隆阳区交通运输局系统2017年财政预算表

索引号
01525700-1-07_G/2017-0206011
发文机构
隆阳区交通运输局
公开目录
部门预算
文      号
浏览量
日期
2017-02-06
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 487.10  一、本年支出 487.09
(一)一般公共预算 487.10    (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 487.10    (二) 外交支出  
  2、专项收入   (三) 国防支出  
  3、执法办案补助   (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿   (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入   (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入   (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算   (八) 社会保障和就业支出 72.02
(三)国有资本经营预算   (九) 医疗卫生与计划生育支出  
二、上年结转   (十) 节能环保支出  
  (十一) 城乡社区支出  
  (十二) 农林水支出  
  (十三) 交通运输支出 415.07
  (十四) 资源勘探信息等支出  
  (十五) 商业服务业等支出  
  (十六) 金融支出  
  (十七) 援助其他地区支出  
  (十八) 国土海洋气象等支出  
  (十九) 住房保障支出  
  (二十) 粮油物资储备支出  
  (二十一) 预备费  
  (二十二) 其他支出  
二、结转下年
收入总计 487.10  支出总计 487.09
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 72.02  72.02  0
20805 行政事业单位离退休 72.02  72.02  0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.02  72.02 
214 交通运输支出 415.08  415.08  0
21401 公路水路运输 415.08  415.08  0
2140101   行政运行 141.26  141.26 
2140106 公路养护 246.66  246.66 
2140131   海事管理 27.16  27.16 
     487.10  487.10  0
部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 392.00  392.00 
30101   基本工资 392.00  392.00 
30102   津贴补贴 0.00 
30103   奖金 0.00 
……   …… 0.00 
……   …… 0.00 
……   …… 0.00 
302 商品和服务支出 16.82  16.82 
30201   办公费 12.82  12.82 
30202   印刷费 0.00 
30203   咨询费 0.00 
…… 接待费 1.08  1.08 
…… 工会经费 2.92  2.92 
……   …… 0.00 
303 对个人和家庭的补助 78.27  78.27 
30301   离休费 0.00 
30302   退休费 0.00 
30303 遗属补助 6.26  6.26 
…… 机关事业单位基本养老保险缴费 72.01  72.01 
……   …… 0.00 
……   …… 0.00 
310 其他资本性支出 0.00 
31002   办公设备购置 0.00 
31003   专用设备购置 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
487.10  487.10 
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 单位:万元
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
3 2 1 2.08 2.08
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 487.10  一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算 二、外交支出 0.00 
三、国有资本经营预算 三、国防支出 0.00 
四、事业收入 四、公共安全支出 0.00 
五、事业单位经营收入 五、教育支出 0.00 
六、其他收入 六、科学技术支出 0.00 
七、文化体育与传媒支出 0.00 
八、社会保障和就业支出 72.02 
九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 
十、节能环保支出 0.00 
十一、城乡社区支出 0.00 
十二、农林水支出 0.00 
十三、交通运输支出 415.08 
十四、资源勘探信息等支出 0.00 
十五、商业服务业等支出 0.00 
十六、金融支出 0.00 
十七、援助其他地区支出 0.00 
十八、国土海洋气象等支出 0.00 
十九、住房保障支出 0.00 
二十、粮油物资储备支出 0.00 
二十一、预备费 0.00 
二十二、其他支出 0.00 
收入总计 487.10  支出总计 487.10 
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出 72.02  72.02  0
20805 行政事业单位离退休 72.02  72.02  0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.02  72.02 
214 交通运输支出 415.08  415.08  0
21401 公路水路运输 415.08  415.08  0
2140101   行政运行 141.26  141.26 
2140106 公路养护 246.66  246.66 
2140131   海事管理 27.16  27.16 
     487.10  487.10  0 0 0 0 0
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 72.02  72.02  0
20805 行政事业单位离退休 72.02  72.02  0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.02  72.02 
214 交通运输支出 415.08  415.08  0
21401 公路水路运输 415.08  415.08  0
2140101   行政运行 141.26  141.26 
2140106 公路养护 246.66  246.66 
2140131   海事管理 27.16  27.16 
     487.10  487.10  0