保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年部门预算编制说明

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01525699-X/20260327-00007
发文机构
隆阳区卫生健康局
公开目录
部门预算
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日期
2026-03-27

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年预算公开目录


第一部分 保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)


八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表





保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.落实城镇居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.执行国家免疫规划,开展预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.在上级卫生业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.在人口和计划生育部门的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)机构设置情况

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院共设置11个内设机构,包括院办公室、公卫科、中医科、财务室、预防保健科、检验科、妇外科、医学影像科、内、五官科、门诊无所属单位。

(三)重点工作概述

(1)居民健康档案工作

我乡辖区人口数33522人,建立居民健康纸质档案33894份,建立居民电子健康档案33894份,居民建档率为100.00%,电子健康档案建档率100.00%。

(2)健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求,认真落实各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式,针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。瓦房乡有辖区人口8726户27145人,其中老年人4634人,高血压2844人,糖尿病961人,孕产妇170人,0—6岁儿童1297人,重点针对慢性病患者及其家属、青少年、妇女、老年人、残疾人、0~6岁儿童家长等人群进行健康教育工作。共有行政村19个,有村卫生室19个。全年接受了隆阳区疾病预防控制中心健康教育科组织的1次培训共3学时。开展村级4个季度的督导考核,及时按工作量和工作实效兑付工作经费;全年共开展村级健康教育培训1次共4.5学时;每月及时将工作开展情况按质量要求录入系统,每季度按时上报健康教育报表。

全年提供的印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等。通过入户宣传、展架摆放、讲座、公众咨询等活动发放宣传资料。上年结余20种1461份。全年接收印刷材料36种36009份,全乡共发放宣传资料36种24571份(其中卫生院发放51种3461份,辖区村级发放335种24049份),覆盖率达99.52%。

   全年共播放12种音像资料,卫生院隔天播放,每次累计播放不少于3小时。全乡全年共播放2819次9573.9小时(其中卫生院播放188次680小时,辖区村级播放3007次10253.9小时)。

卫生院有2块宣传栏,辖区卫生室有19块宣传栏,宣传栏位置均摆放合理,全年卫生院共更新了2个版面12期次,村级共更新了1个版面12期次。

全年共开展了9次公众咨询活动,共计620人次。分别讲了第一期公众咨询是国家基本公共卫生服务、第二期公众咨询主题是中医中药、第三期公众咨询主题是地震后如何自救、第四期公众咨询主题是预防传染病、第五期公众咨询主题是公众参与之科学健身保持健康体重、第六期公众咨询主题是促成健康生活方式、第七期公众咨询主题是健康素养基本技能之看懂标签、第八期公众咨询主题是高血压防治知识、第九期公众咨询主题是糖尿病防治知识的相关内容。

全年卫生院共开展了12次健康知识讲座,共计458人次,分别讲了第一期讲座主题是:糖尿病防治知识、第二期讲座主题是:中医中药知识、第三期讲座主题是:防治乌头碱类中毒、第四期讲座主题是:结核病防治知识、第五期讲座主题是:地震后如何自救、第六期讲座主题是:防治野生菌中毒、第七期讲座主题是:预防传染病、第八期讲座主题是:合理膳食适量运动保持健康体重、第九期讲座主题是:泥石流该如何自救、第十期讲座主题是:慢性病预防、第十一期讲座主题是:预防流行性感冒、第十二期讲座主题是:促成健康生活方式等内容。

村卫生室共开展了126次健康知识讲座,共计3808人次。

通过每年乡村两级讲座的开展,不仅加深了居民对健康知识的了解,也使其逐步掌握一些健康技能,居民纷纷建议我们应多开展像这样的知识讲座。

每月通过门诊、临床科室对高血压、糖尿病、孕产妇、0—6岁儿童家长、传染病患者以及吸烟酗酒等重点人群开展个体化健康教育,进行个人健康指导(营养和饮食控制、低盐饮食、控制体重、运动、服药依从性指导、限制饮酒等)。我乡有8726户27145人,全年开展个体化健康教育16562人次。

(3)预防接种工作

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗,发现、报告预防接种中的疑似异常反应。为了做好此项工作,配备了相应冷藏设施、设备,制定冷链管理制度并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理,保证疫苗质量。对具备资格的预防接种人员,进行了预防接种专业知识培训。国家免疫规划各种疫苗接种率均达90%以上。通过接种使个体产生自动或被动免疫力,保护个体和人群不受病原因子的感染和发病起到消除或消灭所针对的传染病的目的。2025年接种非国家免疫规划疫苗932人,1051针次;接种国家免疫规划疫苗1745人,2423针次。

(4)0—6岁儿童管理

按照0—6岁儿童健康管理服务规范,开设儿童保健门诊,为婴幼儿提供健康管理服务。2025年112累计分娩133人,开展新生儿家庭访视133人,新生儿家庭访视率99.25%,0—6岁儿童1297人,健康管理1291人,0—6岁儿童健康管理率99.54%。

(5)孕产妇管理

照孕产妇健康管理服务规范,为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。2025年112月累计分娩133人,产妇133人,早孕建册127人次,早孕建册率95.49%孕期系统管理 127人,系统管理率95.49%产后访视人133人,产后访视率100%。

(6)老年人健康管理工作

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试,并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导

对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访,并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

每年按要求对65岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入系统。2025年对65岁及以上老年人进行体检3156 体检率占老年人总数的68%。

(7)慢性病管理工作

高血压患者管理2025年我院共为18岁及以上人群进行首诊测量血压33763人次共登记管理高血压患者2844人,健康管理率86%,规范管理高血压患者2164人,高血压患者规范管理率78%。规范随访高血压患者12103人次,对控制不满意的高血压患者进行分类干预,并按要求录入系统。

