云南省保山市第二人民医院2022年度部门决算

索引号
01525699-X/20230922-00020
发文机构
隆阳区卫生健康局
公开目录
部门决算
文      号
浏览量
日期
2023-09-22

监督索引号53050200536100401000

云南省保山市第二人民医院2022年度部门决算


目录


第一部分 云南省保山市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分  云南省保山市第二人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

2022年,在区委、区政府及区卫健局的坚强领导下,云南省保山市第二人民医院坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,以人民健康为中心,牢牢把握公立医院的政治属性和业务属性,以做好常态化疫情防控为前提,坚持创新驱动发展,坚持以高质量发展解决前进中的一切问题,创造性落实好国家、省、市、区卫生健康部门的决策部署,锚定“三级甲等医院”创建目标持续发力,对标2020版三级医院评审新标准不断推陈出新推进医院高质量发展,为群众提供了更优质的医疗健康服务。按年初制定工作要点,高质量发展实施方案等既定目标,推进各项工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.发展目标完成情况

2022年是“十四五”规划关键之年,医院统筹推进“三级甲等医院”创建工作,全院的医疗救治水平和综合管理水平都有了质的提升。2022年门诊人次48.4万人次(不含核酸检测人次),较同期44.2万人次增加4.2万人次;出院3.8万人次,较同期4万人次减少2000人次;手术1.47万人次,较同期1.67万人次减少2012人次;三四级手术6325人次,较同期6402人次减少77人次,比例43.17%,较同期38.42%上升4.75%CMI1.1304,较同期1.1269上升0.0035;权重大于2的病例数2128例,较同期1918例上升 210人次;平均住院日6.66,与去年同期6.71相比,下降0.05天;DRG组数607组,较去年同期的581组增加26组。

2.紧跟国家、省市区疫情防控部署要求,做好“防”、抓好“治”,因时因势落实疫情防控相关政策

聚焦筑牢疫情防控屏障,建组织,强督导,抓牢疫情防控底线。加强组织领导,健全组织体系。派出37名医务人员,分12批次驰援外地“抗疫”;规范设置疫苗接种门诊、发热门诊,建方舱实验室,承担区域内核酸检测及转运工作。2022年接种新冠疫苗47268剂次,核酸检测278.87万人份。扩容发热门诊与感染病区提供24小时线上咨询问诊和医疗救治服务,开通绿色通道,多学科会诊42余人次。落细落实关心关爱措施,免费发放“大锅药”、发放爱心健康包1124;开展新冠疫情电话咨询和心理疏导骨干师资培训,做好疫情期间群众和医护人员心理健康咨询。

3.锚定三甲,奋楫笃行,高效完成创建等级评审工作

政府主导、高位推动贯穿始终。市区两级政府从政策、资金到督导压实,全力推进,全程跟进,把医院创等工作作为隆阳区重大民生工程来抓,写入2022年政府工作报告。医院成立创甲领导小组,设等级评审办公室、将等级评审纳入年终目标考核,以评促建、评建结合贯穿始终。于20221125日迎接省医评中心现场评审,在全省10家参评医疗机构排名第二。

4.聚人才,强科研,提升医院发展软实力

激励各梯队人才发挥科研和临床能力引领作用。加大人员外出进修学习力度,加快重点人才及团队遴选培养进修。多渠道引进优秀专业人才,通过公开招聘、考察、选调等方式招录90硕士研究生5)。选派31名医护人员到省内外上级医院继续深造和进修、规培学习,29人次参加短期培训学习,14人参加住院医师规范化培训。带教实习20家学校471名实习生,进修85人。加强医院重点专科、专家工作站建设。申报专家工作站7个(其中院级4个、市级1个、省级2加大激励促科研申报院级项目19项(立项17项),校级科技计划项目14项(立项5项),市级项目12 项(立项11项)、省级项目2项,申请专利36项(已授权3项),实现专利转化1项,发表SCI论文2

5.聚焦管理核心,持续改进医疗质量与安全

健全院级管理委员会31个,建立三级管理体系,定期召开会议。建立医疗服务全过程质量管理制度与指标体系并运用管理工具科学评价分析、持续改进。强化医疗18项核心制度落实执行,规范全院交接班和五类查房,病区推行主诊医师负责制和责任制护理。发布《医疗质量控制与运行简报》5围绕国家医疗质量安全改进目标推进各项工作。制定12个质量安全目标实施方案,建立MDT团队,推行“以患者为中心、以疾病为链条”的多学科诊疗模式,年内组织MDT190例。院级层面科室质控员64人,开展病历病案质控“百日攻坚”行动,日督查、日反馈。

6.聚焦“县强、乡活、村稳”,以人才柔性流动和信息化建设为抓手,“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”格局基本形成,紧密型县域医共体建设初见成效

