保山市隆阳区农业技术推广中心2025年度部门决算公开
- 索引号
- 01525707-9/20260923-00009
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-09-23
保山市隆阳区农业技术推广中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》(隆编〔2024〕6号),本单位的主要职责是:负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。组织种质资源普查、鉴定;负责种子质量监督扦样、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训、救灾种子储备。参与品种审定、登记、鉴定评价。负责种子价格监测、供求形势分析等信息工作。配合编制种子发展规划;负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类、甘蔗、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等农作物育种、栽培技术研究,新品种、新技术引进、试验、示范推广;负责农作物科技信息服务、技术培训及指导,以及病、虫、草、鼠害的防治工作;拟定和推广全区农作物生产技术标准及技术规范;负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应;承担实施上级部门下达的农作物科技项目。
二、基本情况
(一)机构设置情况
本单位共设置15个内设机构,包括:办公室、财务室、水稻玉米组、麦类油料组、豆薯杂粮组、茶叶水果组、蚕桑产业组、甘蔗咖啡作物组、中药材花卉作物组、蔬菜作物组、农作物种业管理室、主任办公室、副主任办公室、驾驶员室、检验室。
本单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
本单位作为保山市隆阳区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
本单位2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员68人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
本单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人(离休0人,退休70人),年末学生0人,年末遗属14人。
车辆编制5辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.聚焦中心任务,粮食安全生产根基持续筑牢
始终将保障粮食和重要农产品稳定安全供给作为头等大事,全力稳面积、增单产、增效益。
粮油生产稳中有进。全年完成稻谷种植面积10.67万亩,总产7.42万吨;玉米种植面积56.39万亩,总产32.6万吨;油菜播种面积7.178万亩,总产1239.2万公斤;麦类种植面积10.25万亩,总产2876.7万公斤。主要粮油作物单产保持稳定或实现增长。
单产提升行动成效显著。深入实施大豆玉米带状复合种植项目2万亩,玉米、大豆亩产均超指标任务。扎实推进玉米大面积单产提升项目,创建百亩攻关田、千亩示范方、万亩高产片,带动全区玉米平均单产较上年增长2.20%。油菜绿色高质高效示范取得突破,示范区平均单产较上年增长22.10%。
关键技术集成推广。推广水稻旱作、早秋大麦避旱栽培、油菜轻简化栽培、大豆玉米带状复合种植等一批稳产增产技术模式。加强新品种引进试验,完成各级水稻、玉米、油菜、麦类等作物品种试验数百组,筛选储备了一批优良品种。
2.聚焦特色培育,现代农业产业体系加速构建
立足资源禀赋,推动特色产业提质增效,延伸产业链条,促进三产融合。
传统产业巩固提升。蚕桑产业稳定发展,全年养蚕4.76万张,产茧204.7万公斤,实现蚕茧产值1.12亿元。推广雄蚕品种、智能化共育等新技术,建设有机茧丝基地,产业附加值不断提升。甘蔗产业稳面积提单产,2024/2025榨季入榨甘蔗14.34万吨,产糖1.94万吨,机械化应用率持续提高。咖啡产业种植面积达14.37万亩,产量2.31万吨。
优势产业做优做强。水果产业规模效益双提升,全区水果面积24.32万亩,产量31.07万吨,产值13.25亿元。甜柿、芒果等主导品种优势巩固,数字化果园、微生物肥应用等探索推进。蔬菜产业供给保障有力,播种面积27.71万亩,产量60.15万吨。绿色有机认证取得新进展,集约化育苗、连作障碍治理等技术推广深化。咖啡产业集群效应明显。咖啡产业已形成从种植、精深加工、品牌建设到多元销售和文旅体验的完整产业链体系,全区咖啡种植面积11.89万亩,注册咖啡企业85家,注册产品品牌603个,国家级龙头企业1家、省级龙头企业10家、市级龙头企业13家。全区有咖啡电商销售企业51家,2025年上半年销售额2.3亿元。有咖啡庄园18家,其中省级精品咖啡庄园6家(全省14家);咖啡门店98家;有省级咖啡示范家庭农场2个、市级咖啡家庭农场2个。
特色产业亮点纷呈。中药材(含药用花卉)种植面积超11万亩,产值超5亿元,万寿菊等品种带动村集体经济增收效果明显。“保山透心绿蚕豆”成功获得国家地理标志产品认证并入选云南省“绿色云品”品牌目录,种质资源保护与创新利用项目扎实推进。茶叶产业稳步发展,全年毛茶产量2650.2吨,初制所建设、古茶树保护、茶文旅融合得到加强。
3.聚焦创新驱动,农业科技支撑能力显著增强
坚持把农业科技创新摆在突出位置,强化技术攻关、成果转化和人才培育。
科研试验示范扎实推进。各产业组围绕品种选育、栽培技术、病虫害防控、土壤改良等开展大量试验研究。水稻玉米组完成大量种质资源鉴定与保存;油菜组依托专家工作站开展育种攻关;蔬菜组开展连作障碍综合治理试验;水果组进行甜柿修剪技术、微生物肥等示范;豆薯杂粮组实施蚕豆提纯复壮项目。
技术成果转化应用加速。全年参与审定/登记作物品种2个,发表科技论文多篇。编制地方标准《高品位生丝雄蚕茧生产技术规程》。李劲峰专家基层科研工作站考核优秀。农科服务团、科技特派团深入基层,建设科技示范基地,解决生产实际问题,促进成果落地。
科技人才队伍不断壮大。顺利完成年度职称评审、岗位聘任工作,人才结构持续优化。认定“三区”人才6人、科技特派员9人。开展产业技术培训百余场,培训基层农技员和农民超万人次。
4.聚焦监管服务,农业行业发展环境规范有序
认真履行行业管理职责,加强市场监管、风险防控和公共服务。
种业安全监管有力。扎实开展种子市场专项检查、质量监督抽查、制种基地检查,严厉打击违法违规行为,保障农业生产用种安全。规范开展备荒种子储备。加强生物育种测试站监管。
