保山市隆阳区扶贫服务中心2025年度部门决算公开
- 索引号
- 01525707-9/20260923-00007
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-09-23
保山市隆阳区扶贫服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责全区贫困对象精准识别、动态管理、贫困退出、信息采集和信息维护的业务指导工作。协助制定涉及贫困地区和贫困群众生产生活条件改善的整乡推进、整村推进、沪滇扶贫协作等项目的规划和年度计划,为项目实施方案审查、项目实施和监督管理提供服务。为全区脱贫退出工作提供服务。指导乡镇(街道)脱贫退出档案管理工作。负责拟定全区农村能源建设规划及年度计划。组织指导项目建设、督查、培训及验收。承担农村可再生能源的开发利用。负责全区高标准农田建设、节水农业工程技术应用推广;参与高标准农田建设项目立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、能源办公室、固投办公室、监测办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为保山市隆阳区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员27人,机关和事业工人0人,经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人,包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
1.切实加大防止返贫监测和帮扶工作力度,筑牢防止规模性返贫底线。严格落实“早、简、准、实”要求,“线上线下”双线发力。“线上”实行“农户自主申报、部门数据共享、平台数据分析”三线预警;“线下”实行“一月一排查、一月一研判、一月一帮扶”三个一监测机制,做到早发现、早干预、早帮扶,对符合条件的农户,及时履行监测程序并录入系统,安排帮扶联系人,制定帮扶措施;对达到风险消除条件的按程序标注风险消除,做到“应纳尽纳”“应退尽退”。截至2025年12月底,全区有监测对象5069户17934人,累计已消除风险4509户16577人,未消除风险560户1357人,风险消除率92.43%。2025年度新增监测对象120户435人,均为突发严重困难户;2025年风险消除监测对象1221户4184人,其中:脱贫不稳定户272户1046人、突发严重困难户656户2206人、边缘易致贫户293户932人。
2.脱贫人口小额信贷持续发力,助力脱贫人口增收致富。用足用好脱贫人口小额信贷政策,对符合办理脱贫人口小额信贷的非卡边缘户、建档立卡脱贫人口及达到无还本续贷、展期、延期、追加贷款、风险补偿条件的及时予以支持和办理,做到应贷尽贷、应续尽续、应展尽展。2025年全区共发放贷款1349笔65,495,800.00元,全区存量贷款余额为227,022,000.00元,完成上级存量贷款稳中有增的目标的104.66%。
3.扎实做好防贫保险项目,筑起防止返贫的“拦河坝”。防止返贫是巩固拓展脱贫攻坚成果的重要目标之一,2019年以来,区扶贫服务中心建立起“政府主导设计政策+群众自愿参与缴费+财政给予保费补贴+公开招标公司运营”的方式,从“疾病(意外伤害)住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”这最易造成返贫和新增致贫原因的三个方面,为乡村人口提供保障的防贫保险。2025年完成2024—2025年度防贫保险项目保费收缴工作,参保农村户籍人口569848人,参保率达96.75%,连续6年参保率达95%以上。2025年共理赔防贫保险案件843起,结案赔付金额7,908,400.00元。通过防贫保险项目建立起的“防止返贫拦河坝”,在遏制贫困反弹、巩固拓展脱贫攻坚成果方面成效显著。
4.抓实“雨露计划”补助项目,助力脱贫人口新成长劳动力稳定就业。自负责实施“雨露计划”补助项目以来,区扶贫服务中心全面贯彻国家关于雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的政策,引导更多贫困家庭子女接受职业教育,努力实现应学尽学。2025年完成春秋季“雨露计划”补助审核发放工作,共资助学生3593人,金额为8,048,500.00元,通过“雨露计划”补助政策扶持,农村脱贫户(含监测帮扶对象)子女接受初、高等职业教育的比例逐步提高,每个孩子至少学会一项有用技能,确保贫困家庭新成长劳动力创业能力得到提升,实现一人长期就业,全家稳定脱贫。
5.抓实农村致富带头人培育工作,有效带动贫困对象增收致富。加大对农村致富带头人的支持力度,积极协调各区直部门在政策允许的范围内,做到给政策、给资金、给项目。全国防返贫监测系统中隆阳区共有274个非社区村,共需培育致富带头人934人,2025年全区有致富带头人979人,满足每村3—5人的目标任务。
