保山市隆阳区国有林场2025年度部门决算公开

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01525697-3/20260928-00002
发文机构
隆阳区林业和草原局
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部门决算
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2026-09-28

保山市隆阳区国有林场2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区国有林场隶属隆阳区林业和草原局,始建了1959年9月,性质为财政补助事业单位。财政编制人员37人,其中:在职人员35人,退休人员39人,长期护林员86人,公厕管理人员4人。保山市隆阳区国有林场是一个以生态效益和社会效益为主的林场。国有林场是我国林业事业的重要组成部分,承担着森林资源培育和生态建设的双重任务,在我国林业建设中起着示范和骨干作用,发展国有林场事业,繁荣国有林场经济是建设具有中国特色林业的一项重要战略任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

保山市隆阳区国有林场共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、工会、森林资源管理办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员29人,机关和事业工人6人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员90人。包括财政拨款开支经费的人员90人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人(离休0人,退休39人)。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制5辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.党支部建设工作:一是完成“三会一课”制度,共召开支委会会议10次、党员大会7次、党小组会议12次、党课1次;二是共开展“主题+专题”党员日活动10次;三是开展廉政家访1次;四是完成20名党员的党费收缴、积分评定工作。

2.森林防火工作:一是制定了森林草原防灭火扑救预案,调整充实了森林草原防灭火工作领导小组,各林区防火卡点实行24小时值班制。专门筹措5万余元资金用于定制宣传标牌及清明节设卡工作。二是与相邻乡镇街道签订联防联管协议7份,与林区负责人签订森林防火目标管理责任状9份,各林区负责人和护林员、周边村小组签订护林防火协议138份。三是对护林员进行业务及防火演练培训2次190人。四是对所辖九个林区实行网格化的管理,56个区域责任落实到每一名护林员。五是进入防火期,要求护林员每天用车辆(摩托)和步行方式对林区进行不间断巡护且做好巡护记录,从源头上严格管控。六是粘贴省、市、区森林防火命令615份、总林长令30份,设立临时标牌126块,书写粘贴宣传标语82条、出动巡查、宣传车辆1910台次。七是清明节期间增设文笔塔临时卡点,场部抽调13名同志轮流到各卡点监督检查,护林员上岗86人,电台室24小时值班。各卡点严格值守,严格扫码登记,严防死守,不让火种进山。2025年春节至今共登记进山车辆5237辆、进山人员36935人、收缴火种535个,巡山护林14630人次。经场部各部门紧密配合,各种措施到位,森林防火宣传深入人心,国有林场取得无火险火灾的好成绩。

3.森林资源保护工作:一是公益林、天然林累计聘用护林员86人次,签订管护协议86份;二是粘贴宣传标语对野生动植物保护法进行宣传,护林员认真巡查,有效遏制了违反野生动植物保护法的行为;三是完成2024年松材线虫普查工作,共计调查松树小班874个,面积76053亩,没有发现病虫害。四是完成隆阳区国有林场2025年森林抚育8000亩,提高了林分质量使林木健康成长。五是森林草原防灭火预警监测。林场有固定嘹望台3座,防火期每天安排有专人进行嘹望观察,发现火情及时上报。

4.森林资源管理工作:一是粉菌促繁实验推广项目。继续实施隆阳区国有林场和保山数产林下发展有限公司、云南省农业大学合作在宝盖山林区开展的粉菌促繁实验推广项目。二是西藏白皮松引种及适宜性栽培项目。对种植的30亩试验林和30亩推广林进行管理,保证其健康成长。

5.森林资源培育工作:完成隆阳区国有林场2025年度大规格苗木培育项目,总投资49万元(衔接资金),培育大规格苗木24500株,其中:滇藏木兰2500株,清香木8000株,马樱杜鹃8000株,川杨3000株、油茶3000株,该项目建成后,能充分提供乡村振兴及国有林场造林绿化大规格苗木,对开发利用乡土树种及珍稀苗木具有重要意义。

6.安全生产工作:一是成立了以场长为组长,副场长为副组长,各林区主任为成员的安全生产领导小组。按照区地质灾害应急指挥部和市、区林草局的要求对九个林区29个护林点开展检查排查,重点对3个地质灾害隐患点和各林区低洼、河边和陡峭的地段进行检查。在接到各级各部门关于加强重要时段天气预警信息时,及时将信息转发至微信工作群里,让各林区加强排查,注意防范,发现问题及时上报场部办公室。二是根据隆阳区教育局文件对10个消防水池和2条沟渠进行排查,以消除水域隐患;三是巩固“平安林区”成果,认真做好安全生产工作台账。与九个林区负责人、护林员及施工单位签订安全责任书。

