保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2025年度部门决算公开

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01525699-X/20260923-00027
发文机构
隆阳区卫生健康局
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部门决算
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日期
2026-09-23

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2025年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释




第一部分  单位概况

一、主要职责

1.主要职能。

提供公共卫生服务:

(1)落实城市居民健康档案管理及服务。

(2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

(3)执行国家免疫规划,开展预防接种服务。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

(6)、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)在上级卫生业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11)在人口和计划生育部门的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作。

(12)政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

提供基本医疗服务:

(1)一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

(2)开展中医药服务。

(3)社区现场应急救护。

(4)家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

(5)转诊服务。

(6)康复服务。

(7)政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

其他职能:

(1)建立与城市医院合作的双向转诊制度。

(2)履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括公卫科、内儿科、外妇科、B超室、化验室、放射室、药房、收费室、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员44人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人),年末学生0人,年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.医院管理

完善各项规章制度,院务会、药事领导小组、内控工作领导小组,医保工作领导小组,充分发挥其职能,增加了医院管理的透明度,严格药品网上集中采购,执行基本药物制度,每季度开展实施国家基本药物制度督导以及居民医保工作,及时上报督导情况。严格执行卫生院财务管理制度,落实固定资产购置处理、开支审批制度,确保卫生院财务管理工作严格规范。

2.公共卫生服务工作

(1)免疫规划工作

2025年1至12月出生数277人,出生儿童均已建卡建证,建卡及时率100%。十一种免疫规划疫苗接种率均达到90%以上。加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理,明确专人负责,严格按照相关要求完成工作。

(2)居民健康档案

全乡总人口55397人,2025年新建档案868份,总完成建档人数55699人,完成建档率100%;电子建档人数53850人,电子建档率97.21%,健康彩云南的档案开放率达到100%。   

老年病管理

老年人管理总人数7975人,老年人规范健康管理率67.42%(达标);高血压管理率102.64%(达标);糖尿病管理率113.92%(达标);慢阻肺管理217人,管理率157.25%(达标)。

(4)严重精神障碍

严重精神障碍患者系统建档总人数329人。报告患病率为5.92‰,规范管理99.70%,面访率99.70%,体检率95.74%,服药率97.55%,规律服药率96.01%,精神分裂症规律服药率96.24%。

(5)肿瘤登记及死因监测

2025年肿瘤登记报告任务数194例,已报52例,任务完成率26.80%,2025年4月20日以前完成辖区内416人肿瘤患者的随访并录入系统。2025年死因报告任务数361例,截止2025年12月28日,已报387例,任务完成率107.20%

(6)健康教育服务项目

全年接收印刷材料33种15711份,全乡共发放宣传资料50种41527份(其中卫生院发放50种12009份,辖区村级发放47种29518份),覆盖率达75%。全乡全年共播放2634次11208小时(其中卫生院播放183次1840小时,辖区村级播放2451次9368小时)。全年卫生院共更新了24个版面12期次,村级共更新了12个版面12期次。年终共开展了9次公众咨询活动,共计1500人次。全年卫生院共开展了12次健康知识讲座,共计515人次,村卫生室共开展了90次健康知识讲座,共计4571人次。全年开展了个体化健康教育45892人次。

(7)肺结核患者管理工作

2025年截止12月份我乡共发现17例肺结核患者,在管12例肺结核患者,定期随访,患者管理率100%。12例患者定期复查,其中,初治肺结核患者12例,复治肺结核0例。13例肺结核患者完成疗程。1例肺结核死亡。2025年疑似肺结核转诊到位率3.43‰。

(8)传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务项目

2025年1月—12月共上报传染病729例,上报食源性疾病上报25例。

(9)卫生监督协管工作

2025年共开展卫生监督协管巡查工作317次。累计巡查学校卫生32次,托幼机构8次,非法行医和采供血71次,计划生育2次,公共场所167次,生活饮用水20次,职业卫生14次。2025年门诊病人中未发现可疑职业病。卫生监督协管信息报告率达100%。

(10)孕产妇健康管理

全乡2025年有产妇277人,保健覆盖率100%;孕早期检测率96.02%;系统管理率96.02%;产前筛查率:98.91%;2025年活产数277人,其中有0家双胞胎,抱养0家;住院分娩率100%;产后访视率100%;橙色孕产妇录入率100%。2025年管理高危孕产妇314人,高危孕产妇筛查率98.80 %,病理性高危因素304人,其中高危产妇221人,全部住院分娩。

(11)儿童保健工作

2025年有新生儿访视率99.27%,全乡7岁以下儿童保健率98.38%,5岁以下儿童保健率98.90%,3岁以下儿童保健覆盖率99.77%。儿童血红蛋白检测检测率92.17%,0-6岁儿童眼保健及视力检测率98.38%。高危儿童有38人。2025营业包发放率达96.84%。新生儿遗传代谢性疾病筛查未复筛1人),0-6岁儿童孤独症筛查率≥90%,初筛阳性儿童复筛率≥90%,复筛阳性有效转诊率≥65%,诊断率≥65%。筛查实际达到95.44%。

