中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年度部门决算

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01525687-7/20260923-00001
发文机构
隆阳区财政局
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部门决算
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日期
2026-09-23

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会

2025年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

一是负责党的纪律检查工作;二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;三是负责全区监察工作;四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责;五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要力度规定,参与起草制定区级相关法规和规范性文件;七是在中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委的领论及实践问题进行调查研究。制定或修改区级纪检监察方面的指导,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作;八是根据干部管理权限,负责我区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委区监委派驻(出)机构、乡镇纪委、区属企事业单位等纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等;九是完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置18个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室;16个派驻(出)纪检监察组(纪检监察工委),包括:区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组、区纪委监委派驻区人大常委会机关纪检监察组、区纪委监委派驻区人民政府办公室纪检监察组、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组、区纪委监委派驻区发展和改革局纪检监察组、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委派驻区农业农村局纪检监察组、区纪委监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委派驻区工业和科技信息化局纪检监察组、区纪委监委派驻区交通运输局纪检监察组、区纪委监委派驻区教育体育局纪检监察组、区纪委监委派驻区委政法委纪检监察组、派驻区国资委纪检监察组、派出区委区直机关纪检监察工委、派出云南保山产业园区纪检监察工委;6个派出街道纪工委,包括:派出永昌街道纪工委、派出兰城街道纪工委、派出青华街道纪工委、派出九隆街道纪工委、派出河图街道纪工委、派出永盛街道纪工委;单列区委巡察工作领导小组办公室(下设5个巡察组及1个巡察信息中心);所属单位0

(二)决算单位构成情况

纳入部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会。

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员137人。包括财政拨款开支经费的公务员124人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人5;经费自理人员0

部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员41离休0人,退休41),年末学生0人,年末遗属3人。

车辆编制5辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.纵深推进正风肃纪反腐,全区纪检监察工作高质量发展再上新台阶。

一是坚持正确政治方向,深入推进政治建设;二是坚守政治机关定位,提升政治监督实效;三是强化风腐同查同治,保持反腐败高压态势;四是纵深推进集中整治,坚定守护民生福祉;五是强化清廉云南建设,营造良好政治生态。

2.保持定力、勇毅前行,以纪检监察工作新成效护航全区经济社会高质量发展。

一是从习近平总书记的重要讲话精神中,找准推动纪检监察工作高质量发展的奋进方向;二是从党风廉政建设和反腐败斗争的成果成效中,坚定推动纪检监察工作高质量发展的信心决心;三是从全区政治生态除藻清淤面临的形势中,强化推动纪检监察工作高质量发展的使命担当;

3.踔厉奋发、实干笃行,为隆阳“十五五”开好局起好步提供坚强保障。

一是坚定不移深化政治监督,推动全区奋力实现“十五五”目标任务;二是坚定不移深化正风肃纪,巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果;三是坚定不移深化除藻清淤,加大一体推进“三不腐”力度;四是坚定不移深化攻坚措施,决战决胜群众身边不正之风和腐败问题集中整治;五是坚定不移深化政治巡察,不断增强震慑力穿透力推动力;六是坚定不移深化铁军锻造,不断提高纪检监察工作规范化法治化正规化水平。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年度收入合计26,966,421.63。其中:财政拨款收入26,966,421.63,占总收入的100%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计增加479,312.95元,增长1.81%。其中:财政拨款收入增加479,312.95元,增长1.81%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年度支出合计26,966,421.63。其中:基本支出26,227,075.76,占总支出的97.26%;项目支出739,345.87,占总支出的2.74%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加479,312.95元,增长1.81%。其中:基本支出增加510,960.08元,增长1.99%;项目支出减少31,647.13元,下降4.10%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出%主要原因:一是2011101补发调整行政人员基本工资标准经费增加447,159.00元;二是 2011102巡察工作经费减少90,293.00元;三是2011199上级转移支付资金增加80,700.00元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会机关机构正常运转的日常支出26,227,075.76其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,698,852.20元,占基本支出的82.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,528,223.56元,占基本支出的17.27%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出739,345.87其中:基本建设类项目支出0.00

