保山市隆阳区残疾人联合会2024年度部门决算公开

索引号
01525687-7/20250915-00001
发文机构
隆阳区财政局
公开目录
部门决算
文      号
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日期
2025-09-15

监督索引号53050200576201000

保山市隆阳区残疾人联合会2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔201961号),保山市隆阳区残疾人联合会主要职责是:

1.按照《中国残疾人联合会章程》,在区委、区政府的领导下,在市残联的指导下,充分履行“代表、服务、管理”的 职能,发展隆阳区残疾人事业。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益, 为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计 划,对有关业务领域进行指导管理。

7.承担区政府残疾人工作委员会办公室的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

8.核发管理《中华人民共和国残疾人证》。

9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

10.开展对残疾人事业的区内外交流与合作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、康复组织联络股和教育就业股。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个,是保山市隆阳区残疾人联合会。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员7事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6离休0人,退休6年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)开展残疾人精准康复服务工作,做好残疾人基本康复和辅助具适配服务,加强残疾儿童康复救助,提高残疾人精准康复服务率和辅助器具适配率,让更多残疾人得到及时有效的康复服务,改善生理功能,充分参与社会生活融入社会。

(二)稳步实施扶残助学项目,继续对当年考取大学的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助。做好区特殊教育学校、保山市关爱学校就读的隆阳籍残疾学生的帮扶工作,确保残疾儿童入学率。

(三)抓实残疾人就业培训工作。一是转变培训模式,大力开展残疾人就业培训,把就业作为培训的出发点和落脚点,减少无实质意义的引导性培训投入,寻找更适合残疾人就业的技能培训项目,增强培训的实用性和实效性。二是加大残疾人就业政策宣传力度,鼓励企业针对残疾人设置合理的就业岗位,对招用残疾人的企业按照政策给予支持和奖励。探索与企业合作开设残疾人“就业扶贫基地”或“就业示范点”,扎实推进残疾人就业培训工作。三是加大残疾人创业帮扶力度,加强对残疾人产业扶持成效的跟踪和指导,确保扶持一户,增收一户。

(四)做好残疾人各项民生事业。重点开展好残疾人“阳光家园托养计划”项目,为重度肢体、智力、精神残疾人提供托养服务。结合重度残疾人居住分散的问题,组建乡村托养服务团队,并组织开展培训和考核,建立一支专业稳定的服务团队,按照分片包村的方式就近为残疾人提供日常照料和护理服务,补齐重度残疾人照料护理短板,提高残疾群众满意度和幸福感。

(五)加大残疾人家庭无障碍改造项目实施覆盖面。积极争取项目支持,结合全区人居环境提升工作,整合部门资源,实现优势互补,为贫困残疾人实施家庭无障碍改造,将残疾人无障碍工作融入脱贫攻坚和人居环境提升工作中,同步安排、同步实施、同步验收。通过政府采购程序,由专业的第三方施工力量,帮助残疾人硬化院场、安装马桶、坡道、扶栏扶手,消除残疾人家庭通行障碍,让残疾人能实现基本的生活自理,减轻家属照料负担,进一步改善残疾人生活环境和居住条件,帮助残疾人提高生活质量,重拾生活信心和希望。

(六)加大残疾人帮扶力度,做好政策性残疾人兜底救助、扶贫解困、信访维权工作;继续执行好贫困残疾人困难补贴和重度残疾人护理补贴制度;落实好一、二级重度残疾人和贫困残疾人、非重度精神和智力残疾人的医疗保险补贴政策;继续实施好残疾人住院医疗救助、评定补贴等各项救助的申请审批与资金发放工作。

(七)加强《残疾人证》发放管理工作。进一步简化工作流程,提高工作效率。针对重度残疾无法出门人员,探索建立预约上门办证模式,定期组织下乡入户免费办证服务,解决重度残疾人办证难的问题。

(八)加快隆阳区残疾人托养中心项目建设进度。

(九)完成区委、区政府及市残联交办的阶段性、临时性工作任务


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区残疾人联合会2024年度收入合计8,243,856.84。其中:财政拨款收入8,243,793.62,占总收入的100.00%上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入63.22,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计增加2,579,138.13元,增长45.53%。其中:财政拨款收入增加2,579,273.91元,增长45.53%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少135.78元,下降68.23%。主要原因:一是由于人员变动和工资政策性调整导致人员经费和公用经费收入增加211,036.59元,其中:人员工资、津贴补贴及社会保障缴费增加256,990.44元,单位运转公用业务经费减少45,953.85元;二是本年度安排的中央、省市安排的残疾人康复、残疾人就业与扶贫以及其他残疾人事业项目收入比上年增加2,368,237.32元,其中:公益性岗位补贴资金收入增加40,480.00元,残疾人康复专项资金收入增加650,036.43元,残疾人就业专项资金收入增加206,609.03元,其他残疾人事业专项资金收入减少36,616.90元,用于社会福利的彩票公益金收入增加150,000.00元,用于体育事业的彩票公益金收入增加38,025.00元,用于残疾人事业的彩票公益金收入增加1,319,703.76元;三是税务局返还的个人所得税手续费其他收入减少135.78元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区残疾人联合会2024年度支出合计8,243,793.62。其中:基本支出1,738,681.87,占总支出的21.09%;项目支出6,505,111.75,占总支出的78.91%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加2,579,273.91元,增长45.53%。其中:基本支出增加211,036.59元,增长13.81%;项目支出增加2,368,237.32元,增长57.25%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:一是由于人员变动和工资政策性调整导致人员经费和公用经费支出增加211,036.59元,其中:人员工资、津贴补贴及社会保障缴费支出增加256,990.44元,单位运转公用业务经费支出减少45,953.85元;二是本年度安排的中央、省市安排的残疾人康复、残疾人就业与扶贫以及其他残疾人事业项目支出比上年增加2,368,237.32元,其中:公益性岗位补贴资金支出增加40,480.00元,残疾人康复专项资金支出增加650,036.43元,残疾人就业专项资金支出增加206,609.03元,其他残疾人事业专项资金支出减少36,616.90元,用于社会福利的彩票公益金支出增加150,000.00元,用于体育事业的彩票公益金支出增加38,025.00元,用于残疾人事业的彩票公益金支出增加1,319,703.76元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,738,681.87其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,581,211.31元,占基本支出的90.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,470.56元,占基本支出的9.06,人均支出17,496.73

