中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年度部门决算

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01525687-7/20260920-00005
发文机构
隆阳区财政局
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部门决算
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日期
2026-09-20

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部

2025年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,按照干管权限,做好干部工作,研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见,宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革,负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督,宏观管理全区干部教育工作,负责全区知识分子宏观管理工作,制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划,围绕各个时期组织工作的重点,不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径,加强机关党的建设工作,指导全区离退休干部工作,负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。

2.隆阳区老年大学:贯彻执行中央、省、市、区关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定,落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨,制定和组织实施教学计划,做好各项管理服务工作,确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作,推进区、乡、村三级老年大学建设。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。

3.党员教育中心(加挂保山市隆阳区党员干部现代远程教育工作办公室牌子):贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》以及中央和省、市、区党委关于党员教育培训工作要求。负责全区党员教育培训工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全区“智慧党建”工作的组织实施和党员干部现代远程教育、党员教育信息化系列平台建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查负责全区乡镇(街道)党校和基层党员教育实训基地、现场教学点建设管理的政策研究、指导检查。负责统筹推进全区村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划。负责统筹推进党员教育工作体系化建设,对全区党员教育教学资源开发建设进行综合协调和管理指导。会同有关单位、部门和股室实施党员教育培训重点工程和工作。

4.党群服务中心:面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众,提供党务政策咨询、承办党内有关业务、传播党建理论知识提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿互助服务、协助开展党员教育培训工作、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等服务活动;承担组织、宣传、统战等区域化党建的日常管理和服务工作,指导推进街道、社区两级党群服务中心阵地空间和联盟体系建设。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构包括:办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育中心、老干部生活待遇股、老干部政治待遇股,与上年无变化。

所属单位3个,分别是:

1.隆阳区老年大学

2.隆阳区党员教育中心

3.隆阳区干部档案管理和服务中心。

所属3个单位均不独立核算。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为中国共产党保山市隆阳区委员会组织部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的:公务员29人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人,退休21人)。年末遗属3人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来,区委组织部全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神,以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,突出问题导向、强化担当作为,各项工作有亮点、有突破、有成效。

1.学习教育一体推进、学用贯通。组织全区党员干部集中学习7000余次、研讨发言16000余人次,举办读书班130期、理论学习中心组集中学习304次,开展警示教育2400余场次。聚焦违规吃喝、不担当不作为等方面整改问题2800余个,紧盯“不放心的人”和“不放心的事”开展“三级谈话提醒”200余人,省委督导组反馈的44个问题和2条问题线索全部办结,推动群众在殡仪馆的平均支出由1500元下降至600元、农机购置补贴资金及时兑付等3200余件民生实事办好办成,巩固《关于建立对违规饮酒高风险重点人员开展“一对一”谈话帮扶制度的通知》《隆阳区公职人员公务外出纪律九条》等制度机制,工作成效得到省委督导组认可肯定。

2.基层党建定向领航、提质增色。发展党员394名,整顿软弱涣散基层党组织3个,设立区委国有企业工委,完成全区26个乡镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心)党组织整建制转隶,区委离退休干部工委实体化运行,新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动取得实效。严肃稳妥处置不合格党员13人,清理整改“涉及党员入狱服刑未作组织处理问题”57人。扎实开展村(社区)“两委”班子中期评估“回头看”及后备力量培育储备,完成村(社区)干部任期和离任经济责任审计及全覆盖巡察,村(社区)“两委”换届工作全面启动。完成驻村工作队调整优化,申报实施2025年村级集体经济项目12个,出台《隆阳区“家门口的务工车间”编外车间主任制度(试行)》,招引“小商”15个,促进就业500余人,西邑乡大庄村和赵寨村、潞江镇新寨村党组织领办合作社经验做法在全市交流。

3.育选管用同向发力、蓄势赋能。突出实干实绩、围绕换届需求调整干部5批次、351人次,晋升职级2批次、305人,各单位按管理权限晋升职级31人。招录公务员97人,举办各类干部培训班7期,选派52名干部到区外和重点工作一线锻炼,对工作状态不佳、担当精神不足的4名科级干部进行调整、1名采取“下”的措施,按程序使用受处分影响期满干部5名,解决干部合理诉求44项,11名区直机关公务员申请转任乡镇(街道)工作。省委巡视隆阳反馈涉组涉干问题全部完成整改,干部档案信息管理和服务中心成立运转,乡镇(街道)履行职责事项清单工作圆满完成,“校企合作”成立区老年大学青华分校得到群众广泛赞誉。

