保山市隆阳区发展和改革局2026年预算公开

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01525722-0/20260312-00001
发文机构
隆阳区发展和改革局
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部门预算
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2026-03-12

附件1


保山市隆阳区发展和改革局2026年预算公开目录


第一部分 保山市隆阳区发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区发展和改革局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



保山市隆阳区发展和改革局2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导,提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议,提出调控工作建议。负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。

4.负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析,提出对策建议。负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。

5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。组织实施市场准入负面清单制度,推进国有企业混合所有制和垄断行业改革,推动全国统一大市场建设相关工作的贯彻落实。

6.起草对外开放有关规范性文件。对接国家、省、市“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策和工作机制,提出贯彻落实国家、省、市有关政策措施建议。

7.负责投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、结构调控目标及工作建议。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资有关措施。

8.负责推进落实区域协调发展战略,组织拟订有关区域规划。编制以工代赈规划和计划并组织实施。协调推进全区易地扶贫搬迁后续扶持工作。

9.组织实施开发区发展规划,协调有关部门做好开发区改革发展工作。统筹协调园区经济发展中的重要事项、重大问题。

10.组织拟订综合性产业发展措施,协调推进经济结构战略性调整。综合研判消费变动趋势,贯彻落实促进消费的综合性政策措施

11.与相关部门共同组织拟订创新创业和高技术发展的措施,协调实施重点计划及项目。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控,按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

13.提出并协调实施社会发展规划、措施建议,组织编制和协调社会发展规划和年度计划,协调推进人口、文化、教育、卫生、体育、旅游、民政等社会事业发展,统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。统筹推进社会信用体系建设工作。

14.贯彻落实绿色发展有关战略、规划和政策。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

15.负责区级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。

16.贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,研究提出全区能源发展战略和重大政策建议。

17.管理国家、省、市列名管理的重要商品价格、服务价格、行政事业性收费。

18.贯彻落实数字云南建设部署,统筹推进数字隆阳、数字经济、数字政府、数字社会建设。

19.贯彻落实粮食流通和物资储备管理的法律法规、政府规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

20.负责区级救灾储备物资的管理。负责区级粮食等重要物资的管理。承担区级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。

21.承担区级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。

22.负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划,贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。

23.优化服务营商环境。指导、协调、推进全区优化营商环境各项措施贯彻落实,并督促检查落实情况,负责对全区优化营商环境工作情况进行考核。

24.负责国防动员工作综合协调、组织实施和经济动员相关工作。

25.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置17个内设机构,包括:办公室、综合规划股、政策法规和体改财金股、评估督导股、固定资产投资股、产业发展股、农村经济发展股、社会发展股、能源股、价格收费管理和调控监测股、物资储备管理股、物资储备建设和安全股、物资储备监督检查股、国防动员股、数据管理和技术创新股、营商环境股、区域协调发展和地区振兴股。无所属单位。

)重点工作概述

1.抢抓项目建设进度。全力支持配合项目实施单位加快光伏项目实施进度,积极协调项目用地、并网等要素保障,及时解决项目建设中遇到的困难和问题,督促落实设备采购进度。持续推进六合、丛岗等6个光伏发电项目建设进度力争莫卡、鱼塘等1094万千瓦光伏项目全容量并网投产。积极推进隆阳区分布式光伏项目建设,科学规划和实施农村户用、一般工商业和大型工商业等分布式光伏项目。

2.积极申报风电项目。积极推进白家山、安和等655.2万千瓦风力发电项目前期工作,积极与省市发改、能源部门对接,力争白家山、安和等655.2万千瓦风力发电项目纳入云南省2026年新能源年度建设方案。

3.持续抓好能源安全生产。2026年持续抓好能源领域地质灾害风险隐患、安全生产隐患排查,结合安全生产治本攻坚三年行动挂图作战任务,抓住岁末年初、汛期、节假日等重要时间节点,牢牢守住不发生较大及以上安全生产事故的底线。