(12)计划生育

孕前优生优育健康检查项目任务达标率100%,随访率100%发放,完成率100%,避孕套人工发放119人,4080只,放置免费环5人,免费占比45%。

(13)中医药健康管理工作

65岁及以上老年人中医药健康服务完成率77.58%,0—36个月儿童完成率91.33%,均达标。

3.家庭签约服务

2025年,辛街乡辖区内15个村均覆盖家庭医生签约服务,签约要求达到58.19%以上,辖区所有慢病(高血压、2型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等慢病患者);三类重点监测人群全覆盖(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户);做好重点人群健康管理服务,65岁及以上老年人、孕产妇、儿童、计划生育特殊家庭和4类慢病人员。做到签约一人、履约一人、服务一人,为签约人群提供基本医疗、基本公共卫生服务、对相应健康知识和扶贫政策做宣传。

4.基本医疗服务

我院不断加强制度建设,结合各岗位的工作性质、工作内容,制定了岗位职责、操作规程,坚持安全第一、质量优先的原则,严格各项操作,杜绝医疗事故的发生;针对人事、财务、后勤、会议、学习、考勤、统计、医德医风等方面制订了奖惩管理制度;健全了医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化;始终坚持以病人为中心、优质服务的原则,优化医疗流程,推出各项便民措施方便病人就医。加强职工的学习培训,业务技能考核,不断增强服务意识,服务技巧,服务水平;进一步优化服务环境,努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。充分调动职工的积极性和主观能动性,激发职工主人翁精神,团结协作,各项事务落实到人,保障医院工作秩序有条不紊,各项业务正常开展。

5.继续全面推进农村贫困人口大病专项救治

我院在辖区内通过周密排查核实,及时收集和录入各渠道来源的大病患者信息,准确掌握底数,跟踪救治,防止漏诊、漏治,做到“因治尽治”、账实相符。健康扶贫办负责收集相关资料并配合上级医院实行一人一档一方案归档,切实帮助建档立卡贫困人口解决看病问题。城乡居民医保工作

坚决打击“假病人”、“假病情”、“假票据”等欺诈骗保行为,坚决守护好人民群众的“保命钱”、“救命钱”,保障广大群众的切身利益,促进医疗保障制度的健康持续发展。以就诊患者医保减免情况、合理使用医保基金、合理用药、处方管理、药品管理、群众满意度等为主要检查内容,形成高压态势,达到进一步宣传法律法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。同时,增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性,进一步完善医疗保障治理体系,构建政府、公安、卫生健康等部门联动机制,实现源头防范,保障医保基金安全。坚决打击“假病人”、“假病情”、“假票据”等欺诈骗保行为,坚决守护好人民群众的“保命钱”、“救命钱”,保障广大群众的切身利益,促进医疗保障制度的健康持续发展。以就诊患者医保减免情况、合理使用医保基金、合理用药、处方管理、药品管理、群众满意度等为主要检查内容,形成高压态势,达到进一步宣传法律法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。同时,增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性,进一步完善医疗保障治理体系,构建政府、公安、卫生健康等部门联动机制,实现源头防范,保障医保基金安全。

6.乡村一体化管理

持续巩固乡村一体化成果,制定了严格乡村医生考勤制度,更好的控制了对乡村医生的脱岗、旷工问题;全面实施药品网上采购,由专人负责网上采购,进一步落实了国家基本药物制度,我院2025年药品网上采购率已达100%;我院定期或不定期抽查村卫生室各项工作,随机入户调查群众满意度。通过不断地改进管理方式方法,加强了对村卫生室工作的管理,提升了村卫生室服务群众的能力和水平。

7.优质服务基层行暨等级医院创建工作

为加强医疗服务,提升医疗质量管理,使医疗服务更加规范化,程序化,从而为更好服务于广大群众在医疗、公共卫生服务上需求,为更好不断增强群众的满意度,我院根据《乡镇卫生院服务能力评价指南(2022版)》等文件精神,我院在上级组织的关怀和支持下,经过全院干部职工几百个日日夜夜的努力,医院环境得到优化,基础设施逐渐完善,人员结构渐趋合理,各项规章制度日臻健全,专业技术水平不断提高,提高医疗服务质量,推进了医院管理的规范化、标准化、制度化建设,医患矛盾大为减少,病人满意度逐年提升,医生责任心、医疗质量、管理意识等都明显增强,形成了服务、质量、效益、管理一起抓的良好局面,树立了医院良好的社会形象,促进了医院的发展。

8.医共体、医联体工作

加大与医共体总院紧密合作,逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的医疗模式,以诊疗服务、技术指导、人员培训、双向转诊、健康信息的医疗业务的统筹管理为重点,引导优质医疗卫生资源和工作重心下沉,促进一级、二级医疗资源上下贯通,提升一级医院医疗服务能力和区域内公立医院医疗服务体系整体效能,推动公立医院综合改革纵深发展,有效控制医疗费用不合理增长,更好地实施分级诊疗和满足群众健康需求。