项目资金管理规范。严格执行各类项目资金管理办法,确保专款专用。认真整改上级巡察、审计反馈问题,涉及资产管理、补贴发放、项目验收等方面,建立健全长效机制。
综合服务保障高效。办公室充分发挥枢纽作用,公文处理、会议组织、综合协调、制度建设、后勤保障、公车管理、检查整改、专项工作统筹等高效运转,为中心整体工作提供了坚实保障。人事、档案、保密等工作规范有序。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区农业技术推广中心2025年度收入合计32,587,893.83元。其中:财政拨款收入32,582,893.83元,占总收入的99.98%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入5,000.00元,占总收入的0.02%。
与上年相比,收入合计增加11,876,439.51元,增长57.34%。其中:财政拨款收入增加11,941,439.51元,增长57.85%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少65,000.00元,下降92.86%。主要原因是:1.一般公共预算财政拨款增加9,479,139.51元,其中:基本支出增加3,997,436.84元,项目支出增加5,411,730.67元;2.政府性基金拨款增加2,462,300.00元;3.非财政拨款收入减少65,000.00元。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区农业技术推广中心2025年度支出合计32,582,893.83元。其中:基本支出12,252,745.25元,占总支出的37.60%;项目支出20,330,148.58元,占总支出的62.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加11,871,467.51元,增长57.32%。其中:基本支出增加3,997,436.84元,增长48.42%;项目支出增加7,874,030.67元,增长63.21%。主要原因是:1.基本支出增加3,997,436.84元,主要为人员经费支出增加3,770,561.38元、公用经费支出增加226,875.46元;2.项目支出增加7,874,030.67元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出12,252,745.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,842,307.70元,占基本支出的96.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410,437.55元,占基本支出的3.35%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,330,148.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本单位本年度实施的重点项目情况:
1.2025年热带果树种质资源圃建设项目经费150,000.00元,主要用于:热经所通过建设种质资源圃收集保存咖啡、芒果、荔枝、柑橘、木薯、牧草等各农作物种质资源,利用收集保存的种质资源,不断改善云南省咖啡、芒果、荔枝、柑橘、木薯等农业产业品种结构,不断更新、选育出适合我省市场需求、产业需求的新品种,其中“云咖RJS1号”“云热薯1号”等品种的选育更是实现了云南省拥有自主知识产权的咖啡、木薯品种从无到有,通过品种转让、新品种成果推广应用,为云南省咖啡、芒果、荔枝、柑橘、木薯、牧草等农业产业绿色健康发展提供品种科技支撑,助力我省产业乡村振兴。
2.2025年保山市隆阳区大豆玉米带状复合种植项目经费3,000,000.00元,主要用于:建设大豆玉米带状复合种植示范区2万亩,其中:高效模式攻关核心示范区1000亩、多点示范区19000亩,包括配套实施全程机械化生产技术示范区1000亩,项目实施新增效益1148万元,新增投入产出比1:2.51,经济效益显著。
3.2025年保山市隆阳区玉米大面积单产提升行动项目经费966,500.00元,主要用于:在全区创建10个玉米单产提升行动种植百亩攻关田,面积0.1万亩,玉米产量650kg/亩;5个玉米单产提升行动种植千亩示范方,面积0.5万亩,玉米产量600kg/亩;2个万亩高产片,面积2万亩,玉米产量585kg/亩。带动全区56.8万亩玉米单产超579kg/亩,比2025年568公斤增10kg/亩、增1.9%。推广高产高效集成技术,超计划完成隆阳区示范县玉米大面积单产提升行动,2025年,隆阳区玉米大面积单产比2024年高1.1%,带动全区玉米平均亩产比2022年提高18公斤左右。力争全区玉米平均亩产达到579公斤左右,其中:万亩高产片2万亩,单产比2022年高10%,三年平均亩产606公斤。
4.隆阳区2025年保山透心绿蚕豆部级绿色高质高效项目经费320,000.00元,主要用于:在板桥镇、汉庄镇、辛街乡、西邑乡、瓦渡乡建设保山透心绿蚕豆部级高质高效示范区2000亩,通过项目的实施实现单产指标150公斤,保山透心绿蚕豆绿色高质高效项目2000亩,产量指标150kg/亩,预计产量30万公斤,产值240万元。保障3万亩良种更新换代;带动全区种植8万亩,实现总产1200万公斤,总产值9600万元。带动企业增效、农民增收,成为乡村振兴的稳定产业,促进保山透心绿蚕豆产业产销两旺,经济效益显著。
5.2025年油菜扩种单产提升项目经费2,151,000.00元,主要用于:重点布局丙麻乡(油菜单产提升行动乡),扩种面积1.0万亩,产量指标:200kg/亩、总产2000吨,辐射带动板桥、辛街、西邑、瓦窑、兰城、永盛、汉庄等乡镇油菜种植,全区播种面积7.17万亩。在金鸡乡东方村试验示范基地、板桥镇沙坝试验示范基地、丙麻试点等建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地200亩。依托实施国家级油菜新品种区域试验点优势,实施引进油菜新品种50份,展示新品种15个,鉴定1—2个品种(品系)用于下年示范。为大面积示范推广提供品种、技术支撑。通过本项目的实施,建设隆阳区优质油菜绿色高质高效示范区10000亩(单产提升核心样板200亩),产量指标200kg/亩,实现油菜籽产量200万kg,实现总产值1400万元。项目预计比非项目区增产20万kg(与大面积180公斤/亩比,亩增20公斤,下同),增加产值140万元,带动养蜂、加工、旅游等预计增加收入100万元以上,经济效益显著。