4.积极推进招商引资项目落地。新能源专班2026年计划招商引资项目20项,能源项目9个,数字经济项目11个,按照投促局要求持续抓好新能源板块招商引资工作。

5.粮食质量安全检验监测工作。作为粮食安全监管部门,认真履行监督检查职能职责,建立依法管理机制,严格落实粮油出入库质量安全检验制度和粮油库存情况部门双随机抽查制度,切实做好防范化解粮油购销领域风险隐患,认真研究制定了《2026年隆阳区粮食质量安全监测计划》,积极会同市级完成国家、省、市明确的粮食品种和样品数量的抽样送检工作。

6.价格监管监测工作。一是强化主动谋划,增强工作前瞻性。深化政策研究,系统梳理学习国家及省、市价格调控与收费管理政策,把握改革方向,提升政策理论水平;加强趋势研判,建立常态化市场调研机制,洞察教育、医疗、养老、殡葬、停车等民生领域价格矛盾与风险点,变“被动响应”为“主动预案”,提前制定应对方案,增强工作预见性和主动性。二是加强总结提炼,提升宣传效能。聚焦殡葬、教育、电动自行车充电、物业服务等民生价格收费热点策划宣传主题,利用政府官网、微信公众号、新闻媒体等平台构建信息发布矩阵,及时发布政策解读、市场动态和监管成效,回应社会关切,引导公众预期,提升公众知晓度和满意度。

7.物资储备工作。加强业务指导服务,完成2026年轮换计划任务和增储工作,完成粮食流通统计年报和秋粮收购5日报、夏粮收购5日报,做好拟采购物资入库所需仓库、接收及验收入库工作,拨付管理经费尾款17682.90元,做好市级物资前置乡镇准备工作,督促前置乡镇管理好救灾物资,完成回收物资的报废处置工作,及时对接农发行,跟进军粮采购贷款到位情况,确保有钱购粮,不定期检查军粮库存及质量情况,确保库存满足1个月用粮需要。

8.持续开展“两新”工作。加大超长期特别国债支持大规模设备更新项目谋划储备力度,加强与省市发改部门汇报对接,时刻关注开放领域政策投向,积极向上申报项目资金支持;积极与商务部门加强沟通,持续加大以旧换新宣传指导工作,扩大宣传面,让更多的老百姓享受实惠;加强与工信部门对接,针对重点用能企业,积极鼓励企业加强节能技术创新,大力开发、推广、使用高效节能新技术、新工艺、新产品和新设备。按照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》有关要求,积极督促高耗能企业增加节能项目的资金投入,加快淘汰落后生产能力、工艺、技术和设备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制40人,工勤人员编制4事业编制13人。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,626,412.02,其中:一般公共预算13,992,191.72,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收0元。上年结转收入2,634,220.30

与上年对比减少26,594,448.22同比下降61.53%主要原因一是一般公共预算拨款收入减少29,128,668.52,主要是减少隆阳区项目前期工作经费预算收入30,000,000元;二是减少单位资金收入47,274.70元;三是增加上年结转收入2,634,220.30元,主要是增加旧寨村光伏发电项目支持隆阳区产业发展支持结余资金2,634,220.30元。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,992,191.72,其中:本年收入13,992,191.72,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,992,191.72,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少29,128,668.52同比下降67.55%主要原因一是基本支出预算拨款收入减少93,669,主要是在职人员与上年相比减少4人,导致工资福利及各类保险等人员经费预算收入和公用经费预算收入减少93,669元;二是项目预算拨款收入减少29,035,000元,主要是隆阳区项目前期工作经费支出减少30,000,000元、隆阳区“十四五”规划编制工作经费支出减少600,000元、隆阳区“十五五”规划编制工作经费支出减少400,000元、抓项目稳投资专项工作经费支出减少50,000元、隆阳区电子政务系统平台租用工作经费支出减少400,000元,隆阳区人防机动指挥所建设项目资金支出减少100,000元、隆阳区“十五五”专项规划编制工作经费支出增加2,520,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,626,412.02财政拨款安排支出13,992,191.72,其中基本支出8,351,191.72,与上年对比减少93,668.52同比下降1.11%主要原因一是编制预算时在职在编人员与上年相比减少4人,导致工资福利及各类保险等人员经费预算支出减少53,814.52元;二是公用经费预算支出减少39,854元。项目支出5,641,000,与上年对比减少29,035,000同比下降83.73%,主要原因是:隆阳区项目前期工作经费支出减少30,000,000元、隆阳区“十四五”规划编制工作经费支出减少600,000元、隆阳区“十五五”规划编制工作经费支出减少400,000元、抓项目稳投资专项工作经费支出减少50,000元、隆阳区电子政务系统平台租用工作经费支出减少400,000元,隆阳区人防机动指挥所建设项目资金支出减少100,000元、隆阳区“十五五”专项规划编制工作经费支出增加2,520,000元。单位资金安排支出2,634,220.30,其中:其他支出2,634,220.30元,与上年对比增加2,534,220.30同比增长2534.22%,主要原因是增加旧寨村光伏发电项目支持隆阳区产业发展支持资金2,634,220.30元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2010401一般公共服务支出-发展和改革事务支出-行政运行支出合计6,517,810.52元,主要用于在职人员工资福利支出5,683,125.52元,用于在职人员公用支出749,685元,用于缴纳残疾人保证金85,000元;