9.爱国卫生运动

我院组织各个科室开展爱国卫生大扫除,各科室人员分工合理,对各自区域内办公场所、公共场所等区域进行全面清理,做到办公场所等及周边公共区域干净、整洁、清爽。

严防院内感染,对各类器具消毒到位,达到无菌操作,各种设备保持干净整洁;减少大范围人员聚集活动,倡导“口罩文明”。公共厕所建设“三有三无”符合要求;在公共场所设置洗手设施或洗手池,配备洗手液或免洗手消毒液,广泛宣传“七步洗手法”。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出,故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。


第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2025年度收入合计

23450944.32元。其中:财政拨款收入9659623.83元,占总收入的41.19%;无上级补助收入;事业收入13791320.49元,占总收入的58.81%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加5363429.86元,增长29.65%。其中:财政拨款收入增加2526052.52元,增长35.41%;无上级补助收入;事业收入增加2837377.34元,增长25.91%;无经营收入增加;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:

1.社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少407692.00元,主要是上年度补交了以前年度的养老保险费,本年度交了当年的养老保险。

2.死亡抚恤减少了9329.00元,主要是年度遗属补助发放减少1人。

3.乡镇卫生院经费增加390861.00元,主要是人员职称变动,人员调动等影响。

4.其他基层医疗卫生机构支出增加85000.00元,主要是其中专项经费年度内增加。

5.公共卫生服务增加249262.50元,主要是财政增加了基本公共卫生服务、重点公卫、突发公卫等的资金拨付。

6.国有土地使用权出让收入安排的支出增加2341000.00元。

7.事业收入2837377.34元,主要是医疗医务收入增2837377.34元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2025年度支出合计22572680.37元。其中:基本支出18113417.87元,占总支出的80.25%;项目支出4459262.5元,占总支出的19.75%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加4485165.91元,增长24.80%。其中:基本支出增加1820703.41元,增长11.18%;项目支出增加2664462.5,增长148.46%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:

1.社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少407692.00元,主要是上年度补交了以前年度的养老保险费,本年度交了当年的养老保险。

2.死亡抚恤减少了9329.00元,主要是年度遗属补助发放减少1人。

3.乡镇卫生院经费增加390861.00元,主要是人员职称变动,人员调动等影响。

4.其他基层医疗卫生机构支出增加85000.00元,主要是其中专项经费年度内增加。

5.公共卫生服务增加249262.50元,主要是财政增加了基本公共卫生服务、重点公卫、突发公卫等的资金拨付。

6.国有土地使用权出让收入安排的支出增加2341000.00元。

7.事业收入2837377.34元,主要是医疗医务收入增2837377.34元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区辛街乡中心卫生院正常运转的日常支出18113417.87元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5439699.01元,对个人和家庭的补助37511.00元,占基本支出的30.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12636207.86元,占基本支出的69.76%。涉及工资福利支出5477210.01元,主要有基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助等构成;商品和服务支出15464118.02元,主要有办公费570179.77元、水费76827.00元、电费119030.85元、邮电费80994.00元、物业管理费350518.65元、差旅费89501.38元、维修(护)费505987.63、专用材料费5966363.84元、劳务费5966363.84元等;资本性支出1418070.00元,主要有房屋建筑物购建561800.00元、办公设备购置120020.00元、专用设备购置436250.00元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区辛街乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4459262.50元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年公共卫生服务项目补助资金1720262.50元项目已100%完成,主要用于发放村医基本公共卫生费及公共卫生服务支出。

2.2025年医疗卫生事业发展三年行动(第一批)省级专项资金95000.00元项目已100%完成,主要于慢病就近规范治,保障慢性患者在当地就能得到规范化治疗。

3.2025年春节慰问区级经费3000.00元项目已100%完成,主要用于一线在职在岗人员的个人和家庭的生活补助。

4.国有土地使用权出让收入安排增加2341000.00元,主要用于基础设施建设及事业发展支出。

5.房屋建筑物购建支出300000.00元,主要用于新建住院楼建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出9659623.83元,占本年支出合计的42.79%。与上年相比增加2526052.52元,增长35.41%,完成年初预算的166.91%。主要原因是:

1.社会保障和就业支出468303.84元,主要体现为机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金费用。

2.卫生健康支出5000747.00元,主要涉及乡镇卫生院人员经费4951834.00元;公用经费45913.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3.公共卫生服务经费1720262.50元,主要为基本公共卫生服务经费。

4.其他基层医疗卫生机构支出95000.00元。

5.国有土地使用权出让收入安排的支出增加2341000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出502614.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,完成年初预算的60.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费本年度未缴完。

9.卫生健康(类)支出19729066.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%,完成年初预算的164.92%。主要用于人员经费5477210.01元,公用经费12636207.86元。造成预决算差异的主要原因是人员经费增长,专用材料、劳务费、办公费等支出年初无此预算。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出2341000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%,年初无此项预算。主要用于基础设施建设及事业发展支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为,0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;(其中:外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出);国(境)外接待费支出决算0.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元;支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平,较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加00.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平,较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,保山市隆阳区辛街乡中心卫生院资产总额44660825.23元,其中,流动资产16946076.35元,固定资产25551898.88元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2162850.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4419841.05元,其中固定资产减少1036424.57元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产295项,账面原值372236.50元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(涉密部分不作说明)。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区辛街乡中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。