保山市隆阳区融媒体中心2024年度部门决算

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01525687-7/20250916-00009
发文机构
隆阳区财政局
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部门决算
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2025-09-16

监督索引号53050200335901000

保山市隆阳区融媒体中心2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的新闻宣传路线,积极宣传党的理论和路线方针政策,遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律、法规,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用,巩固壮大主流思想舆论,不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.围绕区委、区政府中心工作,落实党的意识形态工作责任制要求,制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源优势,优化采编播发流程,完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论引导,为全区经济社会发展提供舆论支撑,更好地引导群众,服务群众。

3.统筹组织重大宣传报道。承担统筹协调全区新媒体建设管理相关工作,研究提出新媒体发展规划管理政策建议,了解掌握新媒体发展动态,研究新媒体运行和管理规律。承担全区应急新闻报道的相关工作。

4.利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛、传播 有效、可管可控的移动传播矩阵。按照“媒体+”的理念,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合提供多样化综合服务,满足用户多样化需求,开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务,面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

5.组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众 众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

6.加强传播能力建设,建设现代化媒体,提升宣传水平讲好隆阳故事。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、组织人事股、总编室、采访部、传媒部、技术部、产业发展部

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.保山市隆阳区融媒体中心

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员30人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3离休0人,退休3

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.坚持正确舆论导向,用优质内容讲好隆阳故事。紧紧围绕区委、区政府的中心工作,严格落实上级宣传部门要求,及时开设专栏专版,定期推出系列作品,确保了主题宣传紧紧围绕中央和省、市、区委的决策部署和中心工作,不断推出创新理论节目。推出《理耀隆阳 宣流永昌》《理耀隆阳 和我有关》《理耀隆阳 学典道理》《理耀隆阳 学理见行》等理论节目,阐释在党的二十大精神指引下,踔厉奋发,共同开创隆阳社会主义现代化建设的美好未来。按照分众化传播要求,用老百姓易于接受的表现形式,持续在大屏小屏发布,目前已推出70余期;在原有的《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章》《深入学习贯彻党的二十大精神》《全面推进乡村振兴》《推进作风革命、效能革命》《绿美隆阳》等专栏的基础上新增《学习贯彻党的二十届三中全会精神 》《锚定现代化 改革再深化》《奋进强国路 阔步新征程》等17个专栏。围绕服务经济社会发展这个中心,集中宣传报道了全区经济社会发展跨越发展成效,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

截至目前,中心各平台累计发布各类融媒体作品26200条次。其中,《隆阳新闻》共编发新闻1355条;“隆阳发布”公众号发稿2480条;抖音号发布视频501条;直播37场次;云上隆阳app发稿7594条;公益广告、公益宣传片播出159个。央级媒体刊(播)新闻114条,省级采用308条(含学习强国)。浏览量千万+作品1个,百万+作品18个,十万+作品36个。2024年被新媒体联盟采用23件,其中《云南保山:数万株大树杜鹃迎来盛花期》全网浏览量最高1063.9万,成为云南广电新媒体协作机制建立以来,阅读量首次达到千万次的县级融媒体中心优秀作品。

2.加强阵地建设,提升主流舆论引导力。为了更好地引导服务基层群众,中心深度融合台、网、微、端等平台资源,打造媒体传播矩阵,形成全天候、多样化、立体式全媒体传播体系。现拥有网络电视用户35.39万户,“两微一端”等移动平台用户50万余户应急广播实现了全区90余万人全覆盖。其中隆阳发布微信公众号关注量23万,入选云南省“100个网络正能量传播示范账号”,隆阳发布抖音号粉丝10.3万。20245月,区融媒体中心荣获2023年度全省广电融媒十佳县级优质共建单位。

