保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2021年度部门决算
- 索引号
- 01525699-X-/2022-0929007
- 发文机构
- 隆阳区卫生健康局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2022-09-29
监督索引号53050200536102401000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.提供公共卫生服务:
(1)落实居民健康档案管理及服务。
(2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
(3)执行国家免疫规划,开展预防接种服务。
(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
(6)开展孕产妇保健系统管理和产妇访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
(9)在上级卫生业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。
(11)在人口和计划生育部门的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作。
(12)政府卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务:
(1)一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。
(2)开展中医药服务。
(3)社区现场应急救护。
(4)家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。
(5)转诊服务。
(6)康复服务。
(7)政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.其他职能:
(1)建立与城市医院合作的双向转诊制度。
(2)履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.基本公卫工作
(1)计划免疫
全年开展一类疫苗应种:8028针次,实种:8028针次、二类疫苗接种1702针次。新冠疫苗接种第一针次:35493剂次、第二针次:35094剂次、第三针次:13478剂次、合计:84065针次。
(2)传染病及突发公共卫生事件
全年传染病网络报告77例,及时率100%;结核初诊病人8人,确诊8人;转诊病人109人,完成全年转诊任务。
(3)老年人、慢病、精神病人管理
老年人保健:辖区内65岁以上老年人为:5159人,3739名进行了免费健康体检。体检率达:72.48%;
高血压和糖尿病管理:全年新增7人次,新建高血压档案7份,累计建档2896份。糖尿病新增7次,新建档7份,累计建档660份;
重性精神病管理:我镇重性精神病患者管理人数新增6人,累计建档392份。全镇卫生室医务人员对这392人进行了规范管理。免费服药218人,做到年度随访,体检年度1次。不服药的174人全部做到随访年度4次,体检年度1次。
(4)健康教育
今年我院公卫科开展了12次健康教育讲座,更换了12次健康教育宣传栏,举办了12次健康教育咨询活动,累计发放健康教育资料39313份。发放各类宣传资料39313份。
(5)计划生育家庭发展工作
我院开通对计划生育特殊家庭绿色就医通道,享受挂号、缴费、化验、取药、住院等优先政策,对于需要紧急救治,且无力支付急救费用的计划生育特殊家庭成员,可享受及时的医疗救助,并及时向镇党委帮扶领导汇报,提出补助申请;在辖区内住院分娩的孕产妇给予免费接送等优惠政策。
(6)加强中医药服务能力建设,提升中医药服务水平
根据《隆阳区实施基层中医药服务能力提升工程的意见》和《隆阳区基层中医药服务能力提升工程实施方案》等相关文件的精神,加大对乡村医生中医药适宜技术培训,现在有能力开展中医药服务的卫生室有23个,均配备中药柜、针灸针、火罐、TDP神灯、电针治疗仪。
卫生院加大对卫生室中医药发展力度,安排我院中医医师利用赶集日对各村卫生室进行技术指导,以带动当地中医药事业发展。
截至2021年末中医药健康管理人数5074人,老年人开展中医体质辨识3917人;0至36月龄儿童开展中医药服务1157人。
(7)家庭签约服务
目前卫生院组建了23个签约服务团队,有13个全科医生配合团队开展签约服务。在签约服务时,每个团队均有全电子信息化管理,便于与大数据平台对接。签约团队每月统计一次工作进度,每季度“比学赶超”一次工作成绩。
目前,已签约的辖区居民家庭医生签约人群中,计划生育特殊家庭签约率达100%;结核患者签约率100%,建档立卡贫困人群签约率达100%。
2.基本医疗服务
我院从加强制度建设。结合各岗位的工作性质、工作内容,制定了岗位职责、操作规程,坚持安全第一、质量优先的原则,严格各项操作,杜绝医疗事故的发生;针对人事、财务、后勤、会议、学习、考勤、统计、医德医风等方面制订了奖惩管理制度;健全了医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化;始终坚持以病人为中心、优质服务的原则,优化医疗流程,推出各项便民措施方便病人就医。加强职工的学习培训,业务技能考核,不断增强服务意识,服务技巧,服务水平;进一步优化服务环境,努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。充分调动职工的积极性和主观能动性,激发职工主人翁精神,团结协作,各项事务落实到人,保障医院工作秩序有条不紊,各项业务正常开展。在上级部门的关心支持下,我院今年新增设眼科,为蒲缥镇广大群众提供了良好的服务。2021年1至12月总诊疗人次数177811人次,其中:门诊病人157010人次,住院20801人次。
认真学习省市区健康扶贫文件精神,结合卫生院实际开展健康扶贫工作。
第一,加强健康扶贫政策宣传,提高政策知晓率。采取群众喜闻乐见的形式广泛宣传健康扶贫政策措施,提高群众知晓率。利用卫生院宣传栏、电子显示屏等形式宣传健康扶贫工作;通过“挂包帮、转走访”向群众做好宣传工作;利用街天发放宣传资料;我院坚持把“两学一做”与健康扶贫结合起来,组织我院党员以及业务骨干开展“送医下乡进村 助力精准扶贫”健康扶贫帮困活动。进村入户为困难群众开展免费体检;用健康扶贫的实际行动检验“两学一做”学习教育成效。
