保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2024年度部门决算公开

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01525727-1/20250930-00004
发文机构
隆阳区住建局
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部门决算
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日期
2025-09-30

监督索引号53050203400600201000

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站   

2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职责

1. 质量监督职责

(1)贯彻执行国家和上级机关颁布的有关工程建设的法律、法规、技术标准等文件。

(2)依法对隆阳区管监范围内新建、改建、扩建建设工程参建的建设方、施工方、勘察、设计、监理单位及检测机构的资质进行审查,对辖区监管范围内的建设工程实施监督管理。

(3)依法对上述五方质量责任主体及检测机构的质量行为进行监督。

(4)负责建设工程的竣工验收监督,对验收过程不符合有关规定的,责令重新组织竣工验收。

(5)负责建设工程的竣工验收备案,并对备案条件完备情况进行审核,符合条件的工程,发放竣工验收备案证书。

(6)承担建材及工程构件检测,并对商混公司及建筑材料构配件生产企业进行定期检查。

(7)全面掌握辖区内工程质量状况,定期向上级机关提交统计报告。

(8)组织开展质量教育和业务培训工作。

(9)处理工程质量投诉,给予鉴定,解决质量纠纷。

(10)完成上级安排的其他工作。

2.安全监督职责:

(1)在站长的领导下,制定本区年度建设工程安全监督工作计划并组织实施。

(2)按照国家现行法律、法规和相关规定、标准,对施工现场安全生产和文明施工进行监督和管理。

(3)组织开展经常性的安全生产教育和安全培训工作。

(4)审查施工单位各项安全技术措施,并对工程是否具备安全报监备案条件给出明确意见。

(5)负责安全监督档案及有关建筑工地安全生产资料归档保管工作。

(6)检查施工现场使用的安全防护用具,机械设备等设施;定期向上级建设主管部门报告安全生产情况,组织开展经常性的安全生产教育和安全培训工作。

(7)强化安全生产责任,严厉查处无安全生产许可施工等违规行为,认真调查安全责任事故,严格责任追究,切实保障施工现场作业人员生命安全。对工程建设中出现的安全生产违规事件作出处理或处罚,情节严重者,报上级处理。

(8)做好建筑工程安全生产过程监管的信息化管理工作。

(9)完成上级交办的其他任务,同时认真执行站的各种规章制度和监督工作程序,维护监督站良好的整体社会形象。

二、基本情况

(一)机构设置情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站共设置4个内设机构,包括:建设工程质量安全监督办公室、财务室、工程备案办公室、工程材料检测办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站作为保山市隆阳区住房和城乡建设局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人2;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6离休0人,退休6年末遗属2人。

车辆编制3辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年度住房城乡建设领域房屋建筑及市政工程项目质量保持稳定。2024年截至目前,隆阳区共监管90个在建房屋市政工程项目(在建58个,停工5个,待验收26个,未开工1个),建筑面积达189万平方米。一是竣工验收24个工程项目,建筑面积31.5万平方米,一次性验收合格率100%,设立竣工项目永久性标牌24个工程项目,竣工项目永久性标牌达100%。二是新注册监督工程44个工程项目,建筑面积35万平方,新建建筑中绿色建筑面积35万平方,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达100%以上,签订质量终身责任承诺书44个工程项目,新建工程签署法人委托书和质量终身责任承诺书覆盖率达100%。

2.结合工程质量提升工作要求、质量管理标准化示范项目创建行动、《云南省工程质量安全手册实施细则》贯彻工作等,通过组织住房城乡建设领域辖区内企业项目相关管理人员开展示范项目施工现场质量管理情况观摩、工程质量有关法规学习和交流、开展质量专项检查、整治建设工程质量隐患和通病。2024年截至目前,成功创建云南省省级质量安全双标化工地1个,保山市市级标准化示范项目2个,打造保山市市级质量安全标准化工地现场观摩点1个。

3.按规定100%完成违法违规行为和质量问题隐患处置,将质量深化三年行动、安全生产治本攻坚三年行动及消防安全三年行动有机融合。2024年截至目前,累计开展综合执法检查4次,检查在建项目110余次,下发整改通知书81份,查出各类隐患问题538条,整改完成538条;累计办理违法违规处罚5件,累计处罚金额100万元。二是全面落实工程质量安全手册制度和工程建设各方责任主体责任清单制度,认真开展建设工程质量检测、预拌混凝土及住宅工程质量常见问题等专项整治行动。2024年累计检查建设工程质量检测机构16家开展专项检查,出动执法检查人员50余人次,发现问题64个,下发整改通知单4份;累计检查预拌混凝土生产企业8家,发现40个问题,整改到位40个;累计收到住宅工程质量问题投诉涉及2个小区,问题属实的项目2个,整改到位2个,处理完成率达100%。

4.“两场联动+多措并举”保障好房子、好小区、好社区、好城区建设高质量。一是贯彻落实中央、省、市、区关于质量工作决策部署和质量管理培训活动方面。组织在建工地认真学习习近平总书记对质量发展作出一系列重要论述,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,通过深入工地现场、召集在建工程项目负责人谈话、利用微信群、召开会议等多种形式,共创共筑建筑业发展新动能新优势。2024年累计组织区属监管在建项目负责人、管理人员召开培训宣贯会议2场,参与人数达120人;累计制作、发放宣传资料250份,发送宣传微信20条,工地制作、张贴宣传标语44张。                         