4.人才引育厚植沃土、汇智聚力。实施“暖心回流工程”刚性引才568名、柔性引才116名,新建专家工作站15个,建立隆阳“旅居人才”档案库入库115人,中咖杨竹成为保山市首个“兴滇人才奖”人选,借力腾冲科学家论坛等平台,促进市二院签约中国医药工业研究总院等5个医疗协作平台,引进一批专家教授,柔性引进人才王剑松入选“兴滇人才奖”,李国伟被认定为第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人,中咖公司入围国家级龙头企业名单,入选“兴滇英才支持计划”2人、“兴保英才培养计划”2人,2人参评第六届“兴滇人才奖”,16名清华学子首次实践活动圆满完成。

5.自身建设全面从严、创优出彩。以打造“模范组工·实干先锋”为目标,扎实开展部机关深入贯彻中央八项规定精神学习教育,“一月一专题”开设“四讲课堂”14期,市委提级巡察反馈问题33个全部完成整改,2024年度综合考核得分排名区直单位第1,在市级及以上媒体刊发宣传稿件150余篇,自身建设经验做法被“云岭先锋”推送。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年度收入合计11,002,567.32元。其中:财政拨款收入10,886,767.32元,占总收入的98.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入115,800.00元,占总收入的1.05%

与上年相比,收入合计增加113,454.57元,增长1.04%。其中:财政拨款收入减少92,604.57元,增长0.86%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加20,850.00元,增长21.96%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款10,886,767.32元较上年10,889,112.75元减少2,345.43元,其他收入115,800.00元较上年94,950.00元增加20,850.00元导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年度支出合计10,972,687.32元。其中:基本支出7,073,173.03元,占总支出的64.46%;项目支出3,899,514.29元,占总支出的35.54%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加89,209.57元,增长0.82%。其中:基本支出增加169,034.08元,增长2.45%;项目支出减少79,824.51元,下降2.01%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是本年基本支出7,073,173.03元较上年6,904,138.95元增加169,034.08元,项目支出3,899,514.29元较上年3,979,338.80减少79,824.51元,导致本年支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,073,173.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,439,394.61元,占基本支出的91.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费633,778.42元,占基本支出的8.96%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,899,514.29元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

保山市财政局下达2024年老干部特困金离休干部公用经费及特需费市级补助经费10,000.00元,主要用于老干部特困补助。

组织部综合业务经费698,569.16元,主要用于本单位办公用品采购、差旅费、水费、电费、报刊订阅等费用。

基层党组织建设项目工作经费325,144.50元,主要用于单位邮电费、办公设备采购、基层党组织经费补助等。

2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金1,109.40元,主要用于选调生期刊订阅费用。

2024年人才经费6,500.00元,主要用于市委联系专家节日慰问。

隆阳区赴市外挂职借调人员保障专项资金179,959.89元,主要用于赴北京上海等地挂职人员差旅费及伙食补助支出。

全省选调生(省对下)补助经费140,000.00元,主要用于支付2024年定向选调生租房补贴。

保山市财政局结算下达2024年选调生到村任职中央补助经费38,000.00元,主要用于支付选调驻村一次性生活补贴。

干部人事档案管理信息系统项目专项资金28,000.00元,主要用于支付干部人事档案管理信息系统项目费用。

党员会议培训工作经费556,640.41元,主要用于支付区管领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神培训班(第1期)培训费、2025年新录用公务员入职培训师资费、青华大学实践活动住宿费、隆阳区2025年中青年干部培训班费用等。

老干部政治待遇专项经费755,304.73元,主要用于本单位办公用品采购、差旅费、水费、电费、老干部报刊订阅、老干部读书班等费用。

2025年春节慰问经费100,468.00元,主要用于2025年春节慰问支出。

退休干部党组织工作经费2,509.00元,主要用于退休党支部活动费用。

隆阳区委组织部老干部经费291,804.00元,主要用于离退休干部体检、日常慰问、离休干部生活补贴等支出。

死亡抚恤及丧葬费资金273,585.20元,主要用于本单位退休职工杨丽生死亡抚恤支出。

隆阳区委组织部代管资金账户各项经费支出85,920.00元,主要用于老年大学老师授课费及离休干部补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出10,886,767.32元,占本年支出合计的99.22%。与上年相比增加/减少92,604.57元,增长/下降0.86%,完成年初预算的86.56%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出6,862,544.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.04%,完成年初预算的81.02%

