保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年度部门决算公开
- 索引号
- 01525687-7/20260916-00004
- 发文机构
- 隆阳区财政局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-09-16
保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区机构改革方案>的通知》(保办字〔2019〕8号)和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》(隆发〔2019〕5号)精神,保山市隆阳区文学艺术界联合会的主要职责是:
1.在区委的直接领导下,负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策,联络、团结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针,始终保持中国先进文化的前进方向,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众,“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则,以推出文艺精品为重点,弘扬社会主义主旋律,倡导多样化和艺术创新,努力为全区人民生产更多更好的精神产品。
2.提倡和鼓励全区的作家、艺术家和文艺工作者、爱好者,自觉投身到改革开放的实践中去,感悟生活、汲取营养,增长知识,积累素材,不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平,努力追求思想性、艺术性的统一。在新的历史条件下,文联支持全区的作家、艺术家不断迎接新挑战,树立精品意识,在文艺大发展大繁荣的目标中,向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。
3.积极推进“普及与提高相结合”,“多出人才、多出作品”的工作方针,努力营造有利于文艺新人脱颖而出,中坚力量大有作为的良好环境和条件,不断开创我区文艺创作的新局面。
4.尊重少数民族文艺的传统和特色,重视培养少数民族作者,积极组织挖掘、整理我区民族民间文学艺术,促进少数民族文艺事业的发展。
5.负责指导全区文学艺术工作。研究制定我区文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。
6.负责各协会的联络、协调、服务工作,依法维护文艺工作者的合法权益,尊重和保护作者的创造性劳动成果,促进各协会团结工作,引导各协会组织创作,开展活动。
7.遵循文艺创作规律,研究制定我区文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。
8.了解掌握我区文学艺术创作动态,在区财政支持的情况下,制定激励措施,组织有利于多出优秀人才,多出优秀作品的评奖活动。
9.负责全区文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。
10.主办相关文艺杂志报刊。
11.完成区委和上级文联机关交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、创联股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,是保山市隆阳区文学艺术界联合会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员7人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)坚持政治引领,强化思想理论武装
今年以来,区文联坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,及时跟进学习并用党的创新理论武装头脑、指导创作。召开学习贯彻全国、全省、全市、全区宣传思想文化工作会议精神座谈会,学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话精神座谈会,学习贯彻习近平文化思想座谈会,不断巩固全区文艺战线团结奋斗的共同政治思想基础。严格落实“第一议题”制度,深入学习领会习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示和省委十一届历次全会精神。通过党组会、理论学习中心组、主题党日、“三会一课”等开展集中学习6次,集中研讨3次,撰写研讨发言材料2篇。认真落实意识形态工作责任,加强对所属刊物、网站、微信公众号等阵地管理。
(二)坚持文艺惠民,交出文艺工作成绩单
今年以来,区文联围绕中心、服务大局,以系列主题文艺实践聚人心,生动展示新时代文联工作新气象。组织部分书法家协会会员深入部分村、社区开展“新春送福·墨香万家”,累计送春联2.1万余副、送2.8万余个“福”字。组织开展“4.23”全民阅读日保山籍知名作家作品展。活动以“展、创、赠、阅”多维互动形式,立体呈现保山深厚文化根脉,为市民献上一场浸润心灵的书香盛宴。进一步加强民族文化的传承与保护,积极组织干部职工对《隆阳区“彝族擦大拨”》专刊进行修改、完善。本地作家兰梦醒的长篇童话《阿绿的时光杂货店》由希望出版社正式出版,《卖松风的熊》发表于《儿童文学》2025年第1期;本地作家杨敏创作的儿童小说《结在清晨的露水珠》由长春出版社正式出版;本地作家蒋怀洲创作的《杨务本传奇》由中国科学文化音像出版社有限公司正式出版。这些消息在本地文学界引发热烈反响,为隆阳文化事业再添一抹亮色。本地艺术家肖正伟作词,戈甜作曲、演唱的《古道板桥放光华》正式推出,以悠悠古道、潺潺东河为背景,挑夫歇脚、商贾摆摊,住户人家渐多,百货叫卖声响彻街巷,青龙街古楼房人来人往,尽显江南水乡般的韵味。本地诗人杨清敬、尹祈晓、唐明霞、谢恩传、闫超华、兰梦醒、徐正伟、王伟、李天鹤等的诗歌在云南文学艺术馆“滇艺云海”公众号发表。“滇艺云海”是集云南文学艺术咨询宣传发布、云南文化艺术新篇展示推广、云南文化艺术活动线上互动的发布平台。本地摄影家孙亮参加云南省摄影家协会举办的vivo“2亿像素看云南”西双版纳影像工作坊学习并结业。积极组织文联所属协会参加端午节“百年花街传文明,文明花开保山城”文明实践活动,为传统佳节增添了一道亮丽的风景。
