隆阳区兰城中心学校2019年部门预算公开
- 索引号
- 01525688-5-/2019-0318025
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门预算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2019-03-18
隆阳区兰城中心学校2019年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购预算情况
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
公开内容
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育,完成义务教育小学教育。
(二)机构设置情况
隆阳区兰城中心学校属财政全额拨款单位,人员编制58人。编制部门预算时部门在职在编实有人数61人,其中:财政全供养61人;在编实有车辆0辆。离退休人员60人,其中:退休60人;财政半供养人员(遗属补助)2人;单位共有车辆0辆。在校生有520人。
(三)重点工作概述
隆阳区兰城中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会财务工作会议精神,按照区教育局的工作部署,着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管,促进兰城教育教学的发展。建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批辖区小学教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制58人,其中:行政编制0人,事业编制58人。在职实有61人,其中:财政全供养61人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员60人,其中:离休0人,退休60人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年兰城中心学校财务总收入743.97万元,较上年增加130.81万元,同比增长21.33%,其中:一般公共预算收入743.97万元,较上年增加130.81万元,同比增长21.33%,政府性基金收入0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,国有资本经营收益0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,其他收入0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,上年结转收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入743.97万元,较上年增加130.81万元,同比增长21.33%,其中,本年收入743.97万元,较上年增加130.81万元,同比增长21.33%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款743.97万元,较上年增加130.81万元,同比增长21.33%,(本级财力743.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增加0万元,同比增长0%。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出743.97万元,较上年增支130.81万元,同比增长21.33%,财政拨款安排支出743.97万元,其中:基本支出743.97万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-02(款)”支出587.27万元,主要反映普通教育的支出。“208(类)-05(款)”支出92.83万元,主要反映行政事业单位离退休的支出。“208(类)-99(款)”支出3.25万元,主要反映其他社会保障和就业支出。“210(类)-11(款)”支出60.62万元,主要反映行政事业单位医疗的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出743.97万元,项目支出0万元)。
1.工资福利支出730.85万元(其中:基本支出730.85万元,项目支出0万元);
2.商品和服务支出11.36万元(其中:基本支出11.36万元,项目支出0万元);
3.对个人和家庭的补助1.76万元(其中:基本支出1.76万元,项目支出0万元);
4.资本性支出(基本建设)0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。
五、“三公”经费预算情况
2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少2.8万元,同比减少93.33%,增减变化的原因主要是厉行节约。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年因公出国(境)费0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,无增减变化。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年减少0万元,同比减少0%,无增减变化;公车运行维护费0万元,较上年减少1.8万元,减少的原因是车辆无偿划拨到九隆中心学校。
(三)公务接待费
2019年公务接待费0.2万元,较上年减少1万元,同比减少83.33%,增减变化的原因主要是厉行节约。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
2019年用于保障隆阳区兰城中心学校正常运转的支出743.97万元,较上年增加130.81万元,同比增长21.33%,其中:
1.工资福利支出730.85万元,占基本支出的98.24%,较上年增加130.72万元,同比增长21.78%。增减变化的原因主要是教师工资标准调增。
2.商品和服务支出11.36万元,占基本支出的1.52%,较上年减少0.05万元,同比减少0.4%。增减变化的原因主要是在职人员减少。
3.对个人和家庭的补助1.76万元,占基本支出的0.24%,较上年增增加0.14万元,同比增长8.7%。增减变化的原因主要是遗属补助标准调增。
(二)项目支出
2019年部门预算项目支出0万元,较上年增加0万元,同比增加0%。本单位无项目支出预算。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0万元,较上年减少0万元,同比减少0%,占基本支出的0%。我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019年兰城中心学校无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表(区本级) 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.区对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
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