6.隆阳区2023-2024年度糖料甘蔗良种良法推广项目经费5,355,800.00元,主要用于:在全区完成糖料蔗健康种苗推广面积1.8万亩、糖料蔗脱毒种苗(采用温水脱毒技术处理后的脱毒种苗或组培苗)推广面积0.5万亩。推广糖料蔗机械化深翻开沟及标准化种植2.3万亩(1.1米及以上行距)、推广宿根保墒管理技术3万亩、分布式机械收获8万吨,隆阳区甘蔗种植涉及芒宽、杨柳、蒲缥、瓦房、瓦马、潞江、汉庄7个乡镇、48个村,共种植甘蔗约3.49万亩(田蔗约1.26万亩、地蔗约2.23万亩),实现农业产量约13.96万吨及农业产值约6421.6万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出30,120,593.83元,占本年支出合计的92.44%。与上年相比增加9,479,139.51元,增长45.92%,完成年初预算的231.77%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,686,782.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的60.75%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出1,253,779.52元,死亡抚恤支出358,873.20元,其他社会保障和就业支出(失业保险)74,130.13元;造成预决算差异的主要原因是:本单位本年度退休8人,人员减少。
9.卫生健康(类)支出1,109,465.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的103.34%。主要用于:事业单位医疗支出542,631.11元,公务员医疗补助支出481,140.40元,其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)85,694.34元;造成预决算差异的主要原因是:本单位本年度退休8人,人员减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出27,324,345.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%,完成年初预算的298.77%。主要用于:事业运行支出9,456,496.55元,科技转化与推广服务支出50,000.00元,防灾救灾支出37,500.00元,农业生产发展17,580,348.58元,其他农业农村支出200,000.00元;造成预决算差异的主要原因是:造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级下达的项目资金。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,750.00元,决算为80,537.66元,完成年初预算的73.38%;支出决算较上年增加64,404.50元,增长399.21%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元,决算为80,537.66元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的80.74%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加64,404.50元,增长399.21%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,750.00元,决算为80,537.66元,完成年初预算的73.38%;支出决算较上年增加64,404.50元,增长399.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元,决算为80,537.66元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的80.74%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位严格落实厉行节约制度,严格控制接待支出;日常外出开展工作,根据工作地点、工作内容采取多组协同模式共同外出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加64,404.50元,增长399.21%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:单位车辆老化,车辆维修费增加;外出开展观察试验较多,车辆运行费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位属于公益一类事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,本单位资产总额17,341,231.80元,其中,流动资产5,539,871.32元,固定资产7,648,641.60元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,194,000.00元,无形资产2,958,718.88元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,110,317.69元,其中固定资产增加4,687,267.28元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋327.21平方米,账面原值325,114.87元,实现资产使用收入131,199.14元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额2,005,000.00元,其中:政府采购货物支出2,005,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,005,000.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
本单位属保山市隆阳区农业农村局二级单位,不涉及部门整体支出绩效自评,故《部门整体支出绩效自评表》《部门整体支出绩效自评情况》《2024年度项目支出绩效自评表》无内容。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