(三)坚持阵地建设,夯实人才成长平台
今年以来,区文联聚焦主题创作,统筹推进隆阳文艺出精品、出人才、出效益。深入贯彻落实《关于加强全省文联系统文艺创作引导推动工作的十条措施》,区文联推荐一大批省级文艺家会员,壮大了文艺家队伍。
(四)用心服务基层群众,发挥文艺队伍“两个优势”
今年以来,区文联坚持以人民为中心的工作导向,以高质量文艺供给满足人民新期待。组织1支文艺志愿小分队到九龙街道仁寿门、永盛街道朱家庄社区、板桥镇、水寨乡、西邑乡、丙麻乡等调研,全区文联工作呈现昂扬向上、奋楫争先的良好风貌。
(五)工作亮点
一是文艺惠民成绩斐然。以系列主题文艺实践聚人心,生动展示新时代文联工作新气象。组织部分书法家协会会员深入部分村、社区开展“新春送福·墨香万家”,累计送春联2.1万余副、送2.8万余个“福”字。组织开展“4.23”全民阅读日保山籍知名作家作品展。活动以“展、创、赠、阅”多维互动形式,立体呈现保山深厚文化根脉,为市民献上一场浸润心灵的书香盛宴。进一步加强民族文化的传承与保护,积极组织干部职工对《隆阳区“彝族擦大拨”》专刊进行修改、完善。本地作家兰梦醒的长篇童话《阿绿的时光杂货店》由希望出版社正式出版,《卖松风的熊》发表于《儿童文学》2025年第1期;本地作家杨敏创作的儿童小说《结在清晨的露水珠》由长春出版社正式出版;本地作家蒋怀洲创作的《杨务本传奇》由中国科学文化音像出版社有限公司正式出版。这些消息在本地文学界引发热烈反响,为隆阳文化事业再添一抹亮色。本地艺术家肖正伟作词,戈甜作曲、演唱的《古道板桥放光华》正式推出,以悠悠古道、潺潺东河为背景,挑夫歇脚、商贾摆摊,住户人家渐多,百货叫卖声响彻街巷,青龙街古楼房人来人往,尽显江南水乡般的韵味。本地诗人杨清敬、尹祈晓、唐明霞、谢恩传、闫超华、兰梦醒、徐正伟、王伟、李天鹤等的诗歌在云南文学艺术馆“滇艺云海”公众号发表。“滇艺云海”是集云南文学艺术咨询宣传发布、云南文化艺术新篇展示推广、云南文化艺术活动线上互动的发布平台。本地摄影家孙亮参加云南省摄影家协会举办的vivo“2亿像素看云南”西双版纳影像工作坊学习并结业。积极组织文联所属协会参加端午节“百年花街传文明,文明花开保山城”文明实践活动,为传统佳节增添了一道亮丽的风景。
二是文艺优势得到充分发挥。组织1支文艺志愿小分队到九龙街道仁寿门、永盛街道朱家庄社区、板桥镇、水寨乡、西邑乡、丙麻乡等调研,全区文联工作呈现昂扬向上、奋楫争先的良好风貌。
三是翰墨扬廉,廉政文化大展风采。隆阳区文联充分发挥广大艺术家的聪明才智和艺术潜能,7月份,区文联与市文联联合举办廉洁文化书画、摄影线上线下展,收到了良好效果,文艺作品在新时代廉洁文化建设中发挥了独特作用。廉洁文艺作品展和全民读书月的举办,使广大党员干部群众在书香墨韵中感受廉洁文化魅力,在愉悦中受到教育,进一步坚定广大干部群众对反腐倡廉工作的信心和决心,有助于在全区上下营造“以清为美、以廉为荣”的良好社会风尚,助推清廉隆阳建设。
四是以书养廉,积极参加各种培训。区文联干部职工积极参加中国文联、国家保密局举办的各种知识培训,党的理论水平得到了大力提升,区文联干部的读书心得被“学习强国”总台、省台、市台纷纷采用,营造了以书养廉的浓厚氛围。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
保山市隆阳区文学艺术界联合2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年度收入合计1,645,986.71元。其中:财政拨款收入1,645,986.71元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加134,518.09元,增长8.90%。其中:财政拨款收入增加134,518.09元,增长8.90%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年度支出合计1,645,986.71元。其中:基本支出1,362,261.71元,占总支出的82.76%;项目支出283,725.00元,占总支出的17.24%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加84,518.09元,增长5.41%。其中:基本支出增加21,873.09元,增长1.63%;项目支出增加62,645.00元,增长28.34%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是本年度使用政府性基金财政拨款,用于支付代理记账服务费、办公电脑及耗材采购、《永昌文学》印刷经费。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,362,261.71元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,216,677.74元,占基本支出的89.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,583.97元,占基本支出的10.69%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出283,725.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.区文联日常综合业务经费126,345.00元,主要用于贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策,联络、团 结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。