2型糖尿病患者管理2025年辖区共登记管理糖尿病患者961人,健康管理率91%,规范管理2型糖尿病患者831人,规范管理率87%并为糖尿病患者提供随访3603人次,对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预并按要求录入系统。

(8)严重精神障碍管理

我院共登记管理并提供随访的重性精神病患者242人,检出率8.92%,精神病患者规范管理率99.14%。今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干1349人次并对患者进行规范管理,按要求录入居民电子健康档案系统。

(9)传染病报告与处理工作

截至2025年12月底,我乡共登记传染病75例,网络直报34例,报告率为100%。截至2025年12月底,我乡未发生公共突发卫生事件。

(10)卫生综合监督执法工作

在卫生综合监督执法所的指导下,我们积极做好卫生监督协管中的食源性疾病安全信息报告、饮用水安全卫生巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息、卫生计生相关信息报告等各项有关工作,辖区卫生监督协管对象有供水单位、学校、医疗机构、公共场所、职业卫生、计生共有86户,2025年巡查171户次,上报线索和信息0条,开展宣传1次,2025年卫生监督协管信息报告率100%。

(11)中医药服务项目管理工作

按照国家基本公共卫生服务项目65岁及以上老年人和0-3岁儿童中医药服务规范开展工作,2025年辖区65岁及以上老年人4624人,开展中医药服务3872人次,健康管理率83.74%。0-36个月龄儿童503人,开展中医药服务     494人,健康管理率98.21%。

(12)结核病患者管理

按照结核病患者管理规范要求,凡是发现有疑似结核病患者的一律转到专业机构进行归口治疗,病人管理情况:初治涂阳患者15人,初治涂阴病人4人,追踪病人29人,到位人数20人,追踪到位率68.7%。转诊可疑症状者95人,转诊到位率3.50‰。

(13)死因监测报告管理工作

瓦房彝族苗族乡中心卫生院辖区人口27145人,报告任务指标为6.5‰。卫生院年初对各社区死因监测报告管理人员进行培训,对死亡病例报告的时限,死亡证明的开具流程和填写要求,台账的登记等工作进行安排部署和要求。2025年1-12月份死亡213人,死亡报告率为7.85‰,报告的及时率、漏报率达到了指标要求。

(14)肿瘤报告工作

全年报告指标要求为3.5‰,年初对各村肿瘤报告登记管理人员进行工作培训,每季度对工作开展情况进行督导检查,严格按要求落实肿瘤登记报告工作,2025年辖区共上报肿瘤患者96例,在来年工作中进一步加强管理,提高工作质量。

(15)高危人群管理工作

年初对各村卫生室进行高危人群管理工作培训和要求,年初摸底排查辖区高危人群并登记造册,按要求每半年随访一次,卫生院半年对工作进行督导和检查,对存在问题进行通报并提出整改意见,认真按照工作要求开展高危人群管理和随访。2025年辖区高危人群登记796人和随访1592人次。

(16)慢性呼吸系统疾病登记报告及随访工作

配备慢性病工作人员为兼职工作人员,负责辖区慢性呼吸系统疾病的登记报告和随访工作,根据病种按要求每月对医院门诊日志和住院登记本进行核查登记和报告,按规定时间进行随访管理,2025年共登记上报56报告的及时率、漏报率、随访率都达到了规定要求。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个差额供给单位0个定额补助单位0个自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个参公单位0个事业单位1个。截202510月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制35人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,132,711.86元,其中:一般公共预算4,132,711.86元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入8,000,000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比,减少145,389.10元,同比下降1.18%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少145,389.10元。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,132,711.86元,其中本年收入4,132,711.86,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,132,711.86政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元

与上年对比,减少145,389.10元,同比下降3.40%,主要是人员经费减少146,491.70元,公用经费减少134元,项目经费增加1,236.60元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,932,711.86元。财政拨款安排支出4,132,711.86元,财政拨款安排支出2,800,000其中:基本支出4,126,636.86元,与上年对比,下降151,464.10元,同比下降3.54%,主要是人员工资结构发生变动;项目支出2,806,075元与上年对比,减少1,198,763.40元,同比下降29.93%。主要是单位固定资产购置资金减少1,000,000元,单位资金减少1,200,000元,2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费补助资金增加6,075元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计483,762.88元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤合计8,736元,主要用于退休人员死亡抚恤支出。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,800元,主要用于退休人员支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计17,548.02元,主要用于在职人员失业保险支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计3,268,320.68元,主要用于在职人员经费支出和工会经费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计193,028.22元,主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计100,274.40元,主要用于公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计100,274.40元,主要用于工伤保险支出。

9.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出合计6,075元,主要用于2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费补助资金。

10.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-对个人和家庭的补助支出-生活补助合计16,529元,主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额2,800,000元,其中:政府采购货物预算2,200,000元、政府采购服务预算600,000元、政府采购工程预算500,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年因公出国(境)费预算为0元与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化原因2025年和本年度均无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年公务接待费预算与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化原因2025年和本年度均无公务接待预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元与上年持平。其中:公务用车购置费0元与上年持平;公务用车运行维护费0元与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因2025年和本年度均无公车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排6,075元,编制绩效指标2个,其中:重点项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标0个。2026年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026机关运行经费安排0元,与上年持平

无增减变化原因本单位为事业单位,无机关运行经费

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院2026委托业务费安排0元,与上年持平

无增减变化原因本单位为事业单位,无委托业务

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院资产总额24,059,226.25,其中,流动资产15797177.51固定资产20,276,550.03,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2,117,412元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加513,808.56,其中固定资产增加97126.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产17项,账面原值370,023元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数据。