隆阳区委统一战线工作部2018年部门预算公开

索引号
01525687-7-04_A/2018-0214023
发文机构
隆阳区财政局
公开目录
部门预算
文      号
浏览量
日期
2018-02-14

隆阳区委统一战线工作部2018年部门预算公开

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

(一)   部门财务收入情况

(二)   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费

(二)国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区委统一战线工作部关于

2018年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门,一是贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针政策研究工作,向区委反映情况,提出开展工作的意见和建议。二是建立健全统一战线工作机制,加强统战系统各部门之间的沟通、协调、配合,提高统战工作质量。三是负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主党派监督作用的工作。支持、帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔各族各界新一代代表人物。四是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策落实情况,引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。五是协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议。六是负责开展以祖国统一为重点的海外有关社团及代表人士,做好台胞台属工作。七是做好党外干部及党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任区直及镇乡办事处行政领导职务的工作。八是调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。九是指导乡镇(办事处)党工委统战工作,协调区政府各有关部门的统战工作。十是完成区委和市委统战部交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据以上职责,隆阳区委统战部内设3个股级机构。

1.办公室。负责部内外联系和综合协调,以及部务会议决定的重大工作和重要事项的督查、督办工作;负责部内的政治学习和业务学习;负责本部财务、物资管理,会务、文书处理,信访、档案、接待、安全、保密和计划生育工作;承担综合性文字工作;收集、整理统一战线信息;承担部里的后勤管理、服务和后勤保障工作;负责统一战线的宣传工作,配合有关部门开展海外统战宣传工作;协助有关部门审批把关宗教活动点的设立;完成领导交办的其他工作。

2.联络股。负责相关统战成员的联络和协调工作,接待来信来访工作。协助有关部门落实统战成员需要落实的政策问题,并督促检查。联系区工商联有关工作,反映意见和建议,联系和培养非公有制经济代表人士,协助开展思想政治工作,引导非公有制经济代表人士开展光彩事业。负责港澳海外统战工作,联系我区在香港、澳门和海外的同乡会、有关社团及代表人士。联系、指导、协调区级各民主党派、工商联和统战系统有关团体的海外统战工作,联系区侨联、区黄埔同学会。完成领导交办的其他工作。

3.隆阳区人民政府台湾事务办公室。贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针和政策;检查落实各乡(镇)、区直各单位贯彻执行方针、政策、工作情况;联系我区在香港、澳门和海外的同乡会、社团和代表人士,负责海外统战工作和海外统战宣传工作;负责对台方针、政策的宣传和对台胞、台属的爱国、爱乡宣传教育工作;负责有关台胞、台属的资料、档案的收集整理和信息反馈工作;负责做好台胞的“三引进”工作,协助办理有关手续,并做好对“三资企业”的协调管理工作;负责全区的对台宣传和涉台教育工作;承担办理回大陆定居的手续;负责台湾居民来我区探亲的接待工作,以及做好台属工作。完成领导交办的其他工作。

(三)重点工作概述

1.以抓牢基础为重点,从夯实大统战工作格局方面下功夫。一是不断健全完善工作制度,初步拟定隆阳区新社会阶层人士的沟通交流工作联席会议制度和《关于加强隆阳区新的社会阶层人士统战工作的实施意见》,待市级相关方案出台后,相继制定出台区级实施意见。二巩固共同思想政治基础,进一步深化民主党派、无党派人士坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,重点是鼓励支持区级各民主党派做好年度调研工作的成果转换。三围绕中心献计出力,充分调动广大统战成员的积极性、主动性和创造性,以当前的“同心助学”活动为契机,积极开展“光彩事业”、“感恩行动”、“同心工程”等社会服务活动,为隆阳实现新跨越、争当排头兵贡献力量。

2.以提升议政建言为重点,从加强民主政治建设方面下功夫。一是加强政党协商交流,计划在中秋、国庆等座谈会上定期向社会各界代表人士通报年度社会经济发展情况,听取社会各界对隆阳发展的意见建议。二是推动调研成果转化,组织召开民主党派年度调研工作计划座谈会及成果汇报会。三继续鼓励发挥民主党派、非公经济企业、宗教协会等团体服务社会、热心公益事业的作用,引导其积极开展文艺汇演、捐资助学、医疗义诊、帮扶济困、关爱慰问等系列活动,服务隆阳经济社会发展。

3.以培训引导为重点,从推进非公经济发展方面下功夫。一是继续深入开展非公经济理想信念教育实践活动,强化爱国主义教育、政企对话,依托工商联换届后及“光促会”成立的有利时机,在会员企业及其他非公经济代表企业中积极开展“光彩事业”活动。二是进一步营造支持非公经济发展的良好环境,搭建党委政府和企业商会沟通协商的制度化平台,积极引导民营经济加快转型升级,为非公企业发展排忧解难。

