中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2024年度部门决算公开
- 索引号
- 01525687-7/20250915-00004
- 发文机构
- 隆阳区财政局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-09-15
监督索引号53050200373201000
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部(保山市隆阳区社会科学界联合会)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕52号),中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部(保山市隆阳区社会科学界联合会)主要职责是:
1.负责组织全区贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6.统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视领域事业产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版、广播电视行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的管理。
7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.负责全区精神文明建设工作。从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9.拟订全区电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,指导协调全区性重大电影活动。
10.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
11.统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全区对外文化交流、中华文化走出去等工作。
13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
14.统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大问题对外宣传口径。
15.负责联系区内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。
16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
17.受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。对乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
18.承担区委网络安全和信息化委员会办公室的日常工作。对区互联网信息办公室互联网宣传和信息管理内容方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理区融媒体中心。归口领导区文化和旅游局、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会。主管区属国有文化企业。领导和管理区精神文明建设工作指导委员会办公室。
19.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、组织人事股、理论股、宣传股、网信股、广电出版监管股、精神文明建设股。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,是中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的:公务员18人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.理论武装走深走实。一是扎实推进理论学习;二是持续推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”;三是理论研究阐释不断深化。
2.主流舆论巩固壮大。一是抓实重大主题宣传;二是着力打造融媒体精品,围绕隆阳特色持续推出《人文永昌》《我在高黎贡》《我和保山小粒咖啡》等原创栏目;三是多渠道开展宣传推介,邀请外媒莅隆采访25批次390人(次),借助卫视综艺节目、文化名人、知名网络博主等拓展宣传广度,广泛宣传推介隆阳民族文化、非遗文化、特色产业、美食美景等,有效提升了隆阳知名度,助力经济社会高质量发展。
3.精神文明建设深化拓展。一是扎实开展新时代文明实践活动,印发《隆阳区新时代文明实践活动指南(2024年版)》;二是充分发挥先进典型示范引领作用;三是持续深化文明创建工作。
4.文化事业和文化产业繁荣发展。一是文化事业繁荣发展;二是文化产业培育壮大,推荐“永子文化深度体验游打造及文创精品开发项目”为2024年云南省文化产业发展专项资金扶持项目;三是新时代廉洁文化“强基行动”取得实效。
5.意识形态持续向上向好。一是压紧压实意识形态工作责任;二是重点领域意识形态风险排查整治成效显著;三是管网治网能力不断提升。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2024年度收入合计9,823,666.20元。其中:财政拨款收入9,822,166.20元,占总收入的99.98%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1,500.00元,占总收入的0.02%。
与上年相比,收入合计减少451,189.69元,下降4.39%。其中:财政拨款收入减少452,689.69元,下降4.41%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加1,500.00元,增长100.00%。主要原因:一是压减非必要支出,日常公用经费减少61,872.34元;二是项目经费中省文化产业发展专项资金减少1,840,000.00元、应急广播体系建设经费减少489,416.50元、地方广播电视发射台建设及运维经费减少207,104.72元、网络安全应急指挥中心建设资金减少139,430.73元。
二、支出决算情况说明
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2024年度支出合计9,823,666.20元。其中:基本支出5,055,452.26元,占总支出的51.46%;项目支出4,768,213.94元,占总支出的48.54%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少451,189.69元,下降4.39%。其中:基本支出增加374,351.82元,增长8.00%;项目支出减少825,541.51元,下降14.76%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:一是压减非必要支出,日常公用经费减少61,872.34元;二是项目经费中省文化产业发展专项资金减少1,840,000.00元、应急广播体系建设经费减少489,416.50元、地方广播电视发射台建设及运维经费减少207,104.72元、网络安全应急指挥中心建设资金减少139,430.73元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,055,452.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,690,386.26元,占基本支出的92.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365,066.00元,占基本支出的7.22%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,768,213.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
区委宣传部综合业务经费677,909.60元,主要用于确保完成2024年区委宣传部工作计划所需的办公费、差旅费、印刷费等。
创建全国文明城市2024年迎检(第一批)工作经费288,698.90元,主要用于制作新时代文明实践中心(所、站)、背街小巷、居民小区公益广告;购买创文迎检物资;印制创文宣传资料及宣传品;筹备会议工作经费(含会议资料印制费);筹备“文明保山 有你有我”广场舞大赛经费等。
创建全国文明城市2024年迎检(第二批)工作经费296,077.14元,主要用于制作新时代文明实践中心(所、站)、背街小巷、居民小区公益广告;购买创文迎检物资;印制创文宣传资料及宣传品;筹备会议工作经费(含会议资料印制费);筹备“文明保山 有你有我”广场舞大赛经费等。
2024年春节慰问经费18,400.00元,主要用于开展慰问新闻工作者 32 人,各级道德模范获得者 24 人(国家级 1 人、省级 5 人、市级 18 人)。通过开展慰问活动,体现组织关怀,进一步激励广大党员干部踔厉奋发、勇毅前行。
隆阳区应急广播体系二期建设资金及隆阳区应急广播体系运维经费100,000.00元,主要用于覆盖补充自然村级的接收终端及完善部分建设,完成3个横向部门的接入及1353个接收终端的建设,完成对一期建设完成的1094个接收终端的运维。
2022年应急广播体系建设省级奖补资金经费1,210,583.50元,主要用于建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络,部署应急广播终端。
2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金120,000.00元,主要用于补助杭州新世界影业有限公司保山分公司50,000.00元、保山贝思达影院有限公司50,000.00元、保山马里电影放映有限责任公司20,000.00元。
