中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2025年度部门决算公开
- 索引号
- 01525687-7/20260920-00004
- 发文机构
- 隆阳区财政局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
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- 日期
- 2026-09-20
中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会
2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.行使领导全区共青团和少先队工作职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.参与有关青少年事务的法律法规的拟定和在全区的实施,协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。
5.协调区政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6.在隆阳经济社会发展中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.参与制定有关隆阳青年民族、统战工作的政策,做好青年统战对象和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承担区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、组织股。我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,是:中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员4人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)政治引领,统领团的建设全局
1. 强化干部政治理论学习。坚持“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面学习贯彻党的二十届四中全会精神,认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,扎实开展理论学习中心组集中学习、主题党日活动等学习活动。
2. 加强青年政治骨干培养。举办2025年青马工程暨党的二十届三中全会精神教育培训班、青马工程西部计划专项培训两次集中培训,覆盖基层团干部、校团委书记、西部志愿者共132人次,高扬青年政治引领主旋律。
3. 深化青少年理想信念教育。举办2025年隆阳区红领巾讲解员大赛,引导青少年厚植爱国爱家情怀,26个学校30名队员参与展示。选派优秀队员参与市级、省级比赛,荣获省级优秀奖1人。
4.持续巩固拓展主题教育成果。持续巩固拓展主题教育成果,认真落实中央八项规定及其实施细则精神,按照新时代党对共青团工作的要求,梳理形成领导班子和班子成员问题清单3份,查找出“不担当不作为”“政绩观偏差”等方面的突出问题7个,制定整改措施16条,不断增强共青团的政治性、先进性、群众性,真正做贴近青年、服务青年的组织。
(二)强基固本,大抓基层团建工作
1. 深化党、团、队一体化全链条育人机制建设。全面实施“分批入队”,完善队前预备、队中教育、离队培养等关键环节,规范开展入队仪式,主题队课等活动。优化团员发展流程、严把团员发展质量关,动态优化团员队伍规模结构,年内分2批有序发展团员3787人。规范“智慧团建”系统操作,严格团组织关系动态管理,实现团员档案录入率100%、“学社衔接”率98%,杜绝漏管失管现象。
2. 扩大新兴领域团组织覆盖。深入推进新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚行动,以单独建团或者成立联合团支部形式,建立新兴领域团组织76个(含新经济组织团组织67个、新社会组织团组织9个),覆盖175家企业。其中,137家省级反馈重点企业团组织建设及系统录入均100%完成。
3. 全面从严管团治团。加强团纪教育,严抓组织管理,依章依规开展违法犯罪团员、不合格团员处置工作,保持团员队伍纯洁性。年内处理汉庄、金鸡团员违法犯罪案件2起,均依规定开除团籍。
(三)聚势赋能,公益助力青少年成长
1. 精准开展助学帮扶。通过“希望工程1+1——幻方助学计划”,为46名学生发放助学金4.6万元;实施“网络众筹学生资助项目”筹集资金13.7万元,资助137名困难学生;依托省、市、区三级爱心圆梦大学资金,资助18名经济困难大学生,资金总量3.6万元。针对在职或待业考公等青年群体,联合公考机构开展免费授课、资料赠送、困难学生学费减免等活动,优惠覆盖200余人。
2. 强化基础资源配置。积极争取省级项目,募集社会资金1万元,在5所乡村学校设立30个图书角;争取社会捐助资金3万元,专项用于板桥中心校、九龙中心校等4所学校的鼓号队设备购置;联合青创协会会员企业捐助3000副免费眼镜配镜名额,逐步有序发放至乡村青少年中;争取对口共建学校为瓦渡乡中心小学捐助价值1.8万元科普仪器。
3. 强化青少年关心关爱。在村(社区)组织开展寒暑期“爱心托管班”,为1000余名青少年提供学业指导及课余陪护,助力解决青少年假期“看护难”的社会问题。积极争取承接省级项目,除每年高考“考前心理疏导”项目外,参与实施青少年“伙伴计划”,以青华街道打渔社区为试点,通过社工组织参与青少年陪伴辅导和心理疏导的形式,维护青少年心理健康。
(四)引领担当,提升青年志愿服务实效
1. 常态化开展大学生寒暑期“返家乡”社会实践活动。在寒假、暑假两期实践项目中,向全区各单位征集实践岗位1614个,组织动员926名大学生报名参与假期实践,指导“麒麟城堡”支教团队组织了第十九、第二十期公益支教活动,招募103名大学生,在5所学校设立支教点,服务周边学生800余人。
2. 创新开展大学生兼职村(社区)团组织副书记工作。经村(社区)推荐、乡镇审核,选拔301名优秀在校大学生兼任村(社区)团组织副书记,引入青年力量充实基层团组织工作力量。通过假期实地实践、参与日常工作等形式,引导更多青年参与基层治理、助力家乡建设、推动家乡发展。
3. 积极参与重大活动志愿服务工作。招募161名大学生志愿者参与隆阳区第二届咖啡马拉松项目志愿服务工作;组织招募335名志愿者,服务“滇超”保山赛区赛事组织工作。积极组织青年志愿者参与国家安全、反邪教、助残、环境治理等各类主题活动,展现隆阳青年风采。
4. 有序完成2025年度西部志愿者扩容及招募工作。在2024年14名志愿者的基础上,积极对接乡镇(街道)及区直部门对志愿者进行合理安置,完成58名志愿者扩容及新招录工作。针对到期离职志愿者,认真做好考研加分、考公岗位资格认证等工作,确保工作有序衔接。