隆阳区巡察工作经费206,992.25元,主要用于区委巡察办巡察工作产生的差旅费206,992.25元。

中央就业补助资金21,253.62元。主要用于发放公益性岗位人员补贴(涉密部分不作说明)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出26,836,021.63元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加348,912.95元,增长1.32%完成年初预算的100.72%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出22,843,108.91占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%,完成年初预算的100.97%主要用于在职人员工资及保险17,016,220.10元、工会经费195,398.00元、在职人员公务交通补贴1,182,100元、维持机构运转的公用经费2,227,411.07元、办公设备购置437,124.00元、公务用车购置249,265.49元、巡察工作支出206,992.25成预决算差异的主要原因是收到的上级转移支付资金未纳入预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出2,321,123.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%完成年初预算的98.92%主要用于缴纳干部职工社会保险费2,263,893.66元、公益性岗位人员补贴21,253.62元、遗属补助29,976.00元、离退休人员工作经费6,000.00造成预决算差异的主要原因是人员变动

9.卫生健康(类)支出1,671,789.44占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的99.89%主要用于缴纳职工医疗保险及工伤保险1,671,789.44 造成预决算差异的主要原因是人员变动

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为510,000.00元,决算为425,692.67元,完成年初预算的83.47%;支出决算较上年增加192,995.79元,增长82.94%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为250,000.00,决算为249,265.49元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.56%,完成年初预算的99.71%;公务用车运行维护费支出年初预算为230,000.00,决算为168,732.18元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.64%,完成年初预算的73.36%公务接待费支出年初预算为30,000.00,决算为7,695.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.80%,完成年初预算的25.65%

因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变动上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加249,265.49元,增长100%公务用车运行维护费支出决算较上年减少58,226.79元,下降25.66%公务接待费支出决算较上年增加1,957.09元,增长34.11%;具体是国内接待费支出决算7,695.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,957.09元,增长34.11%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为510,000.00,支出决算为425,692.67,完成年初预算的83.47%支出决算较上年增加192,995.79元,增长82.94%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为250,000.00,决算为249,265.49,完成年初预算的99.71%;公务用车运行维护费支出预算为230,000.00,决算为168,732.18,完成年初预算的73.36%;公务接待费支出预算为30,000.00,决算为7,695.00,完成年初预算的25.65%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我委积极推进节约型机关建设,严格落实“过紧日子”相关要求,严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00上年无此项支出公务用车购置费支出决算增加249,265.49,增长100%;公务用车运行维护费支出决算减少58,226.79元,下降25.66%;公务接待费支出决算增加1,957.09元,增长34.11%具体是国内接待费支出决算7,695.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,957.09元,增长34.11%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2025年购置公务用车一辆

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年度经区财政局及区机关事务管理局批准,购置公务用车1。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办案、监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次95人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办案及调研(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

本年度购置公务用车1辆,因车辆需预付资金预定,车辆12月底付款后未交货,导致本年度有公务用车购置费,但公务用车数量未增加。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2025年机关运行经费支出4,528,223.56比上年增加408,621.88,增长9.92%主要原因邮电费增加55,063.56元、会议费增加47,329.50元、劳务费增加114,236.36元、委托业务费增加66,643.9元、公务用车购置费增加249,265.49元、办公设备购置增加178,309。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转支出及办案、监督检查、巡察支出

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会资产总额28,704,950.18元,其中,流动资产26,852,026.72元,固定资产1,658,222.09元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产194,701.37元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,378,129.09,其中固定资产减少179,870.50。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆1辆,账面原值378,829.00;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收3,200.00;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额667,790.70元,其中:政府采购货物支出479,278.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出188,512.70元。授予中小企业合同金额352,817.70元,其中:授予小微企业合同金额352,817.70。(以上政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(涉密部分不作说明)

五、其他重要事项情况说明

本年度报废报损资产0项,但资产处置收入3,200.00元,为上年度报废资产的处置收入。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。