2023年地方广播电视节目覆盖工程运行维护市级补助经费3,500.00元,主要用于地方广播电视发射台(辛家山、癞石头山)建设及运维。
2024年地方广播电视节目覆盖工程运行维护市级补助经费6,000.00元,主要用于地方广播电视发射台(辛家山、癞石头山)建设及运维。
2024年云南省广播电视事业发展专项资金22,000.00元,主要用于癞石头山发射台站调频广播备机采购及安装调试费。
2024年中央广播电视节目无线(数字)覆盖运行维护费资金22,000.00元,主要用于癞石头山发射台站调频广播备机采购及安装调试费。
2024年中央广播电视节目无线(模拟)覆盖运行维护费资金77,001.52元,主要用于广播电视发射台(辛家山、癞石头山)建设及运维。
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金301,971.26元,主要用于支付保山市华丰农村数字电影有限责任公司农村数字电影放映补助301,971.26元。
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1,309,280.00元,主要用于支付保山市华丰农村数字电影有限责任公司农村数字电影放映补助、保山新华书店有限公司农家书屋更新费、广播电视发射台(辛家山、癞石头山)运维费。
2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—新时代文明实践中心建设项目经费245,620.60元,主要用于隆阳区新时代文明实践中心提升改造、开展端午节文明实践活动、“文明新风润保山”主题文明实践系列活动暨广场舞大赛相关费用。
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—新时代文明实践中心建设项目经费40,021.42元,主要用于隆阳区新时代文明实践中心提升改造。
2024年中央就业补助资金29,150.00元,主要用于按规定给予社会保险补贴和岗位补贴,保障就业困难人员在我单位的就业率,合理利用人力资源等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出9,702,166.20元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比减少572,689.69元,下降5.57%,完成年初预算的140.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出3,982,483.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.05%,完成年初预算的90.26%。主要用于宣传事务3,982,483.33元,其中:行政运行2,601,397.69元、一般行政管理事务1,281,085.64元、其他宣传事务支出100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是隆阳区应急广播体系二期建设资金及隆阳区应急广播体系运维经费,对跨年度项目的阶段性支出测算存在偏差,未充分考虑项目实际推进中需分步验收、分段支付的客观规律,导致部分资金沉淀。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出4,612,136.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.54%,完成年初预算的268.16%。主要用于新闻出版电影173,280.00元,其中:电影173,280.00元;广播电视4,153,214.28元,其中:传输发射9,500.00元、广播电视事务2,411,461.50元、其他广播电视支出1,732,252.78元;其他文化旅游体育与传媒支出285,642.02元,其中:其他文化旅游体育与传媒支出285,642.02元。造成预决算差异的主要原因是2024年地方广播电视节目覆盖工程运行维护市级补助经费、2024年云南省广播电视事业发展专项资金、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金为上级补助资金,年初未做预算,导致预决算差异过大。
8.社会保障和就业(类)支出775,548.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%,完成年初预算的169.19%。主要用于行政事业单位养老支出472,451.04元,其中:行政单位离退休9,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出463,451.04元;就业补助29,150.00元,其中:公益性岗位补贴29,150.00元;抚恤264,783.60元,其中:死亡抚恤264,783.60元;其他社会保障和就业支出9,164.05元,其中:其他社会保障和就业支出9,164.05元。造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补贴、死亡抚恤金年初未做预算,年中按核定金额发放。
9.卫生健康(类)支出331,997.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的106.34%。主要用于行政事业单位医疗331,997.88元,其中:行政单位医疗115,653.69元、事业单位医疗77,922.43元、公务员医疗补助124,633.52元、其他行政事业单位医疗支出13,788.24元。造成预决算差异的主要原因是编制内实有人数增加1人,导致医疗保险、工伤保险实际执行数较预算增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元,决算为34,759.00元,完成年初预算的115.86%;支出决算较上年增加16,579.00元,增长91.19%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为34,759.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的115.86%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加16,579.00元,增长91.19%;具体是国内接待费支出决算34,759.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加16,579.00元,增长91.19%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元,支出决算为34,759.00元,完成年初预算的115.86%,支出决算较上年增加16,579.00元,增长91.19%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为34,759.00元,完成年初预算的115.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是接待外媒莅隆采访报道、外单位调研考察活动增多,比上年增加17批次,增加107人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加16,579.00元,增长91.19%,具体是国内接待费支出决算34,759.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加16,579.00元,增长91.19%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待外媒莅隆采访报道、外单位调研考察活动增多,比上年增加17批次,增加107人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次250人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外媒莅青采访咖啡产业发展、开展文化产业发展调研、省文明办专题调研、青海省委宣传部纪录片拍摄组、电视台栏目组采访等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2024年机关运行经费支出365,066.00元,比上年减少61,872.34元,下降14.49%,主要原因是压减非必要的办公支出,办公费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行所产生的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等费用。具体开支如下:办公费37,174.25元、水费6,309.13元、电费11,771.19元、邮电费2,912.88元、差旅费51,267.16元、公务接待费34,759.00元、委托业务费10,746.39元、工会经费30,426.00元、其他交通费用177,900.00元、其他商品和服务支出1,800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部资产总额1,403,861.60元,其中,流动资产1,042,095.08元,固定资产361,766.52元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少75,920.29元,其中固定资产减少61,419.36元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额16,169.00元,其中:政府采购货物支出11,268.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,901.00元。授予中小企业合同金额16,169.00元,其中:授予小微企业合同金额16,169.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050200373201111