7.应急道路建设工作:完成保山市森林防火高危区森林防火应急道路建设项目(国有林场区域)共计59条,180.5532公里,总投资8600多万元。项目建设后,将极大的提高林区巡护管护和生活便利,也加强了林场处置突发事件的应对能力。

8.全面推行林长制工作:一是实行二级林长制。林场总林长由场长担任,林长由副书记、副场长担任,各林区林长由林区主任、副主任担任,林区林长责任片区为本林区。1个总林长、2个林长、10个林区林长,86名专职护林员各司其职,划分56个网格责任区,共同推进林长制工作。二是科学制定考评指标,实行动态化、精准化考核制度,对各林区林长进行监督检查和考核;三是完成林长制智慧平台的资源、人员数据更新录入、责任区绑定和信息上报等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区国有林场2025年度收入合计9,885,957.59元。其中:财政拨款收入9,885,957.59元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加1,551,109.36元,增长18.61%。其中:财政拨款收入增加1,551,109.36元,增长18.61%;上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动;事业收入增加0.00元,较上年无增减变动;经营收入增加0.00元,较上年无增减变动;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动;其他收入增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:

1.基本支出经费增加1,551,109.36元;表现为:人员经费增加了1,823,305.68元;公用经费增加60,852.08元;项目收入减少333,048.40元。

2.项目收入减少333,048.40元,主要是2110501科目公益林森林生态效益护林员劳务费788,000.00元,2110507科目天然林停伐管护补助护林员劳务费23,100.00.00元,2130204科目日常运作经费11,951.60元,2130209科目2025年12月公益林天然林保护资金54,600.00元,2130234科目2025年省级森林防火专项经费100,000.00元,2130299科目林场公厕管理人员经费122,400.00元等,共计1,100,051.60元,比去年减少333,048.40元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区国有林场2025年度支出合计9,885,957.59元。其中:基本支出1,551,109.36元,占总支出的15.69%;项目支出1,100,051.60元,占总支出的11.13%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加1,551,109.36元,增长18.61%。其中:基本支出增加1,551,109.36元,增长18.61%;项目支出减少333,048.40元,下降23.24%;上缴上级支出增加0.00元,较上年无增减变动;经营支出增加0.00元,较上年无增减变动;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:

1.基本支出增加1,551,109.36元,主要为:人员经费增加1,823,305.68元,公用经费增加60,852.08元;

2.项目支出减少333,048.40元,主要为:2110501科目公益林森林生态效益护林员劳务费增加168500.00元,2110507科目天然林停伐管护补助护林员劳务费减少2100.00元,2130204科目日常运作经费增加11951.60元,2130207科目隆阳区国有林场2021年度天然林项目网络化消防池建设项目资金减少70000.00元;2130209科目2025年12月公益林天然林保护资金减少75400.00元,2130234科目2025年省级森林防火专项经费增加50000.00元,2130299科目林场公厕管理人员经费增加72000.00元,2130505科目国有林场大规格苗木培育项目资金减少488000.00元等。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳国有林场正常运转的日常支出8,785,905.99元。与上年对比增加1,884,157.76元,增长27.30%,主要原因是:

1.工资福利支出增加2,000,476.08元,主要为基本工资增加301,095.00元,津贴补贴减少745.00元,奖金增加23,036.00元,绩效工资减少83,036.00元,机关事业单位基本养老保险缴费减少9,796.00元,职业年金缴费减少46,724.31元,职工基本医疗缴费增加8,031.42元,公务员医疗补助缴费增加17,852.00元,其他社会保障缴费增加34,153.17元,其他工资福利支出增加1,756,610.00元等;

2.商品服务支出增加60,852.08元,主要为办公费增加3,392.75元,水费减少10,000.00元,电费减少14,343.46元,差旅费减少7,770.60元,邮电费减少11,703.04元,工会经费增加4,581.00元,公务用车运行维护费增加5,722.10元,其他商品和服务支出增加90,973.33元等;

3.个人家庭补助支出减少177,170.40元,主要为抚恤金减少624,001.60元,生活补助增加446,831.20元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,511,467.10元,占基本支出的96.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,438.89元,占基本支出的3.12%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,100,051.6元。其中:基本建设类项目支出1,100,051.6元。与上年对比减少333,048.40元,下降23.24%,主要原因是:2110501科目公益林森林生态效益护林员劳务费增加168,500.00元,2110507科目天然林停伐管护补助护林员劳务费减少2,100.00元,2130204科目日常运作经费增加11,951.60元,2130207科目隆阳区国有林场2021年度天然林项目网络化消防池建设项目资金减少70,000.00元;2130209科目2025年12月公益林天然林保护资金减少75,400.00元,2130234科目2025年省级森林防火专项经费增加50,000.00元,2130299科目林场公厕管理人员经费增加72,000.00元,2130505科目国有林场大规格苗木培育项目资金减少488,000.00元等