围绕改革目标、厘清工作思路、制定工作计划,全力推进区域医共体建设。坚持“整合辖区医疗资源,突出紧密共建,发挥龙头作用,抓实分级诊疗”的工作思路,创新开展并强力推进紧密型医共体建设工作。精准帮扶、强化落实,努力提升基层医疗机构综合服务能力。为加快提升基层医疗服务能力,推进分级诊疗落地见效,推动医共体优质医疗资源下沉,加强对成员单位的帮扶指导,提升成员单位医疗技术服务能力及综合管理能力。医共体区直医疗机构共选派责任心强、业务精湛的驻点帮扶人员到分院任副院长或院长助理,进行为期6个月的驻点帮扶,给分院带去了科学的管理理念,提升了分院医疗技术能力。

7.聚焦服务,优化流程,提升患者就医体验

推行“五项便民服务承诺”成效显著。前期持续改善流程,推行我为群众办实事等有温度服务。“一接一送,转诊无忧”服务活动接送患者1029人次,发放“一水一盆,一包一床”9952套,100张陪护床发放到各科室6号窗口,快捷无忧”办理门诊特慢病1458人次;“一扶一推,陪伴有我”社工志愿服务提供志愿服务36796次。“健康小屋,杏林春风”为368位患者免费提供自助体检和营养咨询服务。信息化“一张网、一盘棋”格局基本形成。微信手机端预约挂号、扫码支付再次上线,极大提高了患者门诊看病效率,缓解了门诊拥堵情况。“医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评”达四级乙等。“电子病历系统应用水平分级评价”为4级。智慧医保“二期”上线使用,智慧服务与智慧管理已列入计划

8.稳步有序,推进新院区建设项目

成立工作专班,进驻施工现场配合新院迁建各项目顺利完成。1118日,派驻13名专职人员进驻施工现场,配合保山建设投资公司开展后续装修等工作,全过程参与项目建设相关工作。组织召开各类会议,集中解决科室问题。先后组织召开了专班组工作会议驻场工作会议专题工作会议,集中讨论解决393项问题,院班子决策重点解决问题358个。借助专家力量,不断优化完善图纸。科室众参与,多轮到新院项目部对接图纸修改,邀请省内外各领域专家,以“线+线下”的形式召开医疗专项评审会,专家从专业角度提出个人优化意见建议275项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置56个内设机构,包括:临床服务类科室医疗技术类科室、医疗辅助类科室和行政后勤类科室,分别是:

1.临床服务类科室:设有、泌尿外科、产科、妇科、疼痛科、眼科、耳鼻喉科、儿科、呼吸与危重症医学科、消化内科等28临床服务类科室,临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元;

2.医疗技术类科室:设有医学检验科、输血科、病理科、超声医学科、医学影像科5医疗技术科室;

3.医疗辅助类科室:设有消毒供应中心、体检中心2医疗辅助类科室;

4.行政后勤类科室:设有院办、党委办、医务科、护理部、财务科、科教科、网络信息中心等21行政后勤类科室。所属单位0

(二)决算单位构成

纳入云南省保山市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省保山市第二人民医院

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市第二人民医院2022年末实有人员编制344人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制344人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员344人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员191人(离休0人,退休191人)。

实有车辆编制17辆,在编实有车辆17辆。


第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

云南省保山市第二人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第二人民医院2022年度收入合计526,920,949.44元。其中:财政拨款收入31,513,933.51元,占总收入的5.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入491,530,487.25元(含教育收费0.00元),占总收入的93.28%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,876,528.68元,占总收入的0.74%。与上年相比,收入合计增加340,743,831.21元,增长183.02%。其中:财政拨款收入增加21,045,700.11元,增长201.04%;上级补助收入增加0.00元,较上年增减无变动;事业收入增加315,821,602.42元,增长179.74%;经营收入增加0.00元,较上年增减无变动;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年增减无变动;其他收入本年纯增3,876,528.68。主要原因是:1.财政拨款收入增加21,045,700.11元,其中财政基本拨款收入增加7,987,349.40元,为人员经费增加7,987,349.40元;财政项目拨款收入增加13,058,350.71元,包括其他公立医院支出科目医疗服务与保障能力提升项目增加8,970,000.00元、县医院提质达标工程项目增加3,500,000.00元,重大公共卫生服务科目重大传染病防控艾滋病防治项目增加867,160.00元,突发公共卫生事件应急处理科目新冠肺炎病毒核酸检测补助项目增加860,600.712.医疗收入增加312,631,568.06元,其中门诊收入增加73,018,689.73元,住院收入增加393,847,527.69元(医保中心拨付大病医保13,602,932.01元、20209-12月职工医保结算103,476,260.00元、2021-2022年职工医保结算款188,811,402.26,其他87,956,933.42

