保山市隆阳区建设工程质量监督站2019年部门预算公开

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01525727-1-/2019-0312001
发文机构
隆阳区住建局
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部门预算
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日期
2019-03-12

隆阳区建设工程质量监督站

2019年部门预算公开

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

公开内容

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性技术标准》等相关法律、法规,对本辖区内的建设工程实体质量和工程质量行为实施监督。

2. 对建设工程的地基基础、主体结构及相关的材料及构配件、商品混凝土的质量进行抽查;

3. 对与被检查实物质量有关的工程建设参与各方主体的质量行为及工程质量文件进行检查,发现有影响工程质量的问题时,有权采取局部暂停施工等强制性措施;

4. 对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督;

5. 受监建设工程竣工验收备案工作; 

6. 根据委托权限,参与本辖区内工程质量事故的调查处理;

7. 根据委托权限,受理本辖区内的建设工程质量投诉;

8. 定期对本辖区工程质量状况进行统计分析,整治影响工程质量的突出问题;

9. 完成上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

隆阳区建设工程质量监督站属财政全额拨款单位,人员编制20人,内设机构有:建设工程质量监督办公室;财务室;工程备案办公室;工程材料检测办公室。编制部门预算时部门在职在编实有人数20人,其中:财政全供养20人;离退休人员2人,其中:退休2人;单位实有车辆3辆。

(三)重点工作概述

1. 加大力度对隆阳区易地扶贫搬迁安置工程实施工程质量监管;
    2. 加大力度对隆阳区棚户区工程、住宅工程、公共建筑、教育卫生系统工程实施工程质量监管;
    3. 完善和扩大试验检测项目填补隆阳区建设工程质量检测空白项;
    4. 加强工程质量监督管理工作,对受监的建设工程项目,依据有关法律,法规和工程建设强制性标准,进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度,定期开展工程质量大检查,加大对施工质量通病的整治力度。
    5. 重点加强地基与基础,主体结构工程结构实体质量检测。
    6. 努力提高和扩大试验检测手段,出具准确、可靠的试验检测报告,保证检验数据的公正性,科学性,权威性。
    7. 积极参加相关建筑行业的培训学习,提高全站人员业务知识水平,坚持科学的工作态度,加强对房屋建筑工程质量安全的监管力度,确保建设工程质量。
    8. 加强建筑原材料见证取样检测,扩大试验检测手段,检查工程进场材料复检制度和验收制度,杜绝不合格材料进入施工现场,用于工程建设。
    9. 加大对住宅工程质量整治的力度,深入开展住宅工程质量通病专项治理活动,加大日常巡查力度,建立健全整治住宅工程质量通病制度。提高工程实体质量,使用户住到放心房,满意房。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,下设1个单位,分别是保山市隆阳区建设工程质量监督站。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门其中情况如下:

部门在职人员编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人。在职实有20人,其中:财政全供养20人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制0辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019保山市隆阳区建设工程质量监督站财务总收入225.06万元,较上年增47.22万元,同比增20.98%,其中:一般公共预算收入225.06万元,较上年增47.22万元,同比增20.98%政府性基金收入0万元,较上年增 万元,同比增0%,国有资本经营收益0万元,较上年增万元,同比增0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增 万元,同比增0%,其他收入0万元,较上年增万元,同比增0%

)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入225.06万元,较上年增47.22万元,同比增20.98%,其中,本年收入225.06万元,较上年增47.22万元,同比增20.98%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款225.06万元,较上年增47.22万元,同比增20.98%,(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出225.06万元,较上年增支47.22万元,同比增20.98%,财政拨款安排支出225.06万元,其中:基本支出225.06万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列208(类)-05(款)”支出26.95万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出、208(类)-99(款)”支出0.94万元,主要反映机关事业单位失业保险金单位缴纳0.7%部分的支出210(类)-11(款)”支出17.64万元,主要反映机关事业单位基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、工伤保险单位缴纳部分的支出、212(类)-01(款)”支出179.53万元,主要反映区质监站机构正常运转人员的工资及公用支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组225.06万元(其中:基本支出225.06万元,项目支出0万元)。

1. 工资福利支出215.72万元(其中:基本支出215.72万元,项目支出0万元)。

2. 商品和服务支出6.69万元(其中:基本支出6.69万元,项目支出0万元)。

3. 对个人和家庭的补助2.65万元(其中:基本支出2.65万元,项目支出0万元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.2万元,同比减25%,减的主要原因是公务用车购置及运行维护费年初预算2018年少预算0.2万元的支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年因公出国(境)费0万元,较上年减0万元,同比增0%,无增减变化

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0.6万元。其中:公车购置费0万元,较上年减0万元,同比增0%,无增减变化;公车运行维护费0.6万元,较上年减0.2万元,同比减25%减少的主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费减少

(三)公务接待费

2019年公务接待费0.2万元,较上年减0万元,同比增0%,无增减变化

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2018年用于保障隆阳区建设工程质量监督站机构正常运转的支出225.06万元,较上年47.22万元,同比20.98%,其中:

1.工资福利支出215.72万元,占基本支出的95.85%,较上年增46.94万元,同比增21.76%。增减变化的原因主要是2018年年初预算不含增资预算数及事业单位奖励性补贴,而2019年初预算了增资预算数及事业单位奖励性补贴机关事业单位失业保险、基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、工伤保险单位缴纳部分的支出预算数

2.商品和服务支出6.69万元,占基本支出的2.97%,较上年增加0.06万元,同比增加0.9%。增减变化的原因主要是人员工资增加导致工会经费增加

3.对个人和家庭的补助2.65万元,占基本支出1.18%,较上年增0.22万元,同比增8.3%。增减变化的原因主要是遗属补助标准增加

(二)项目支出

2019年部门预算项目支出0万元,较上年增0万元,同比0%增减变化的原因主要是本单位无项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

本单位是财政全额拨款事业单位,无机关运行经费

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019保山市隆阳区建设工程质量监督站共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表                    1-1

02.部门收入总体情况表                    1-2

03.部门支出总体情况表                    1-3

04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

10.项目支出绩效目标表(区本级)          1-10

11.部门整体支出绩效目标                  1-11

12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

13.政府采购预算表                        1-13

 

附件:

2019年预算公开表(全套共13张)