第二,落实基本医保倾斜政策,让建档立卡贫困人口“看得起病”。辖区内建档立卡贫困人口患高血压、糖尿病等28种疾病,门诊政策范围内医疗费用报销比例提到80%(其中重性精神病和终末期肾病门诊报销比例达到90%);建档立卡贫困人口政策范围内在我院住院不设起付标准,政策范围内住院费用报销比例提高到95%;对有康复需求的建档立卡贫困残疾人,我院优先提供康复训练;积极配合上级各部门做好实施大病专项集中救治工作。对辖区内患儿童白血病(含急性淋巴细胞白血病和急性早幼粒细胞白血病)、儿童先天性心脏病(含房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄、法式四联征以及合并两种或以上的复杂性先心病)、食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌等23类29种大病的建档立卡贫困患者建立台账,统一进行集中救治。按照健康扶贫“三个一批(大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批)”的要求,我镇23类29种大病人群集中救治,均病情稳定暂不需要住院治疗。
第三,落实便民惠民措施,让建档立卡贫困人口“方便看病” 。我院对建档立卡贫困户住院实行先诊疗后付费。我院实行开放“绿色通道、绿色窗口”、“一站式”即时结报。
第四,提升基层医疗服务能力,让建档立卡贫困人口“看得好病”。加强标准化村卫生室建设;继续加大对我院医师的培训力度;以“创建全国基层中医药工作先进单位”为契机,着力推进基层中医药服务能力“提质增效”工程,充分发挥中医药简便验廉的优势作用; 推进县乡村医疗共同体建设,加快以区级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡村医疗卫生服务一体化医疗共同体建设,促进优质医疗资源和医疗服务下沉。对建档立卡贫困户患者开放绿色通道,实施分级诊疗、双向转诊,基本实现小病不出村,常见病、多发病不出乡,疑难杂症转市区,康复回社区。
第五,加强疾病预防控制,让建档立卡贫困人口“尽量少生病”。加大重点疾病防控工作;提高妇女儿童健康水平;广泛开展健康促进与健康教育。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院;
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2021年末实有人员编制46人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制46人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员42人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2021年度收入合计14,541,549.81元。其中:财政拨款收入6,694,890.39元,占总收入的46.04%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入7,846,659.42元(含教育收费0.00元),占总收入的53.96%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少972,158.98元,下降6.27%,主要原因分析:
一是财政拨款收入增加327,626.33元,其中财政拨款收入基本支出减少220,458.89元,主要原因为2021年在职人员社保经费支出(单位承担部分)未足额拨付;财政拨款收入项目支出增加555,085.22元,主要原因为2021年拨付了2020年医疗服务能力与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(原隆财社〔2020〕132号)300,000.00元,拨付了隆财社〔2021〕21号-卫生计生事业发展专项资金(原隆财社〔2020〕148号)192,250.00元;
二是事业收入减少1,299,785.31元,主要原因为:本单位执行“收支两条线”政策,2021年药品收入较2020年增加260,214.69元,因未足额上缴非税收入导致事业收入减少1,560,000.00元
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2021年度支出合计15,231,801.81元。其中:基本支出12,034,835.17元,占总支出的79.01%;项目支出3,196,966.64元,占总支出的20.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加319,346.44元,增长2.14%,主要原因分析:
一是基本支出减少1,120,162.78元,其中人员经费减少268,670.33元,公用经费减少851,492.45元;项目支出增加1,439,509.22元,主要为:2100408基本公卫经费支出增加417,521.53元,2100399其他基层医疗卫生机构支出增加216,376.97元。
二是2021年使用2020年年末结转结余690,252.00元;
(一)基本支出情况
2021年度用于保障机构正常运转的日常支出12,034,835.17元。与上年对比减少1,120,162.78元,下降8.52%,主要原因分析:人员经费减少268,670.33元,公用经费减少851,492.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,878,266.92元,占基本支出的32.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,156,568.25元,占基本支出的67.78%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,196,966.64元。与上年对比增加1,439,509.22元,增长81.91%,主要原因分析2021年财政拨款收入项目支出3,196,966.64元,较上年增加1,439,509.22元主要为2100408基本公卫经费增加417,521.53元,2100399其他基层医疗卫生机构支出增加216,376.97元。
具体项目开支及开展工作情况:
1.特岗全科医生经费支出10,500.00元项目已100%完成,商品和服务支出-劳务费10,500.00元,全部用于1名特岗全科医生劳务费支出;