二、支出决算情况说明

云南省保山市第二人民医院2022年度支出合计508,931,766.70元。其中:基本支出494,529,235.82元,占总支出的97.17%;项目支出14,402,530.88元,占总支出的2.83%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加326,501,093.05元,增长178.97%。其中:基本支出增加318,499,132.22元,增长180.93%项目支出增加8,001,960.83元,增长125.02%;上缴上级支出增加0.00元,较上年增减无变动;经营支出增加0.00元,较上年增减无变动;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年增减无变动主要原因是:1.基本支出较上年增加的主要原因绩效工资增加6,691,519.50元、基本养老保险增加8,007,808.79元、医疗保险增加4,862,292.71元、住房公积金增加4,071,339.84元;2.项目拨款支出较去年增加主要原因为其他公立医院支出科目资本性支出(购置专用设备)增加9,490,000.00元、综合医院科目资本性支出增加453,215.07元,重大公共卫生服务科目其他商品和服务支出增加588,857.16元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省保山市第二人民医院机构正常运转的日常支出494,529,235.82元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出192,677,603.22元,占基本支出的38.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,851,632.60元,占基本支出的61.04%

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南省保山市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,402,530.88元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况商品和服务费用支出877,134.88元;对个人和家庭的补助支出240,000.00元(杨海捷博士的生活补助);其他资本性支出13,285,396.00元(发热门诊改造及专用设备购置)。

1.医院把疫情防控作为首要任务和政治任务,在上级政府部门安排指导下,医院迅速行动,抓细抓严抓实各项防控工作。2.加强人才培养和引进,着力提高医疗技术水平。加大人员外出进修,培训学习力度,加快重点人才及团队遴选培养进修。加强医院提质创等及重点专科、专家工作站建设工作。组织申报院级专家工作站10个、市级专家工作站6个、省级专家工作站1个,市级专家工作站获批6个、省级获批1个。3.全力推进卫生基础设施建设。按照区域医疗机构设置规划要求,着力加强区、乡、村三级医疗机构建设,满足群众基本医疗卫生需求。发挥示范引领带动作用。围绕危急重症救治能力尤其五大中心建设,加强重点专科、特色科室和“五大中心”建设,5条救治通道打造一张生命救治网络。全年完成冠脉造影142台、冠脉内支架植入术近80例。急诊造影及支架30余台,下腔静脉滤器1台,临时起搏器1台,大脑中动脉狭窄支架植入2例。4.全力推进医改任务落实,把药品耗材价格降下来,把医疗保障效能提上去,推动卫生健康领域数字化转型、信息化赋能,全力推进紧密型县域医疗共同体建设。在“信息一张网”基础上,完成与25家基层医疗卫生机构联建上线远程医疗服务系统,医共体远程会诊中心、心电中心、影像中心、内镜中心、检验病理中心等中心建设得以顺利推进。5.医联体工作摸索前进。接受闵行区2批次5人、市人民医院临床骨干医师5人对口帮扶,指导协助开展新技术14项。6.全力推进紧密型医共体建设。完善医共体组织体系架构建设,理事会、监事会、十大管理中心基本运行;推出牵头医院领导挂片,科室包乡的模式,对医共体成员单位实行21”帮扶模式。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出29,663,843.68元,占本年支出合计的5.83%。与上年相比增加19,302,395.28元,增长186.29%主要原因是:财政基本拨款支出增加7,987,349.40元,其中工资福利费用增加7,357,994.40元;对个人和家庭的补助费用增加629,355.00;财政项目拨款支出增加11,315,045.88元,其中商品和服务费用增加224,999.88;对个人和家庭的补助增加240,000.00元;其他资本性支出(专用设备购置)增加9,285,896.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出2,739,076.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%主要用于基本养老保险缴费支

9.卫生健康(类)支出26,924,766.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.77%主要用于人员经费支出14,187,366.72医疗服务与保障能力提升项目支出6,440,000.00元;县医院提质达标工程省级补助资金项目支出3,500,000.00元;重大传染病防控中央经费(艾滋病防治)项目支出404,400.00公立医院综合改革取消药品加成补助项目支出800,000.00;基本公共卫生服务支出93,000.00元;发热门诊改造支出1,500,000.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,020.00元,支出决算为1,020.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算1,020.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算1,020.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,020.00元,支出决算为1,020.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为1,020.00元,完成年初预算的100%2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,055.00元,下降66.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务接待费支出决算减少2,055.00元,下降66.83%2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是医院严格把控“三公”经费支出,严格执行过紧日子要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。年末车辆保有量17辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中国胸痛中心建设省级胸痛中心联盟到院指导、检查发生的接待支出安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市第二人民医院属于财政差额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,云南省保山市第二人民医院资产总额966,092,871.81元,其中,流动资产549,237,312.63元,固定资产379,747,893.32元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程8,232,458.61元,无形资产28,875,207.25元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加71,035,484.65元,其中固定资产增加229,019,996.87元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额21,800,777.00元,其中:政府采购货物支出6,618,747.00元;政府采购工程支出737,000.00元;政府采购服务支出14,445,030.00元。授予中小企业合同金额20,948,177.00元,占政府采购支出总额的96.09%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536100401111