2.2010406一般公共服务支出-发展和改革事务支出-社会事业发展规划支出合计3,120,000元,主要用于“十五五”规划编制经费支出600,000元,隆阳区“十五五”专项规划编制经费支出2,520,000元;

3.2010499一般公共服务支出-发展和改革事务支出-其他 发展和改革事务支出合计1,836,000元,主要用于新能源板块招商引资专班工作经费950,000元,用于隆阳区发展和改革局抓项目稳投资工作经费340,000元,用于优化营商环境促进市场主体倍增工作经费20,000元,用于固定资产节能审查工作经费20,000元,电子政务系统平台租用工作经费500,000元,离退休党支部工作经费6,000元;

4.2030603国防支出-国防动员-人民防空支出合计70,000元,主要用于国防动员办公室日常办公支出;

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计12,900元,主要用于退休干部公用经费支出;

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老缴费支出合计822,194.72元,主要用于行政事业人员、工勤人员社会养老保险金缴费支出;

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计320,600元,主要用于退休人员职业年金缴费支出;

8.2080801抚恤支出-死亡抚恤支出合计70,284元,主要用于发放退休干部遗属生活补助;

9.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计8,680.61元,主要用于事业人员和工勤人员失业保险缴费支出;

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计276,190.84元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出;

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计67,663.60元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计312,916.15元,主要用于公务员医疗补助缴费支出;

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计27,551.28元,主要用于行政事业工伤保险缴费支出;

14.2220105粮油物资储备支出-粮油物资事务-信息统计支出合计50,000元,主要用于粮油物资储备信息统计及监督检查专项工作经费;

15.2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴支出合计480,000元,主要用于粮食政策性亏损财务挂账利息补贴支出;

五、对下项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额1,154,700,其中:政府采购货物预算45,700、政府采购服务预算1,109,000、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区发展和改革局2026一般公共预算财政拨款三公经费合计154,000与上年持平。

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区发展和改革局2026因公出国(境)费预算为0与上年持平预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

持平原因是:2025年和2026年本单位均无因公出国(境)预算安排

(二)公务接待费

保山市隆阳区发展和改革局2026年公务接待费预算154,000与上年持平,国内公务接待批次为50次,共计接待1280人次

持平原因是:我单位严格遵守中央八项规定,预计2026年单位接待情况与上年持平,无需增减预算资金数。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费0与上年持平其中:公务用车购置费0与上年持平;公务用车运行维护费0与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是:2025年和2026年本单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026保山市隆阳区发展和改革局共申报项目14个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个,财政预算安排5,641,000元,编制绩效指标13个,其中:重点项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标0个。2026保山市隆阳区发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区发展和改革局2026年机关运行经费安排762,585,与上年对比减少39,854同比下降4.97%主要原因人员减少导致公用经费公用经费减少

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区发展和改革局2026年委托业务费安排2,960,000元,与上年对比增加1,090,000同比增长58.29%主要原因是:隆阳区“十五五”专项规划编制经费增加1,090,000

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,保山市隆阳区发展和改革局资产总额71,178,647.55,其中,流动资产70,122,416.59,固定资产1,056,229.96,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产1,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加2,736,227.20,其中固定资产增加217,691.43。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入205,891.20,其中出租资产714.61平方米,资产出租收入205,891.20。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月资产月报数。

附件:2026年部门预算公开表