保山市隆阳区农业综合行政执法大队2025年度部门决算公开

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01525707-9/20260923-00005
发文机构
隆阳区农业农村局
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部门决算
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日期
2026-09-23

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2025年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释










第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》(隆编办〔2024〕13号),保山市隆阳区农业综合行政执法大队主要职责是:

一是负责兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权;二是负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作;负责组织协调和处理跨部门的案件,承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件;负责执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作;负责本行业的行政执法检查和指导农业技术推广工作;三是负责全区农业综合行政执法培训工作,完成上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、业务室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员8人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年重点工作任务:承担法律法规、规章赋予隆阳区农业农村局履行的农业执法职责,集中行使行政处罚、行政强制权,以隆阳区农业农村局名义统一执法;承担行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、调查取证、行政强制等职能。依法统一行使农业综合执法,包括承担法律法规、规章赋予隆阳区农业农村局履行的种子、肥料、农药、兽药、生猪屠宰、动物卫生、饲料和饲料添加剂、渔业渔政、农业机械、植物检疫、农村宅基地、农业转基因生物安全等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。


第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2025年度收入合计1,963,855.73元。其中:财政拨款收入1,963,855.73元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加474,535.36元,增长31.86%。其中:财政拨款收入增加474,535.36元,增长31.86%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是政策性调资及人员退休导致机关事业单位基本养老保险减少1,668.80元、职业年金缴费减少4,706.67元、职工基本医疗保险减少2,077.05元、公务员医疗保险减少4,560.80元、其他社会保险缴费增加24,322.38元,医疗费减少10,000.00元;基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等收入较上年增加419,903.86元,公用经费增加22,961.87元,项目支出增加31,669.63元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2025年度支出合计1,963,855.73元。其中:基本支出1,892,192.10元,占总支出的96.35%;项目支出71,663.63元,占总支出的3.65%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加474,535.36元,增长31.86%。其中:基本支出增加442,865.73元,增长30.56%;项目支出增加31,669.63元,增长79.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费支出增加419,903.86元,公用经费支出增加22,961.87元,项目支出增加31,669.63元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区农业综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1,892,192.10元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,743,180.03元,占基本支出的92.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,012.07元,占基本支出的7.88%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区农业综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71,663.63元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.农业综合行政执法专项经费21,663.63元,主要用于支付办公费6,992.00元,用于支付其他商品和服务支出14,671.63.元;

2.2024年缉私经费20,000.00元和2025年缉私经费30,000.00元,主要用于支付委托业务费50,000.00元,用于处置历年来收缴的过期农药等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出1,963,855.73元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加474,535.36元,增长31.86%,完成年初预算的122.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出441,355.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.47%,完成年初预算的272.72%。主要用于事业单位离退休支出869.00元,机关事业单位基本养老保险缴费153,784.64元,死亡抚恤支出262,288.80元,其他社会保障和就业支出24,412.95元;造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升,社会保障就业缴费基数增加。

9.卫生健康(类)支出131,398.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的100.55%。主要用于行政单位医疗65,737.17元,公务员医疗补助60,193.60元,以及其他行政事业单位医疗支出5,467.87元;造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升,卫生健康支出基数增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出1,391,101.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.84%,完成年初预算的106.09%。主要用于行政运行1,319,438.07元,用于工资福利支出、商品和服务支出;隆阳区农业综合行政执法专项经费支出21,663.63元,缉私经费支出50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升,农林水(类)支出基数增加。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费,2025年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费,2024年和2025年均未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2025年机关运行经费支出149,012.07元,比上年增加22,961.87元,增长18.21%,增加的原因是:办公费增加22629.8元,水费减少540.00元,电费增加1015.21元,邮电费减少792.00元,差旅费减少17090.00元,劳务费减少620.00元,维修(护)费减少1960.00元,培训费增加5093.00元,被装购置费减少1000.00元,工会经费增加3122.00元,其他交通费增加4500.00元,其他商品和服务支出增加8603.86元;单位机关运行经费主要用于办公经费支出23,010.00元,水费支出1,560.00元,电费支出1,015.21元,邮电费支出2,208.00元,差旅费支出5,216.00元,培训费支出6,807.00元,劳务费支出1,310.00元,工会经费支出12,782.00元,其他交通费用支出82,500.00元,其他商品和服务支出12,603.86元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,保山市隆阳区农业综合行政执法大队资产总额311,597.98元,其中,流动资产243,807.27元,固定资产67,790.71元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少25,062.38元,其中固定资产减少25,102.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。