3.树牢精品意识,增强优质节目传播力。中心认真落实省、市“十四五”广播电视和网络视听新时代精品工程,抓实精品创作,在内容创作上成果丰硕。今年以来,中心选送的节目《人文永昌》第二季“非遗风”第一集:边地国宝—永子获得第40届(2023年度)云南新闻奖二等奖;《校内校外双代理“爱心妈妈”暖人心》、系列报道《【生物多样性】高黎贡山鸟类垂直迁移季(一)(二)(三)》《隆阳:智慧农业奏响富民增收曲》《居家养老上门服务新模式 让爱零距离》分别获得云南省2024第一、二、三季度优秀广播电视新闻作品;短视频《特别的朋友》《云南保山:高黎贡山,鸟儿的乐园》《第一视角看隆阳“汪汪打工人”的“搬砖”的日常》获得2024年云南省第二、三季度优秀网络视听节目;纪录片《我在高黎贡》被评为云南省2024年度网络普法教育特色栏目,并作为保山唯一一家入选省委网信办书刊《2024年度云南网络普法典型案例》,中心副主任吴秀华被评为云南省2024年度网络普法典型人物。中心选送的公益广告类《博爱隆阳 公益未来》获得“2024年全省广播电视和网络视听创新创优扶持项目”。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区融媒体中心2024年度收入合计4,269,971.10。其中:财政拨款收入4,260,923.08,占总收入的99.79%上级补助收入;事业收入(含教育收费0.00元)经营收入;附属单位上缴收入;其他收入9,048.02,占总收入的0.21%

与上年相比,收入合计减少1,201,297.80元,下降21.96%。其中:财政拨款收入减少936,172.81元,下降18.01%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少265,124.99元,下降96.70%主要原因办公用房租赁项目较上年减少1,000,000.00元,另外本年度减少了总工会拨入工会工作经费50,000.00元,区人大22,000.00元会议经费,闵行区光彩事业促进会捐赠款150,000.00元等。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区融媒体中心2024年度支出合计4,318,923.08。其中:基本支出3,930,821.08,占总支出的91.01%;项目支出388,102.00,占总支出的8.99%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1,152,172.81元,下降21.06%。其中:基本支出减少26,274.81元,下降0.66%;项目支出减少1,125,898.00元,下降74.37%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是:

一是基本支出减少原因为本年度压减支出,导致差旅费和接待费用等指标未使用完毕;

二是项目支出减少原因为本年度减少房屋租金支出1,000,000.00元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,930,821.08其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,751,013.68元,占基本支出的95.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,807.40元,占基本支出的4.57%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出388,102.00其中:基本建设类项目支出0.00

1.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金100,000.00元,主要用于购买机房设备及维护电视专业机房的日常运转

2.电视专用设备维护经费16,500.00元,主要用于维护电视专业机房的日常运转

3.融媒体专项业务经费195,472.00元,主要用于上级媒体深度融合服务平台运行与单位运行设备电费等支出。

    4.2024年中央就业补助资金18,130.00元,主要用于支付公益性岗位人员工资及保险支出。

    5.融媒体中心代管户往来专项资金58,000.00元,主要用于支付工作经费不足部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,260,923.08元,占本年支出合计的98.66%。与上年相比减少936,172.81元,下降18.01%完成年初预算的93.50%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,450,656.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%完成年初预算的89.78%主要用于广播电视事务3,450,656.59,造成预决算差异的主要原因是本年度部分设备未进行更新

8.社会保障和就业(类)支出496,835.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%完成年初预算的112.32%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出458,664.96元,公益性岗位补贴18,130.00元,其他社会保障和就业支出20,040.30造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补贴资金为中途追加项目资金,没有进行年初预算

9.卫生健康(类)支出313,431.23占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%,完成年初预算的115.38%主要用于事业单位医疗193,499.64元,公务员医疗补助107,605.92元,其他行政事业单位医疗支出12,325.67,造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档,工资基数调增,社保基数也相应增加

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元,决算为1,045.00元,完成年初预算的17.42%;支出决算较上年减少2,571.00元,下降71.10%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为6,000.00,决算为1,045.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的17.42%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少2,571.00元,下降71.10%;具体是国内接待费支出决算1,045.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,571.00元,下降71.10%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00,支出决算为1,045.00,完成年初预算的17.42%支出决算较上年减少2,571.00元,下降71.10%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为6,000.00,决算为1,045.00,完成年初预算的17.42%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,宣传业务接待及技术巡检接待开支减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算减少2,571.00,下降71.10%具体是国内接待费支出决算1,045.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,571.00元,下降71.10%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,宣传业务接待及技术巡检接待开支减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待宣传业务交流及技术交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市隆阳区融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00与上年保持一致,主要原因为保山市隆阳区融媒体中心属于事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,保山市隆阳区融媒体中心资产总额1,106,670.01元,其中,流动资产174,231.24元,固定资产858,433.84元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产74,004.93元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少207,253.84,其中固定资产减少208,144.55。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产58项,账面原值346,195.00,实现资产处置收入550.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额22,650.80元,其中:政府采购货物支出11,230.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,420.80元。授予中小企业合同金额22,650.80元,其中:授予小微企业合同金额22,650.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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