二是切实加大农村能源工作力度。
1.秸秆综合利用方面。一是认真开展秸秆综合利用调查和台账建设。对丙麻、蒲缥、芒宽、瓦房、辛街、板桥等6个乡镇123户代表农户及37家秸秆综合利用市场主体年农作物秸秆综合利用情况进行定点调查,监测全区农作物秸秆综合利用情况,建立农作物秸秆资源台账系统。2024年,全区农作物秸秆产生量为45.01万吨,秸秆可收集量为40.03万吨,秸秆综合利用量为37.75万吨,秸秆综合利用率94.3%。二是强化农作物秸秆综合利用宣传培训。充分利用广播、电视、网络、报纸等传统媒体以及新媒体平台(如微信公众号、短视频平台等),广泛宣传秸秆综合利用的重要意义、经济价值和环保效益,鼓励社会各界积极参与秸秆综合利用工作,形成政府引导、市场主导、社会参与的多元化推进机制。结合“科技特派员”“科技下乡”“全国节能宣传周”“低碳宣传日”“安全生产月”等活动,组织技术人员在集镇摆摊设点、深入田间地头,开展秸秆综合利用的宣传和技术指导。2025年,共开展技术培训1次,培训农业从业人员30余人次,开展宣传活动5次,发放宣传资料图册2500余份,开展农村能源安全知识进校园活动1次,播放村镇广播40余次。三是层层落实秸秆禁烧责任体系。严格落实《中华人民共和国大气污染防治法》及 2025 年中央一号文件要求,按照“疏堵结合”的工作原理,对秸秆焚烧现象进行科学治理。采用 “线上 + 线下” 融合模式,线上通过微信公众号、短视频平台推送政策解读与危害科普,线下依托“村村响” 广播、横幅海报、入户宣讲等形式,加大秸秆焚烧危害性的宣传力度,增强全民环保意识,提升公众参与的积极性和主动性。建立健全秸秆焚烧巡查月报制度,根据农作物集中收割时期调整调度频次,督促乡镇在农作物收获关键期开展全天候、全覆盖巡查。四是持续推进2022年农作物秸秆综合利用项目。项目总投资5,000,000.00元(中央资金),目前拨付1,967,270.00元。购置便携式生物质颗粒灶(中号气化炉)700台,多功能不锈钢生物质颗粒灶(大号气化炉)20台;装载机、离心式环模颗粒机等设备5台(套);创建农作物秸秆(油菜秸秆、烤烟秸秆)还田1000 亩示范样板;开发“隆阳秸秆积分”小程序,构建农作物秸秆收储运体系;完成隆阳区农作物秸秆可收集系数及草谷比检测报告;在丙麻乡开展油菜秸秆粉碎还田试验示范;完成秸秆综合利用技术培训5场次,共计500人次,发放宣传资料1000余份。
2.农村沼气管理工作方面。一是深化隐患排查,实现动态清零目标。建立“存量+隐患”双台账,按“正常使用、闲置停用、废弃待报废”分类登记辖区内沼气设施,实现“一池一档、一村一册、一镇一库”,构建精准排查体系。紧盯进出料口、管道灶具、压力容器等关键环节,以及元旦、春节等重要节点,加大隐患排查力度。全年累计排查各类沼气设施 3413座,发现安全隐患 63 处,针对管道老化、盖板缺失、警示标志不全等突出问题,采取更换部件、加固密封、增设标识等整改措施,全部实现“发现—登记—整改—销号”闭环管理,整改率达100%。推广使用“云南省农业农村环境污染防治信息平台”管理系统,实现隐患排查数据实时上传、动态跟踪,强化科技赋能监管。二是强化宣传培训,提升安全防护能力。构建立体化宣传矩阵,线上利用微信群、“村村响”广播、短视频平台等推送沼气安全使用知识、应急处置方法,覆盖群众 10万余人次,线下开展“安全知识进乡村”活动6场次,通过摆摊设点、入户指导、发放宣传资料等形式,向农户普及沼气池安全操作、隐患识别、自救互救常识,累计发放宣传资料图册2500余份。组织开展农村沼气安全生产专题培训班,覆盖乡镇(街道)农业服务人员、养殖业主等 500 余人次,培训内容涵盖有限空间作业规范、设备日常维护、事故应急处理等实操技能,有效提升广大群众农村能源安全生产管理能力。三是健全长效机制,夯实安全管理基础。推动建立“政府主导、部门协同、主体负责、社会参与”的长效管护机制,倡导基层组建专业化沼气管护服务团队,负责提供设施维护、隐患排查、应急处置等社会化服务。推进分类处置利用,按照“因地制宜、分类施策”原则,推进实施《云南省农村沼气设施安全处置工作实施办法(暂行)》,对达到报废条件的沼气设施严格按照《云南省农村户用沼气池兴废利旧安全处置技术指南(试行)》进行安全处置,并登记造册,完善沼气设施建设、运营、报废全流程管理。
三是全力推进农业固定资产投资工作。
2025年完成农业固定资产投资192,940,000.00元,在库项目18个(续建6个,新入库12个)。具体如下:
1.已完工项目(6个,2025年完成投资报数8482万元)。其中:隆阳区2023年农田建设项目(第二批次),完成投资报数6,850,000.00元;隆阳区2023年农田建设(改造提升)项目,完成投资报数9,260,000.00元;云南省保山市隆阳区2023年增发国债高标准农田建设项目,完成投资报数15,950,000.00元;隆阳区病死畜禽无害化处理项目,完成投资报数9,700,000.00元;隆阳区2023年中央预算内投资高标准农田建设项目,完成投资报数13,060,000.00元;隆阳区贡江咖啡庄园建设项目,完成投资报数30,000,000.00元。
