中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2025年度部门决算
- 索引号
- 01525687-7/20260920-00011
- 发文机构
- 隆阳区财政局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-09-20
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2025年度
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部(保山市隆阳区社会科学界联合会)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕52号),中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部(保山市隆阳区社会科学界联合会)主要职责是:
1.负责组织全区贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6.统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视领域事业产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版、广播电视行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的管理。
7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.负责全区精神文明建设工作。从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9.拟订全区电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,指导协调全区性重大电影活动。
10.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
11.统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全区对外文化交流、中华文化走出去等工作。
13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
14.统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大问题对外宣传口径。
15.负责联系区内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。
16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
17.受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。对乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
18.承担区委网络安全和信息化委员会办公室的日常工作。对区互联网信息办公室在互联网宣传和信息管理内容方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理区融媒体中心。归口领导区文化和旅游局、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会。主管区属国有文化企业。领导和管理区精神文明建设工作指导委员会办公室。
19.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、理论和网信股、宣传股、广电出版监管股、精神文明建设股。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的:公务员17人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化理论武装,不断提升思想政治意识。
扎实开展党的创新理论学习;持续推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”;不断深化理论研究阐释。
2.认真履职尽责,扎实推进分管工作提质增效。
着力巩固壮大主流思想舆论。聚焦重大主题加大宣传推介力度,助推经济社会高质量发展。深化拓展精神文明建设成果。持续推进未成年人思想道德建设,充实区级身边好人资料库。组织开展各类文明实践活动。保山市成功创建第七届全国文明城市,实现“首创首成”。繁荣发展文化事业和文化产业。持续组织开展群众性文化活动,开展社科普及宣传周主题活动。扎实推进第四次全国文物普查,加大文化遗产保护传承。加大精品文化创作力度。组织开展“书山学海”全民阅读示范活动个。持续推动意识形态向上向好。强化“三提前两加强”工作法,压紧压实各级党组织意识形态工作责任制,持续深化意识形态工作协调联动机制。
3.全面从严治党,着力加强宣传思想文化队伍建设
扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。认真落实巡视巡察问题整改。不断推进新时代廉洁文化“强基行动”。认真落实党风廉政建设工作责任。持续加强宣传思想文化队伍建设。不断提升宣传思想文化队伍政治素质、工作作风和履职水平,常态化督促指导各级各部门落实宣传思想文化工作重点任务,助推经济社会高质量发展。
第二部分2025年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2025年度收入合计9,714,091.04元。其中:财政拨款收入9,714,091.04元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少109,575.16元,下降1.12%。其中:财政拨款收入减少108,075.16元,下降1.10%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少1,500.00元,下降100.00%。主要原因一是日常公用经费减少40,128.38元,个人家庭补助减少253,503.60元;二是项目经费中宣传综合业务经费、公共文化服务体系建设补助资金、应急广播体系建设经费、国家电影事业发展专项资金等减少1,361,730.90元;三是其他收入减少1,500.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2025年度支出合计9,714,091.04元。其中:基本支出4,938,108.00元,占总支出的50.83%;项目支出4,775,983.04元,占总支出的49.17%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少109,575.16元,下降1.12%。其中:基本支出减少117,344.26元,下降2.32%;项目支出增加7,769.10元,增长0.16%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是基本支出减少117,344.26元,主要为绩效工资、其他工资福利支出减少;二是项目支出增加7,719.10元,其中财税培植奖励资金增加30,000.00元、宣传综合业务经费增加1,251,036.50元、网络舆情监测系统经费增加77,800.00元、文艺精品创作专项扶持增加100,000.00元、城市精神文明建设宣传经费220,000.00元、地方广播电视节目运维增加138,430.00元、广播电视事业发展增加140,100.00元、文化产业发展资金增加500,000.00元、就业补助资金增加10,740.00元、应急广播体系建设资金减少810,583.50元、公共文化服务体系建设补助资金减少944,977.86元、电影事业发展专项资金减少120,000.00元、创文资金减少584,776.04元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,938,108.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,613,170.38元,占基本支出的93.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324,937.62元,占基本支出的6.58%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,775,983.04元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
区委宣传部综合业务经费439,246.10元,主要用于确保完成2025年区委宣传部工作计划所需的办公费、差旅费、印刷费等。
2024年4季度财税培植奖励资金30,000.00元,主要用于弥补区委宣传部工作计划所需的办公经费。
网络舆情监测系统经费77,800.00元,主要用于网评工作通信服务采购、教育培训等事项。
