金12,600元、2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金197,295.34元、2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金60,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,820,054.08元。财政拨款安排支出5,920,054.08元,非财政拨款安排支出1,900,000元。其中:基本支出4,025,048.14元,与上年对比,减少292,665.35,同比下降6.77%。主要原因是事业单位人员减少,人员工资、津贴、保险等相应减少;项目支3,795,005.94,与上年对比增加1,895,005.94元,主要原因是:结转2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金214,350元、2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1,225,852元、2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金181,827元、2023年基本药物制度省级结算补助资金12,600元、2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金197,295.34元、2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金60,000元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金3,081.60元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计2,400元,主要用于卫生院退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出462,921.12元,主要用于缴纳事业人员基本养老保险。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26,354.06元,主要用于缴纳事业人员职业年金。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16,080元,主要用于遗属补助支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,804.87元,主要用于缴纳事业人员失业保险。

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出3,138,988.16元,主要用于发放事业单位工作人员工资和工会经费。

7.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出209,895.34元,主要用于2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金支出。

8.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出1,622,029元,主要用于2023年基本公共卫生服务中央结算补助资金支出。

9.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置支出3,081.60元,主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出184,853.59元,主要用于缴纳事业人员医疗保险。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出127,833.64元,主要用于缴纳事业公务员医疗补助。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,612.70元,主要用于缴纳事业人员工伤保险。

13.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出97,200元,主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金、2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金。

五、市对下项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024一般公共预算财政拨款三公经费合计0与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024因公出国(境)费预算为0与上年持平

无增减变化原因:单位无因公出国(境)预算安排

(二)公务接待费

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024年公务接待费预算0,较上年持平

无增减变化原因:单位无公务接待预算安排

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费0,较上年持平。其中:公务用车购置费0,较上年持平;公务用车运行维护费0,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化原因单位无公车运行维护预算安排

八、重点项目预算绩效目标情况

2024保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个,财政预算安排1,895,005.94元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排3081.60元,编制绩效指标1个。2024保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

(一)新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金项目

1.总体目标:根据《保山市财政局保山市人社局保山市卫健委关于转发<云南省财政厅云南省人社厅云南省卫健委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知>的通知》(保财社〔2023]42)规定,确保对辖区参加新冠病毒感染过渡期医务人员达到补助,提高参与救治人员收入。

2.绩效目标

1)产出指标

数量指标:对辖区参加新冠病毒感染救治医务人员补助覆盖率达到100%

质量指标:按照文件要求,给与参加新冠病毒感染救治人员给与相应的补助。

时效指标:根据人员补助标准按时发放补助。

成本指标:根据文件要求,严格按照补助标准发放,不能使相关成本增加。

2)效益指标

经济效益指标:提升参与救治人员的经济收入。

社会效益指标:社会防疫质量提升,新冠病毒传染率下降,社会传染率下降。

生态效益指标:保障生态不破坏,提升环境质量。

可持续影响指标:保障新冠传染率持续降低。持续提升社会防治率。

3)满意度指标

服务对象满意度指标:补助对象满意度大于等于85%

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院2024年机关运行经费安排0,与上年对比持平主要原因是:我单位属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院资产总额32,277,037.19,其中,流动资产15,336,566.57,固定资产16,940,470.62,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少661,594.03,其中固定资产减少1,689,016.63。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为20241月资产月报数。

附件:2024年部门预算公开表


监督索引号53050200536102700111