2.正在建设项目(12个,2025年完成投资报数108,120,000.00元;2026年计划完成投资169,650,000.00元)。其中:隆阳区核心烟区烘烤冷藏一体化新能源烤房建设项目,2025年完成投资报数36,000,000.00元,2026年计划完成投资60,000,000.00元;隆阳区2021年农田建设项目(瓦房、西邑片区补建),2025年完成投资报数6,950,000.00元,2026年计划完成投资4,050,000.00元;隆阳区2021年农田建设项目(丙麻片区补建),2025年完成投资报数6,260,000.00元,2026年计划完成投资270,000.00元;隆阳区2021年农田建设项目(瓦渡片区补建),2025年完成投资报数4,490,000.00元,2026年计划完成投资1,320,000.00元;隆阳区2022年农田建设项目(省级土地出让金板桥、水寨片区),2025年完成投资报数7,710,000.00元,2026年计划完成投资5,790,000.00元;隆阳区2022年农田建设项目(省级土地出让金丙麻、瓦渡片区),2025年完成投资报数8,950,000.00元,2026年计划完成投资6,050,000.00元;隆阳区2022年农田建设项目(省级土地出让金蒲缥、西邑片区),2025年完成投资报数6,290,000.00元,2026年计划完成投资2,620,000.00元;隆阳区2022年农田建设项目(瓦房片区补建),2025年完成投资报数6,780,000.00元,2026年计划完成投资2,810,000.00元;隆阳区2022年农田建设项目(芒宽、瓦马片区补建),2025年完成投资报数9,670,000.00元,2026年计划完成投资7,240,000.00元;云南省保山市隆阳区2025年超长期特别国债资金支撑设施农业更新改造项目,2025年完成投资报数12,710,000.00元,2026年计划完成投资30,810,000.00元;云南烟草扶持隆阳区“诗画潞江,傣韵芒旦”生态农旅融合乡村振兴示范园建设项目,2025年完成投资报数1,210,000.00元,2026年计划完成投资33,790,000.00元;隆阳区2025年玉米单产提升工程建设项目,2025年完成投资报数1,100,000.00元,2026年计划完成投资14,900,000.00元。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区扶贫服务中心2025年度收入合计25,061,827.57元。其中:财政拨款收入25,061,827.57元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加5,651,881.83元,增长29.12%。其中:财政拨款收入增加5,651,881.83元,增长29.12%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因一是人员经费3,743,482.67元较2024年度2,421,282.62元增加1,322,200.05元,二是公用经费152,252.49元较2024年度88,698.50元增加65,553.99元。三是项目经费21,166,092.41元较2024年度16,899,964.62元增加4,266,127.79元。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区扶贫服务中心2025年度支出合计25,061,827.57元。其中:基本支出3,895,735.16元,占总支出的15.54%;项目支出21,166,092.41元,占总支出的84.46%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加5,651,881.83元,增长29.12%。其中:基本支出增加1,385,754.04元,增长55.21%;项目支出增加4,266,127.79元,增长25.24%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是人员经费3,743,482.67元较2024年度2,421,282.62元增加1,322,200.05元,二是公用经费152,252.49元较2024年度88,698.50元增加65,553.99元。三是项目经费21,166,092.41元较2024年度16,899,964.62元增加4,266,127.79元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区扶贫服务中心机构正常运转的日常支出3,895,735.16元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,743,482.67元,占基本支出的96.