(五)品牌引领,服务隆阳发展大局
1. 解决好青年关心关切的身边事。整合社会资源,持续开办青年夜校,积极争取区青少年活动中心等机构、协会合作拓宽办学空间,年内新开办青年夜校2期,开设书法班、羽毛球、网球等课程27班次,累计服务青年学员500余名,满足青年终身学习和自我提升需求。关心青年婚恋交友社会问题,联合区妇联、区总工会,举办“遇见隆阳 遇见心动的TA”等3场青年职工交友联谊活动,吸引300余名青年参与,拓宽青年沟通交流渠道。
2. 青年创业兴乡服务乡村振兴。强化青年就业创业服务,依托隆阳区青年创业协会,组织“数字赋能”专题培训1次,召开理事会及讨论会2场次,积极推动创业担保贷款宣传和发放工作,年内发放创业担保贷款1945万元,扶持创业人数79人,直接或间接带动就业330人。
3. 积极融入群团联盟试点建设探索。5月18日至8月18日期间,作为轮值单位牵头开展群团联盟工作,围绕深入贯彻中央八项规定精神学习教育等主题,组织开展各类主题活动、学习会议9次。在其他单位轮值期间,主动对接、分享相关资源,助力开展重阳节主题活动、党的二十届四中全会精神宣讲等活动,体现联盟合力。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2025年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2025年度没有“三公”经费预算支出,也没有“三公”经费预算安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2025年度收入合计1,725,296.72元。其中:财政拨款收入1,725,296.72元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加586,429.42元,上升33.99%。其中:财政拨款收入增加586,429.42元,上升33.99%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是其他群众团体事务支出增加了586,429.42元。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2025年度支出合计1,725,296.72元。其中:基本支出699,220.06元,占总支出的40.52%;项目支出1,026,076.66元,占总支出的59.48%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加586,429.42元,上升33.99%。其中:基本支出增加42,030.52元,上升6.01%;项目支出增加544,398.90元,上升53.06%;无上缴上级支出;无经营支出;无附属单位补助支出。主要原因是对个人和家庭的补助增加521,941.90元,商品和服务支出增加42,030.52元等。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出699,220.06元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出626,201.06元,占基本支出的89.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,019元,占基本支出的10.44%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出823,476.66元。其中:基本建设类项目支出0.00元。大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者经费648,913.07元;创业担保贷款奖补资金174,563.59元。具体项目开支及开展工作情况:1.全额用于保障大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助。2.创业担保贷款工作经费支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,315,049.05元,占本年支出合计的76.22%。与上年相比增加176,181.75元,增加13.39%,完成年初预算的78.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,315,049.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%,完成年初预算的78.14%。主要用于社会保障和就业支出141,031.74元,卫生健康支出47,415.93元,农林水支出19,200.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出141,031.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费)、商品和服务支出(办公费)。
9.卫生健康(类)支出47,415.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的93.01%。主要用于工资福利支出(职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费)。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出19,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的87.48%。主要用于商品和服务支出(办公费、印刷费、劳务费)。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2025年机关运行经费支出73,019.00元,比上年增加1,703.17元,上升2.33%,主要原因是办公费增加800.17元、差旅费增加703元、培训费减少411.5元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会资产总额572,854.34元,其中,流动资产539,652.19元,固定资产32,686.15元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产516.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8,293.83元,其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(涉密部分不作说明)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



