保山市隆阳区工人文化宫2024年度部门决算

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01525687-7/20250923-00001
发文机构
隆阳区财政局
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部门决算
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2025-09-23

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保山市隆阳区工人文化宫2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》(隆发〔20195号)精神,本单位主要职能如下:

贯彻执行党和国家的方针政策,组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动,发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨,为广大职工提供健康有益的活动场所,提供各种培训服务,把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”,引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:行政办公室、财务室、宣传教育室、文体活动室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区总工会(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6离休0人,退休6

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来,区工人文化宫在区总工会的正确领导和指引下圆满完成各项工作,一是开展文化宫重建工作。自成立以来,文化宫充分发挥职工“学校和乐园”的社会公益功能,是保山中心城区广大职工群众政治、文化、教育、艺术、体育、休闲娱乐等活动的中心阵地。但随着隆阳经济社会的快速发展,加之文化宫的房屋建设年代久远,建筑内部的配套功能、空间构成、功能分区、人流组织与疏散均已不满足职工群众对文化宫的功能需求,在应急消防安全、疏散安全、抗震设防等方面均存在一定的安全隐患。为满足广大职工全面发展的客观要求,更好地组织动员广大职工群众充分发挥工人阶级主力军作用,在推进隆阳跨越式发展中建功立业,根据《中华全国总工会关于加强和规范工人文化宫管理的意见(试行)》(总工发〔201621号)《云南省总工会关于加强工会职工服务阵地建设的意见的通知》(云工发〔201866号)文件精神及相关部门批示,市、区总工会及区工人文化宫于20233月在原址开工重建文化宫,计划2024年底土建工程竣工。二是协助区总工会开展职工培训、知识竞赛等系列活动:1.开展隆阳区2024年“铸警魂·强技能·勇争先”岗位大练兵暨警体技能竞赛;2.开展隆阳区总工会“送万福·进万家”春联书写赠送暨春节传统文化、文明行为规范知识有奖问答活动;3.隆阳区总工会深入挂钩村开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动;4.隆阳区总工会开展会员家庭留守儿童、困境儿童送温暖慰问活动;5.开展隆阳区庆五一“赏东河之美·游老区古镇”精英跑活动;6.工会暑期爱心托管,托起职工幸福感——隆阳区总工会开展2024年暑期爱心托管班;7.会聚良缘·相约七夕,开启一场心动的邂逅——隆阳区群团“联盟”举办2024年“会聚良缘 相约七夕”单身青年职工交友联谊活动;8.隆阳区举行2024年“安康杯”知识竞赛活动暨颁奖仪式;9.开展隆阳区2024年小粒咖啡示范性技能竞赛。三是协助区总工会开展文明城市、文明单位日常创建工作。四是认真完成区总工会交办的其他工作。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区工人文化宫2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

保山市隆阳区工人文化宫2024年度无项目支出,《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工人文化宫2024年度收入合计355,524.04。其中:财政拨款收入355,524.04,占总收入的100.00%无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少6,670.93元,下降1.84%。其中:财政拨款收入减少6,670.93元,下降1.84%上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2024年人员变动导致工资支出增加12,360.00元(其中:1.增加部分:基本工资2,137.20元、奖金1,713.60元、绩效工资9,145.20元;2.减少部分:津贴补贴636.00元;3.增减相抵后增加12,360.00元);二是2024年未产生职业年金坐实资金及社保基数调整导致社会保险费减少19,030.93元(其中:1.增加部分:养老保险1,432.60元、工伤保险344.10元、大病医疗保险117.60元;2.减少部分:职业年金18,535.01元、失业保险108.25元、医疗保险1,750.53元、公务员医疗补助531.44元;3.增减相抵后减少19,030.93元);三是根据以上数据增减相抵后2024财政拨款收入2023财政拨款收入减少6,670.93元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工人文化宫2024年度支出合计355,524.04。其中:基本支出355,524.04,占总支出的100.00%项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少6,670.93元,下降1.84%。其中:基本支出减少6,670.93元,下降1.84%;项目支出较上年无增减变动;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原一是2024年人员变动导致工资支出增加12,360.00元(其中:1.增加部分:基本工资2,137.20元、奖金1,713.60元、绩效工资9,145.20元;2.减少部分:津贴补贴636.00元;3.增减相抵后增加12,360.00元);二是2024年未产生职业年金坐实资金及社保基数调整导致社会保险费减少19,030.93元(其中:1.增加部分:养老保险1,432.60元、工伤保险344.10元、大病医疗保险117.60元;2.减少部分:职业年金18,535.01元、失业保险108.25元、医疗保险1,750.53元、公务员医疗补助531.44元;3.增减相抵后减少19,030.93元);三是根据以上数据增减相抵后2024财政拨款基本支出2023财政拨款基本支出减少6,670.93元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区工人文化宫机构正常运转的日常支出355,524.04其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出355,524.04元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%

(二)项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区工人文化宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00其中:基本建设类项目支出0.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工人文化宫2024年度一般公共预算财政拨款支出355,524.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,670.93元,下降1.84%完成年初预算的94.46%主要原因一是人员变动等因素导致人员工资支出减少22,552.20元(其中:1.增加部分:奖金900.00元;2.减少部分:基本工资11,281.80元、津贴补贴2,455.20元、绩效工资9,715.20元;3.增减相抵后减少22,552.20元);二是基数调整导致社会保险费支出增加2,512.27元(其中:1.增加部分:失业保险353.10元、医疗保险987.09元、公务员医疗补助898.76元、工伤保险698.60元;2.减少部分:养老保险425.28元;3.增减相抵后增加2,512.27元);三是退休人员公用经费未支出800.00元;四是根据以上数据增减相抵后2024预算支出比决算支出多20,839.93元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出275116.20占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%,完成年初预算的92.42%主要用于其他群众团体事务支出其中:基本工资123,804.60,津贴补贴8,088.00,奖金12,157.20,绩效工资131,066.40造成预决算差异的主要原因是:人员变动等因素导致人员工资支出减少22,552.20元(其中:1.增加部分:奖金900.00元;2.减少部分:基本工资11,281.80元、津贴补贴2,455.20元、绩效工资9,715.20元;3.增减相抵后减少22,552.20元)

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.社会保障和就业(类)支出44,686.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%,完成年初预算的98.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出42,774.14元,其他社会保障和就业支出(失业保险)1,912.27元;造成预决算差异的主要原因是:社会保险费计费基数不一致导致社会保险费支出减少872.18元(其中:1.增加部分:失业保险353.10元;2.减少部分:养老保险425.28元、退休人员公用经费800.00元;3.增减相抵后减少872.18元)。

6.卫生健康(类)支出35,721.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的107.80%。主要用于事业单位医疗18,138.01元,公务员医疗补助15,603.68元,其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)1,979.74元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无增减变动的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无增减变动的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工人文化宫2024年机关运行经费支出0.00,主要原因我单位无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,保山市隆阳区工人文化宫资产总额0.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产0.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00,其中固定资产增加0.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53050200172200101111