2.乡村医生基药补助560,441.43元项目已100%完成,商品和服务支出560,441.43元,主要用于机构日常支出:办公费7000.00元、劳务费553441.43元;
3.卫生院心脑血管救治站建设经费200000.00元,主要用于资本性支出-专用设备118,200.00元,办公费9740.00元、维修(护)费72060.00元
4.基本公共卫生服务1,711,705.21元项目已100%完成:商品和服务支出1,711,705.21元,主要用于机构日常支出:办公费52,279.5元、印刷费6,361.00元、水费5,200.00元、电费7,834.58元、邮电费9,156.00元租赁费15,000.00元、专用材料费41,689.41元、劳务费1,570,537.72元、公务用车运行维护费3,647.00元;
5.公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目支出150,000.00元项目已100%完成:商品和服务支出150,000.00元,主要用于机构日常支:出维修(护)费146,000.00元、专用材料费4,000.00元;
6.医疗卫生机构能力建设补助资金346,820.00元,商品和服务支出46,820.00元,主要劳务费46,820.00元,资本性支出-专用设备300,000.00元
7乡村医生一次性离任补助专项资金17500元项目已100%完成,商品和服务支出17500元,主要劳务费17500元,全部发放至离任乡村医生
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出7,385,142.39元,占本年支出合计的48.49%。与上年对比增加1,619,131.75元,增长28.08%,主要原因分析:
1.基本支出增加179,622.53元;
2.项目支出增加1,439,509.22元,其中增减幅度较大的项目为:其他基层医疗卫生机构项目支出增加557,215.99元,基本公共卫生服务项目支出减少104,157.27元,其他卫生健康支出项目支出增加364,320.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出222,385.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于机关事业养老保险资金130,000.00元、机关事业单位职业年金缴费支出92,385.42元。
9.卫生健康(类)支出7,162,756.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.99%。主要用于其他卫生健康管理事务支出10,500元、乡镇卫生院3,644,550.33元、其他基层医疗卫生机构支出1,251,681.43元、基本公共卫生服务1,711,705.21元、其他公共卫生支出150,000.00元、事业单位医疗20,000.00元、公务员医疗补助10,000.00元、其他卫生健康支出364,320.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为3,647.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为3,647.00元;公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19,208.52元,下降84.04%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少19,208.52元,下降84.04%;公务接待费支出决算增加0.00元,与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年财政拨款支出主要用于村医及编外人员劳务费支出,仅使用财政拨款支付部分公车运行维护费,三公经费使用减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3,647.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:
2.公务用车购置及运行维护费支出3,647.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3,647.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗服务和基本公卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院是事业单位,无机关运行经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院是事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,保山市隆阳区蒲缥镇中心卫生院资产总额30,978,372.78元,其中,流动资产26,457,648.17元,固定资产4,459,009.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产61,715.61元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,447,287.46元,其中固定资产增加630,467.27元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值226,117.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 1 | 30978372.78 | 26457648.17 | 4459009.00 | 1956683.81 | 325296.92 | 0.00 | 2177028.27 | 0.00 | 0.00 | 61715.61 | 0.00 | ||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额5,457,760.00元,其中:政府采购货物支出5,457,760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53050200536102401111