2025年春节慰问经费18,600.00元,主要用于开展慰问新闻工作者33人,各级道德模范获得者24人。通过开展慰问活动,体现组织关怀,进一步激励广大党员干部踔厉奋发、勇毅前行。
隆阳区应急广播体系二期建设资金及隆阳区应急广播体系运维经费500,000.00元,主要用于覆盖补充自然村级的接收终端及完善部分建设,完成3个横向部门的接入及1353个接收终端的建设,完成对一期建设完成的1094个接收终端的运维。
2025年文艺精品创作专项扶持资金100,000.00元,主要用于奖励文艺精品创作,发挥好省级文艺精品专项扶持资金的示范引领作用,紧扣重点选题,创作推出更多传得开、叫得响的精品力作。
隆阳区城市精神文明建设宣传经费220,000.00元,主要用于购买创文宣传品。
地方广播电视发射台建设及运维经费147,930.00元,主要用于地方广播电视发射台(辛家山、癞石头山)建设及运维。
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1050916.94元,主要用于广播电视发射台(辛家山、癞石头山)建设及运维、农村数字电影放映补助、农家书屋更新费、隆阳区新时代文明实践中心提升改造。
云南省广播电视事业发展专项资金162,100.00元,主要用于地方广播电视发射台运维费。
2024年云南省文化产业发展专项资金省对下转移支付资金500,000.00元,主要用于扶持永子文化深度体验游打造及文创精品开发项目。
中央就业补助资金39,890.00元,主要用于按规定给予社会保险补贴和岗位补贴,保障就业困难人员在我单位的就业率,合理利用人力资源等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出8,224,591.04元,占本年支出合计的84.67%。与上年相比减少1,477,575.16元,下降15.23%,完成年初预算的119.80%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出3,629,429.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.13%,完成年初预算的82.84%。主要用于宣传事务3,629,429.25元,其中:行政运行2,563,783.15元、一般行政管理事务565,646.10元、其他宣传事务支出500,000.00元;造成预决算差异的主要原因一是人员减少导致工资福利和保险缴费减少;二是隆阳区应急广播体系二期建设资金及隆阳区应急广播体系运维经费,对跨年度项目的阶段性支出测算存在偏差,未充分考虑项目实际推进中需分步验收、分段支付的客观规律,导致部分资金沉淀。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,678,901.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.73%,完成年初预算的222.96%。主要用于文化和旅游320,000.00元,其中文化创作与保护100,000.00元、其他文化和旅游支出220,000.00元;新闻出版电影191,760.00元,其中:电影191,760.00元;广播电视2,667,141.41元,其中:传输发射147,930.00元、广播电视事务1,306,194.47元、其他广播电视支出1,213,016.94元;其他文化旅游体育与传媒支出500,000.00元,其中:其他文化旅游体育与传媒支出500,000.00元;造成预决算差异的主要原因是2025年文艺精品创作专项扶持资金、隆阳区城市精神文明建设宣传经费、2025年地方广播电视节目覆盖工程运行维护市级补助经费、2025年云南省广播电视事业发展专项资金、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金为上级补助资金,年初未做预算,导致预决算差异过大。
8.社会保障和就业(类)支出569,987.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的116.18%。主要用于行政事业单位养老支出518,816.16元,其中:行政单位离退休1,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出517,016.16元;就业补助39,890.00元,其中:公益性岗位补贴39,890.00元;其他社会保障和就业支出11,281.10元,其中:其他社会保障和就业支出11,281.10元;造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补贴年初未做预算,年中按核定金额发放。
9.卫生健康(类)支出346,273.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的100.81%。主要用于行政事业单位医疗346,273.12元,其中:行政单位医疗146,857.79元、事业单位医疗54,600.94元、公务员医疗补助130,775.44元、其他行政事业单位医疗支出14,038.95元;造成预决算差异的主要原因是人员工资薪酬调整导致医疗保险、工伤保险实际执行数有偏差。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元,决算为7,444.00元,完成年初预算的24.81%;支出决算较上年减少27,315.00元,下降78.58%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为7,444.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的24.81%。
因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少27,315.00元,下降78.58%;具体是国内接待费支出决算7,444.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少27,315.00元,下降78.58%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元,支出决算为7,444.00元,完成年初预算的24.81%,支出决算较上年减少27,315.00元,下降78.58%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为7,444.00元,完成年初预算的24.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际接待外媒莅隆采访报道、外单位调研考察活动减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少27,315.00元,下降78.58%,具体是国内接待费支出决算7,444.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少27,315.00元,下降78.58%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待外媒莅隆采访报道、外单位调研考察活动减少,比上年减少24批次,减少199人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外媒莅隆采访咖啡产业发展、开展文化产业发展调研、电视台栏目组采访等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2025年机关运行经费支出324,937.62元,比上年减少40,128.38元,下降10.99%,主要原因是压减非必要的办公支出,办公费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行所产生的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等费用。具体开支如下:办公费29,015.50元、水费3,275.62元、电费9,522.47元、差旅费32,707.03元、公务接待费7,444.00元、委托业务费24,000.00元、工会经费38,703.00元、其他交通费用180,270.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部资产总额1,774,948.72元,其中,流动资产1,280,227.40元,固定资产451,089.32元(净值),对外投资及有价证0.00元,在建工程0.00元,无形资产43,632.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加371,087.12元,其中固定资产增加89,322.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额4,500.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,500.00元。授予中小企业合同金额4,500.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