5.研究制定《隆阳区住房城乡建设领域2024年质量安全工作要点》《隆阳区住房城乡建设系统深化质量提升三年行动(2023-2025年)任务分工方案》《隆阳区住房和城乡建设局关于印发隆阳区建筑施工安全生产标准化考评实施方案的通知》《隆阳区住房城乡建设领域预拌混凝土专项治理行动工作方案》《隆阳区住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》等,结合实际,健全完善隆阳区住房城乡建设领域工程质量管理体系。三是紧紧围绕建筑工程品质提升这条主线,大力开展建设工程质量检测、住宅工程质量及预拌混凝土质量专项治理,严厉打击工程质量弄虚作假行为,系统推进好房子、好小区、好社区、好城区建设,促进城市高质量发展成果更好转化为高品质生活。2024年累计检查建设工程质量检测机构16家开展专项检查,出动执法检查人员50余人次,发现问题64个,下发整改通知单4份;累计检查预拌混凝土生产企业8家,发现40个问题,整改到位40个;累计收到住宅工程质量问题投诉涉及2个小区,问题属实的项目2个,整改到位2个,处理完成率达100%。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2024年度除涉密信息外,无一般公共预算财政拨款安排的项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2024年度收入合计3,379,898.04。其中:财政拨款收入3,379,898.04,占总收入的100.00%;上级补助收入;无事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少101,846.04元,下降2.93%。其中:财政拨款收入减少101,846.04元,下降2.93%主要原因是:

一般公共预算财政拨款减少101,846.04。其中:基本支出增加158,961.77元,具体为:①工资福利支出减少90,277.60元,其中:基本工资减少5,157.00元、津贴补贴减少13,230.00元、奖金增加3,672.00元、绩效工资减少31,092.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少7,269.92元、职业年金缴费减少57,716.60元、职工基本医疗保险缴费减少5,048.06元、公务员医疗补助缴费增加6,759.47元、其他社会保障缴费增加18,804.51元;②商品和服务支出减少15,904.44元,其中:办公费增加10,257.10元、差旅费减少5,139.50元、工会经费减少13,699.00元、公务用车运行维护费减少8,123.04元、其他商品和服务支出增加800.00元。③个人家庭补助支出增加4,336.00元,其中:抚恤金增加24,716.00元、生活补助减少20,380.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2024年度支出合计3,379,898.04。其中:基本支出3,379,898.04,占总支出的100.00%;项目支出;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少101,846.04元,下降2.93%。其中:基本支出减少101,846.04元,下降2.93%主要原因是:

一般公共预算财政拨款减少101,846.04。其中:基本支出增加158,961.77元,具体为:①工资福利支出减少90,277.60元,其中:基本工资减少5,157.00元、津贴补贴减少13,230.00元、奖金增加3,672.00元、绩效工资减少31,092.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少7,269.92元、职业年金缴费减少57,716.60元、职工基本医疗保险缴费减少5,048.06元、公务员医疗补助缴费增加6,759.47元、其他社会保障缴费增加18,804.51元;②商品和服务支出减少15,904.44元,其中:办公费增加10,257.10元、差旅费减少5,139.50元、工会经费减少13,699.00元、公务用车运行维护费减少8,123.04元、其他商品和服务支出增加800.00元。③个人家庭补助支出增加4,336.00元,其中:抚恤金增加24,716.00元、生活补助减少20,380.00元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区建设工程质量安全监督站机构正常运转的日常支出3,379,898.04其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,227,466.45元,占基本支出的95.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,431.59元,占基本支出的4.51%。

(二)项目支出情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2024年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,379,898.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少101,846.04元,下降2.93%,完成年初预算的96.97%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出436,373.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%完成年初预算的76.56%。主要用于:事业单位离退休支出800.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出392,030.56,死亡抚恤支出24,716.00元,其他社会保障和就业支出(失业保险)18,826.96元;造成预决算差异的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出减少133,475.52元。②死亡抚恤支出减少5,284.00元。③其他社会保障和就业支出(失业保险)增加5,169.32元。

9.卫生健康(类)支出290,072.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的118.01%。主要用于事业单位医疗支出162,577.94元,公务员医疗补助支出101,744.71元其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)25,750.28元。造成预决算差异的主要原因是:事业单位医疗支出支出增加8,822.49元。②公务员医疗补助支出增加7,497.90元。③其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)减少2,094.78元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出2,653,451.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%,完成年初预算的99.38%。主要用于:城乡社区管理事务工资福利支出2,501,820.00商品和服务支出151,631.59元,其中:办公费124,457.60元、差旅费660.00元工会经费22,512.00,公务用车运行维护费4,001.99元。造成预决算差异的主要原因是:工资福利支出增加9,955.52元。②商品和服务支出减少26,390.41元

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,决算为4,001.99元,完成年初预算的80.04%;支出决算较上年减少8,123.04元,下降66.99%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元,决算为4,001.99元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的80.04%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,123.04元,下降66.99%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00,支出决算为4,001.99,完成年初预算的80.04%支出决算较上年减少8,123.04元,下降66.99%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为5,000.00,决算为4,001.99,完成年初预算的80.04%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年公务用车使用次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,123.04元,下降66.99%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2024年公务用车使用次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下工地监督检查、消防验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站部门2024年机关运行经费支出0.00元,较上年无增减变动。主要原因为:保山市隆阳区建设工程质量安全监督站为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,保山市隆阳区建设工程质量安全监督站资产总额1,090,940.42元,其中,流动资产1,006,388.91元,固定资产84,551.51元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产6,119.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,996.39元,其中流动资产减少313.75元,固定资产减少4,682.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额20,871.99元,其中:政府采购货物支出17,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,621.99元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站保山市隆阳区住房和城乡建设局的二级单位,故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2024年度无项目拨款安排的支出,故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。



监督索引号53050203400600201111