1)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出10,000.00元,较上年增加10,000.00元,纯增;用于拨付2023年市级下达离退休干部特困市级补助。

2)行政运行支出5,149,103.49元,较上年减少178,270.19元,下降10.01%;用于本单位人员工资福利支出及日常办公水费、电费、办公费、差旅费等支出。

3)一般行政管理事务支出72,000.00元,较上年减少141,330.00元,下降66.25%;用于慰问市委联系专家12,000.00元,拨付高层次人才特殊生活补贴60,000.00元。

4)其他组织事务支出1,415,451.75元,较上年减少257,967.25元,下降15.42%;用于支付可视化调度中心项目款、遗属补助、选调生到村任职补助等。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出3,498,075.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.13%完成年初预算的97.40%

1)行政单位离退休支出3,200.00元,较上年增加400.00元,增长14.29%,用于慰问本单位退休干部支出。

2)离退休人员管理机构支出2,512,506.53元,较上年增加556,194.59元,增长28.43%,用于本单位人员工资福利支出及日常办公水费、电费、办公费、差旅费等支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出691,732.00元,较上年减少39,940.32元,下降5.46%,用于本单位人员养老保险缴费支出。

4)机关事业单位职业年金缴费支出187,551.75元,较上年增加126,403.48元,增长206.72%,用于本单位人员职业年金缴费支出。

5)死亡抚恤支出232,425.60元,较上年减少368,403.60元,下降61.32%。用于本单位退休人员死亡抚恤金支出。

6)其他社会保障和就业支出7,984.80元,较上年减少2,059.37元,下降20.5%,用于本单位人员工伤保险、失业保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出526,148.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的102.18%

1)行政单位医疗支出250,169.60元,较上年减少30,086.24元,下降10.74%,用于本单位人员医疗保险支出。

2)事业单位医疗支出44,286.43元,较上年减少10,957.87元,下降19.84%,用于本单位人员医疗保险支出。

3)公务员医疗补助支出196,293.08元,较上年增加20,701.46元,增长11.79%,用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4)其他行政事业单位医疗支出21,457.72元,较上年增加11,085.77元,增长106.88%,用于本单位人员生育保险等支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,250.00元,决算为16,704.73元,完成年初预算的22.81%;支出决算较上年减少6,905.73元,下降29.25%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元,决算为15,512.73元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.86%,完成年初预算的46.65%公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为1,192.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.14%,完成年初预算的2.98%

因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,643.73元,下降-14.56%;公务接待费支出决算较上年减少4,262.00元,下降78.14%;具体是国内接待费支出决算1,192.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,262.00元,下降78.14%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,250.00元,支出决算为16,704.73元,完成年初预算的22.81%,支出决算较上年减少6,905.73元,下降29.25%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元,决算为15,512.73元,完成年初预算的46.65%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为1,192.00元,完成年初预算的2.98%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实政府机关过紧日子思想,接待人员及经费减少同时严控公务用车运行维护费导致“三公”经费支出下降

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2,643.73元,下降14.56%;公务接待费支出决算减少4,262.00元,下降78.14%,具体是国内接待费支出决算1,192.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实政府机关过紧日子思想,接待人员及经费减少同时严控公务用车运行维护费导致“三公”经费支出下降

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省委组织部领导到隆阳区调研等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年机关运行经费支出633,778.42元,比上年减少45,622.83元,下降6.72%,主要原因是我单位严格落实政府机关过紧日子思想。部门机关运行经费主要用于单位办公用品购买、办公耗材购买、办公设备及家具采购、水费、电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党保山市隆阳区委员会组织部资产总额22,389,770.61元,其中,流动资产634,806.65元,固定资产21,674,543.58元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产80,420.38元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少338,296.91元,其中固定资产增加781,244.65元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额563,400.73元,其中:政府采购货物支出553,988.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,412.73元。授予中小企业合同金额553,988.00元,其中:授予小微企业合同金额553,988.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。