2.中央就业补助资金项目经费24,580.00元,主要用于公益性岗位人员补助,保障机构正常运转,协助完成相关工作。
3.隆阳区彝族擦大钹传承保护精品提升项目经费82,100.00元,主要用于深入杨柳、瓦房等“彝族擦大钹 ”舞蹈发源聚集地进行实地挖掘调查 、整理,出版《彝族擦大钹文化专刊》《民族团结专刊》各一本。
4.《永昌文学》印刷经费50,700.00元,主要用于编辑出版《永昌文学》刊物,挖掘培养文学新人,培育壮大文艺队伍,推出更多更好的文艺作品,提升保山对内对外的知名度和影响力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,503,086.71元,占本年支出合计的91.32%。与上年相比减少8,381.91元,下降0.55%,完成年初预算的102.83%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,173,941.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%,完成年初预算的96.02%。主要用于群众团体事务1,173941.97元,其中:行政运行1,139,796.97元、其他群众团体事务支出34,145.00元;造成预决算差异的主要原因是本年度5月份调出一人导致人员经费及按人员核定的公共经费减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出156,590.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%,完成年初预算的110.13%。主要用于行政事业单位养老支出129,784.00,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出129,784.00元;就业补助24,580.00元,其中:公益性岗位补贴24,580.00元;其他社会保障和就业补助2,226.47元,其中:其他社会保障和就业补助2,226.47元;造成预决算差异的主要原因是在编在岗职工正常晋级晋档,导致按人员工资核定的社会保障和就业(类)支出增加以及专项转移支付中央就业补助资金增加。
9.卫生健康(类)支出90,454.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的93.30%。主要用于行政事业单位医疗90,454.27元,其中:行政单位医疗54,386.34元、公务员医疗补助32,401.00元、其他行政事业单位医疗支出3,666.93元;造成预决算差异的主要原因是本年度5月份调出一人导致人员社保类支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出142,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%,年初无此项预算。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出142,900.00元,其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出142,900.00元,造成预决算差异的主要原因是本年度使用政府性基金支出,用于支付代理记账服务费、办公电脑及耗材采购、《永昌文学》印刷经费。
12.农林水(类)支出82,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,年初无此项预算。主要用于其他农林水支出82,100.00元,其中:其他农林水支出82,100.00元;造成预决算差异的主要原因是专项转移支付了隆阳区彝族擦大钹传承保护精品提升项目经费。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出145,583.97元,比上年增加19,713.04元,增长15.66%,主要原因是主要是:邮电费增加1,813.74元,劳务费增加4,400.00元,工会经费增加1,832.00元,其他商品和服务支出增加35,557.13元,办公费减少16,687.67元,水费减少471.44元,电费减少816.72元,差旅费减少664.00元,其他交通费减少5,250.00元。
部门机关运行经费主要用于办公费11,748.51元,水费87.82元,电费840.77元,邮电费3,109.74元,差旅费2,706.00元,劳务费4,400.00元,工会经费11,984.00,其他交通费用75,150.00。,其他商品和服务支出35,557.13元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市隆阳区文学艺术界联合会资产总额87,521.66元,其中,流动资产46,287.80元,固定资产41,233.86元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35,411.55元,其中固定资产增加30,022.54元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明)
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



