保山市隆阳区救助管理站2026年预算公开

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01525695-7/20260324-00003
发文机构
隆阳区民政局
公开目录
部门预算
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日期
2026-03-24

附件1


保山市隆阳区救助管理站2026年预算公开目录


第一部分 保山市隆阳区救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区救助管理站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表




保山市隆阳区救助管理站2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》(保办字〔2019〕8号)和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》(隆发〔2019〕5号)文件,保山市隆阳区救助管理站主要职责是:

1.提供符合食品卫生要求的食物;

2.提供符合基本条件的住处;

3.对在站内突发急病的,及时送医院救治;

4.帮助与其亲属或者所在单位联系;

5.对没有交通费返回其住所地或者所在单位的,提供乘车凭证。

(二)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,为:隆阳区救助管理站综合办公室。无所属单位。

(三)重点工作概述

2025年,救助站在民政局党组领导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对困难群众格外关注、格外关爱、格外关心的重要指示精神,牢固树立“以人为本、为民服务、为民解困”的理念,秉承“民政为民、民政爱民”的宗旨,锐意进取,扎实工作,守牢民生基本底线,织密民生保障“安全网”,持续认真开展流浪乞讨人员救助管理工作,较好地完成了各项工作任务。现将2025以来工作开展情况总结如下:

2025年共救助流浪乞讨人员308人,其中站内救助284人,站外救助24人。男265人,女43人。救助对象中18岁以下的有9人,19-59岁263人,60岁以上36人。残疾16人,精神障碍52人,行动困难9人,危重病人7人,住院治疗5人。提供返乡车票179人,护送返乡71人,亲属接回17人,。潞江镇石梯村敬老院现有院民13人。

二、预算单位基本情况

2026年保山市隆阳区救助管理站部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2026年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入968,746.05元,其中:一般公共预算968,746.05元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少169,623.43元,同比下降14.9%,主要原因:1、救助站专项工作经费减少100,000元;2、公车购置与运维费减少33,250元。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入968,746.05元,其中:本年收入968,746.05元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少169,623.43元,同比下降14.9%,主要原因:1、2026年救助站专项工作经费减少100,000元;2、2026年公车购置与运维费减少33,250元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出968,746.05元。财政拨款安排支出968,746.05元,其中:基本支出818,746.05元,与上年对比减少69,623.43元,同比减少7.84%,主要原因:2026年公车购置与运维费减少33,250.00元;项目支出150,000元,上年对比减少100,000元,同比减少40%,主要原因是:2026年救助站专项工作经费减少100,000元。

(一)财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2026年保山市隆阳区救助管理站基本支出申请安排818,746.05元,其中:人员经费759,048.05元;公用经费59,698元。

2.项目支出情况

2026年保山市隆阳区救助管理站项目支出申请安排1个项目,资金共计150,000元,其中:民生项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元;专项业务类项目1个,资金共计150,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,700元,主要用于单位退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84,424元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23,208元,主要用于单位死亡职工抚恤支出。

4.2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出774,750.84元,主要用于流浪乞讨人员救助支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,215.77元,主要用于单位人员失业保险。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35,373.49元,主要用于单位人员医疗保障。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41,411.16元,主要用于单位在职人员公务员医疗保障。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,662.79元,主要用于单位在职人员工伤保险。

(二)非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2026年保山市隆阳区救助管理站基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2026年保山市隆阳区救助管理站项目支出申请安排0个项目,资金共计0元,其中:民生项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额33,200元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,450元,较上年减少33,250元,同比减少49.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区救助管理站2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年持平。

持平原因是:厉行勤俭节约,2026年及2025年均未安排因公出国预算。

(二)公务接待费

保山市隆阳区救助管理站2026年公务接待费预算为1,200元,较上年持平。

增减变化原因:积极贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,严格按照“三公”经费只减不增和持平原则。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费为33,250元,较上年减少33,250元,同比减少50%。其中:公务用车购置费0元,较上年持平;公务用车运行维护费33,250元,较上年减少33,250元,同比减少50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:2026年公务用车保有量为1辆,较上年减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区救助管理站共申报项目1个,编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排150,000元;编制绩效指标1个,其中:重点项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区救助管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

(一)流浪乞讨人员专项救助经费项目

1.总体目标:保障流浪乞讨人员生活权益。

2.绩效目标:对生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助,保障其基本生活权益。承担街头主动救助工作,向流浪乞讨人员宣传救助政策法规,告知救助范围和救助内容,劝返和引导流浪乞讨人员入站救助。负责做好入站求助人员的登记、核查、甄别、管理等工作,及时做好流浪乞讨人员的返乡与安置工作。

(1)产出指标

①数量指标:临时救助(人次)>=310人/人次,医疗救助(人次)>=15人/人次,临时安置人员(人次)>=15人/人次,寻亲返乡(人次)>=10人/人次

②质量指标:救助对象认定准确率=100%

③时效指标:救助发放及时率=100%

(2)效益指标

①社会效益指标:实现应救尽救,救助人员生活状况改善是否显著提高。

满意度指标

服务对象满意度指标:救助对象满意度>=98%

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区救助管理站属于事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,保山市隆阳区救助管理站资产总额1,340,431.16元,其中,流动资产571,126.43元,固定资产684,305.03元,无形资产84,999.70元。与上年相比,本年资产总额减少47,368.05元,其中货币资金增加18,965.84元,固定资产减少64,333.85元,无形资产减少2000.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值188,000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入16,600元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。