(二)项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,505,111.75其中:基本建设类项目支出0.00

1.公益性岗位补贴项目经费40,480.00元,主要用于发放公益性岗位人员工资;

2.残疾康复项目经费1,180,036.43元,主要用于残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配和残疾人康复医疗救助;

3.残疾人就业项目经费2,096,392.42元,主要用于残疾人实用技术培训、残疾人阳光家园托养服务、残疾人就业创业扶持、残疾高校毕业生补贴、农村残疾人转移就业补贴、盲人按摩店规范化建设补助、残疾学生及残疾人子女以及残疾人家庭无障碍改造以及残疾人托养中心建设等;

4.其他残疾人事业项目经费34,127.90元,主要用于残疾人证办理、残疾人节日宣传和残疾人专门协会活动经费。

5.用于社会福利的彩票公益金项目经费150,000.00元,主要用于残疾人家庭无障碍改造项目;

6.用于体育事业的彩票公益金项目经费38,025.00元,主要用于残疾人运动员补助。

7.用于残疾人事业的彩票公益金项目经费2,966,050.00元,主要用于残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养中心建设以及残疾人信访救助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5,089,718.62元,占本年支出合计的61.74%。与上年相比增加1,071,545.15元,增长26.67%完成年初预算的135.05%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出4,973,856.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.72%完成年初预算的136.12%主要用于行政单位离退休经费资金1,200.00元,机关事业单位基本养老保险缴费资金150,660.64元,机关事业单位职业年金缴费资金142,274.93元,公益性岗位补贴资金40,480.00元,行政运行资金1,327,708.56元,残疾人康复资金1,180,036.43元,残疾人就业资金2,096,392.42元,其他残疾人事业资金34,127.90元,其他社会保障和就业资金(失业保险缴费)975.79造成预决算差异的主要原因是年初预算不含中央省市下达安排的残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业等专项资金以及由于工资政策性调整导致的人员工资和社会保障缴费的增加部分

9.卫生健康(类)支出115,861.95占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的100.96%主要用于行政单位医疗资金54,355.35元,事业单位医疗资金9,474.70元,公务员医疗补助资金47,965.40元,其他行政事业单位医疗资金(工伤保险缴费)4,066.50造成预决算差异的主要原因是工资政策性调整导致的人员工资和社会保障缴费的增加部分

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,250.00元,决算为18,043.44元,完成年初预算的48.44%;支出决算较上年减少4,934.28元,下降21.47%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00,决算为17,756.44元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.41%,完成年初预算的53.40%公务接待费支出年初预算为4,000.00,决算为287.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.59%,完成年初预算的7.18%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,221.28元,下降19.21%公务接待费支出决算较上年减少713.00元,下降71.30%;具体是国内接待费支出决算287.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少713.00元,下降71.30%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,250.00,支出决算为18,043.44,完成年初预算的48.44%支出决算较上年减少4,934.28元,下降21.47%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为33,250.00,决算为17,756.44,完成年初预算的53.40%;公务接待费支出预算为4,000.00,决算为287.00,完成年初预算的7.18%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因因本年度发生的公务车辆维修费用和公务接待费用未形成实际支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算减少4,221.28,下降19.21%;公务接待费支出决算减少713.00,下降71.30%具体是国内接待费支出决算287.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少713元,下降71.30%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公务用车维护费减少了4,221.28元,主要原因是坚持厉行节约,严格控制车辆管理;二是公务接待费减少713.00元,主要原因是省残联及昆明济世之家、省福利基金会、狮子会云南代表处到隆阳区调研开展残疾人证办理、就业培训、助听器验配以及区特教学校捐赠等项目工作发生的5批次16人的公务接待费用没有形成实际支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省残联及昆明济世之家、省福利基金会、狮子会云南代表处到隆阳区调研开展残疾人证办理工作发生的1批次6人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市隆阳区残疾人联合会2024年机关运行经费支出157,470.56比上年减少45,953.85,下降22.59%主要原因是本年度发生办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费以及工会经费等公用业务经费没有形成实际支出。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费26,490.00元,水费299.70元,电费3,322.27元,邮电费4,329.15元,差旅费24,904.00公务接待费287.00元,工会经费10,482.00元,公务用车运行维护费17,756.44元,其他交通费用(公务交通补贴)68,400.00元,其他商品和服务支出1,200.00主要用于退休人员公用经费及慰问品。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,保山市隆阳区残疾人联合会资产总额1,2763,408.42元,其中,流动资产243,499.34元,固定资产1,1194,908.08元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,325,000.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,641,984.97,其中固定资产增加10,078,619.52。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额462,000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出287,000.00元;政府采购服务支出175,000.00元。授予中小企业合同金额462,000.00元,其中:授予小微企业合同金额462,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53050200576201111