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,252.49元,占基本支出的3.91%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区扶贫服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21,166,092.41元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.脱贫人口小额信贷贴息项目经费8,537,592.41元,主要用于2025年度持续补贴发放贷款1349笔65,495,800.00元,全区存量贷款余额为227,022,000.00元,完成上级存量贷款稳中有增的104.66%。为脱贫群众发展生产提供贴息贷款支持。
2.雨露计划项目经费8,048,500.00元,主要用于2025年完成春秋季“雨露计划”补助学生3593人,金额8,048,500.00元,通过“雨露计划”补助政策扶持,农村脱贫户(含监测帮扶对象)子女接受初、高等职业教育的比例逐步提高,每个孩子至少学会一项有用技能,确保贫困家庭新成长劳动力创业能力得到提升,实现一人长期就业,全家稳定脱贫。
3.防贫保险项目经费4,580,000.00元,主要用于建立起“防止返贫拦河坝”,从“疾病(意外伤害)住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”三个方面对乡村7.2万人户籍人口进行保障并遏制贫困反弹,巩固拓展脱贫攻坚成果,2025年共理赔防贫保险案件843起,结案赔付金额7,908,400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区扶贫服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出25,061,827.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,651,881.83元,增长29.12%,完成年初预算的279.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出459,863.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,完成年初预算的111.59%。主要用于事业单位离退休支出400.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出417,743.04元、其他社会保障和就业支出41,720.63元;造成预决算差异的主要原因是人员正常晋级晋档。
9.卫生健康(类)支出298,603.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,完成年初预算的110.70%。主要用于事业单位医疗支出176,932.09元、公务员医疗补助支出96,567.00元、其他行政事业单位医疗支出25,104.07元;造成预决算差异的主要原因是人员正常晋级晋档。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出24,303,360.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.97%,完成年初预算的293.40%。主要用于事业运行支出3,137,268.33元,社会发展支出8,048,500.00元,贷款奖补和贴息支出8,537,592.41元,其他巩固拓展脱贫攻坚成果支出4,580,000.00元。造成预决算差异的主要原因是年中新增上级补助资金。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区扶贫服务中心属于事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市隆阳区扶贫服务中心资产总额159,893.93元,其中,流动资产120,404.70元,固定资产22,544.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17,065.95元,其中固定资产减少17,109.94元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额16,400.00元,其中:政府采购货物支出11,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额14,800.00元,其中:授予小微企业合同金额14,800.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