4.以维护和谐稳定为重点,从抓实民族宗教工作任务方面下功夫。民族工作方面:一是深入贯彻省市区民族宗教工作会议精神,重点推进民族团结进步示范区项目建设。二是继续落实好关于少数民族干部配备、培训等政策措施,加强少数民族人才队伍建设。宗教工作方面:一是加强对宗教活动场所和民间信仰活动场所的依法管理,促进其健康有序和依法依规开展宗教活动。二是加强宗教协会建设,引导他们依法依规进行宗教事务管理,积极组织区级各宗教协会继续开展宗教法律法规及反邪教知识培训。三是加强宗教工作调研,同时深入配合好省市统战部门、民宗部门开展好各项临时性工作。

5.以争取联谊为重点,从拓展对台及海外统战交流方面下功夫。一是贯彻落实好省、市委对台工作会议精神及相关政策,切实做好港澳台侨青年群体工作,团结凝聚更多港澳台侨海外青年力量。二是依托区侨联环节的契机,在掌握现有台账资料的基础上,充分挖掘新的台胞台属人士及新的台资、侨资企业,适时开展走访交流,把服务三胞三属和三资企业工作做深做细,积极稳妥处理群众的涉台事务。

6.以拓展平台为重点,从创新党外代表人士交流方式方面下功夫。一是依托新的社会阶层人士调研的基础,拓展全区新的社会阶层人士统战工作,会同有关职能部门探索建立沟通服务平台,积极做好团结引导工作,让他们积极投身地方经济社会发展并贡献力量。二是高度重视网络意见人士,下大力气做好搜集整理的工作,填补这一领域的工作空白。三是继续强化党外后备干部储备,重视党外干部的培养、选拔和使用。

7.以党建党风廉政工作为重点,从提升部机关整体工作水平方面下功夫。一是着力提升机关党支部党建工作水平,积极开展系列学教活动,努力打造学习型、实务型机关党支部;二是以党建促发展,统筹推进部机关各项工作落实,不断加强领导干部能力素质建设,强化信息调研工作水平,围绕年度统战工作任务和区委区政府中心工作,努力提升部机关整体工作水平,出实绩,有实效。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,下设0个单位,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门其中情况如下:

部门在职人员编制10人,其中:行政编制10人,事业编制0人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年中共隆阳区委统一战线工作部部门财务总收入148.12万元,较上年减7万元,同比减4.6%,其中:一般公共预算148.12万元,较上年减7万元,同比减4.6%,政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入148.12万元,较上年减7万元,同比减4.6%,其中,本年收入148.12万元,较上年减7万元,同比减4.6%,上年结转收入6.98万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款148.12万元,较上年减7万元,同比减4.6%,(本级财力148.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出148.12万元,较上年减支7万元,同比减4.6%,其中:基本支出90.12万元,占总支出的60.84%,项目支出58万元,占总支出的39.16%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-4(款)”支出,主要反映行政运行、一般行政管理事务和其他统战事务的支出、“208(类)-2(款)”支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类(其中:基本支出90.12万元,项目支58万元)。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的支出90.12万元,较上年减30万元,同比减24.77%,其中:

1.工资福利支出79.01万元,占基本支出的87.67%,较上年减34.62万元,同比减30.47%。增减变化的原因主要是人员减少,2018年的部分津贴补贴经费列入商品和服务支出中,故2018年较2017年有所减少。

2.商品和服务支出11.11万元,占基本支出的12.33%,较上年增7.55万元,同比增212.08%。增减变化的原因主要是2018年的部分津贴补贴经费、工会经费列入商品和服务支出中,故2018年较2017年有所增加。

3.对个人和家庭的补助0万元,占基本支出的0%,较上年减0.7万元,同比减100%。增减变化的原因主要是2017年的项目经费列入基本支出中,2018年将项目经费单独列出,故2018年较2017年有所减少。 

(二)项目支出预算变动的主要原因 

2018年部门预算项目支出58万元,较上年增24万元,其中:

1.2018年关爱抗战老兵工作项目经费5万元,较上年增3万元,同比增150%,增减变化的原因主要是关爱抗战老兵列入专项资金,经费标准提高。

2. 2018年云南省电子政务内网统战业务信息系统接入点建设项目经费5万元,较上年增5万元,同比增100%,增减变化的原因主要是此项目为2018年新增项目,故增加。

3.2018年全省统战内网工作平台维护项目经费1万元,较上年增1万元,同比增100%,增减变化的原因主要是此项目为2018年新增项目,故增加。

4. 2018年六个民主党派基层组织工作项目经费12万元,较上年增12万元,同比增100%,增减变化的原因主要是此项目为2018年新增项目,故增加。

5. 2018年非公经济理想信念教育活动工作项目经费5万元,较上年增3万元,同比增150%,增减变化的原因主要是是非公经济理想信念教育活动工作列入专项资金,经费标准提高。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年减3万元,减的主要原因是上年无公务接待,故今年减少公务接待预算内经费。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2018年因公出国(境)费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是无。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是无;公车运行维护费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是无。

(三)公务接待费

2018年公务接待费0万元,较上年减3万元,减的主要原因是上年无公务接待,故今年减少公务接待预算内经费。。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

(二)机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)11.11万元,较上年增7.55万元,同比增212.1%,占基本支出的12.18%。增变化的原因主要是2018年的部分津贴补贴经费、工会经费列入商品和服务支出中,故2018年较2017年有所增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。