1.2110501科目公益林森林生态效益护林员劳务费788,000.00元,主要用于支付公益林森林生态效益护林员劳务费。

2.2110507科目天然林停伐管护补助护林员劳务费23,100.00.00元,主要用于支付天然林停伐管护补助护林员劳务费。

3.2130204科目日常运作经费11,951.60元,主要用于支付日常运转经费。

4.2130209科目2025年12月公益林天然林保护资金54,600.00

元,主要用于支付公益林天然林保护基础设施建设。

5.2130234科目2025年省级森林防火专项经费100,000.00元,

主要用于支付防火培训费、购买物资费、防火差旅费等支出。

6.2130299科目林场公厕管理人员经费122,400.00元,主要用

于公厕管理人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出9,885,957.59元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,551,109.36元,增长18.61%,完成年初预算的18.61%。主要原因是:

1.基本支出增加1,551,109.36元,主要为:人员经费增加1,823,305.68元,公用经费增加60,852.08元;

2.项目支出减少333,048.40元,主要表现为:2110501科目公益林森林生态效益护林员劳务费增加168,500.00元,2110507科目天然林停伐管护补助护林员劳务费减少2,100.00元,2130204科目日常运作经费增加11,951.60元,2130207科目隆阳区国有林场2021年度天然林项目网络化消防池建设项目资金减少70,000.00元;2130209科目2025年12月公益林天然林保护资金减少75,400.00元,2130234科目2025年省级森林防火专项经费增加50,000.00元,2130299科目林场公厕管理人员经费增加72,000.00元,2130505科目国有林场大规格苗木培育项目资金减少488,000.00元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,175,614.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%,完成年初预算的133.04%。主要用于支付在职人员的基本养老保险565,308.16元,死亡抚恤558,987.2元,其他社会保障和就业支出51,319.04元。造成预决算差异的主要原因是政策性调资、保险基数重新核定等导致各类保险相应增加。

9.卫生健康(类)支出490,269.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的103.54%。主要用于公务员医疗保险缴费211,777.00元,事业单位医疗保险缴费232,148.05元,其他行政事业单位医疗支出缴费46,344.65元。造成预决算差异的主要原因是政策性调资、保险基数重新核定等导致各类保险相应增加。

10.节能环保(类)支出811,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%,年初无此项预算。主要用于发放国家天然林公益林护林员工资。造成预决算差异的主要原因是该项目年初未纳入预算。

11.城乡社区(类)支出支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出7,408,973.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%,完成年初预算的120.62%。主要用于支付职工工资、绩效、奖励性补贴、遗属补助及办公经费等3,981,293.00元,公用经费274,438.89元,2110501科目公益林森林生态效益护林员劳务费788,000.00元,2110507科目天然林停伐管护补助护林员劳务费23,100.00.00元,2130204科目日常运作经费11,951.60元,2130209科目2025年12月公益林天然林保护资金54,600.00元,2130234科目2025年省级森林防火专项经费100,000.00元,2130299科目林场公厕管理人员经费122,400.00元等项目资金年初未纳入预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元,决算为69,051.54元,完成年初预算的103.83%;支出决算较上年减少5,770.09元,下降7.71%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元,决算为69,051.54元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,770.09元,下降7.71%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元,支出决算为69,051.54元,完成年初预算的103.83%,支出决算较上年减少5,770.09元,下降7.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元,决算为69,051.54元;完成年初预算的103.83%,支出决算较上年减少5,770.09元,下降7.71%。公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是保山市隆阳区国有林场2025年森林防火巡护任务加重,油费、过路费、维修费也就相应的增加。

2025年因公出国(境)费支出0.00元,与本年预算支出一致;

2025年公务用车购置及运行维护费支出69,051.54元,与本年预算增加2,551.54元,增长3.84%,原因是:保山市隆阳区国有林场2025年森林防火巡护任务加重,油费、过路费、维修费也就相应的增加。

2025年公务接待费支出0.00元,与本年预算支出一致;

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5,770.09元,下降7.71%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.2025年因公出国(境)费支出0.00元,与上年决算支出一致;2.2025年公务用车购置及运行维护费支出0.00元,较上年决算减少5,770.09元,下降7.71%,主要为本单位2025年度严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步加强“三公”经费管理,硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理;严格控制审批因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用;3.2025年公务接待费支出0.00元,与上年决算支出一致,主要为我单位严格落实各项公务接待制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未发生因公出国(境)费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车购置费支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位未发生公务接待费支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区国有林场为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,保山市隆阳区国有林场资产总额8,465,229.79元,其中,流动资产1,049,752.72元,固定资产7,020,225.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产395,251.20元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,665,268.72元,其中固定资产减少718,719.62元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额67,778.54元,其中:政府采购货物支出4,176.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出63,602.54元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。