隆阳区水寨中学2019年部门预算公开

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01525688-5-/2019-0318041
发文机构
隆阳区教育体育局
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部门预算
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2019-03-18

隆阳区水寨中学2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

 (四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划,研究拟定中学教育发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本单位教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批学校教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

学校创办以来,秉承兴学育人、富国强民的宗旨,始终坚持正确的办学方向,形成了“世界是通的”的办学理念,“持志格物,大通致远”的办学思路,“达情达理、达文达智、达艺达美、达人达己”的办学目标,“厚德载物,博学笃行”的校训,“求真务实,严谨创新”的校风,“敬业修德,自强不息”的教风,“明礼诚信,立志成才”的学风。

现有8个教学班,学生360人,教职工35人,专任教师33人,其中。学校在领导班子的正确领导下,以课堂教学为中心,全面推进素质教育,促进学生全面健康发展。学校校风好、学风正,人才辈出,深得社会赞誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:行政编制 0人,事业编制38人。在职实有35人,其中:财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入373.35万元,较上年增84.94万元,同比增22.75%,其中:一般公共预算收入373.35万元,较上年增84.94万元,同比增22.75%,政府性基金收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益0万元,较上年增0万元,同比增0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增 0万元,同比增22.75%,其他收入0万元,较上年增 0 万元,同比增0%,上年结转收入0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入373.35万元,较上年增84.94  万元,同比增22.75%,其中,本年收入373.35万元,较上年增84.94万元,同比增22.75%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款373.35万元,较上年增84.94万元,同比增22.75%,(本级财力373.35万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出373.35万元,较上年增支84.94  万元,同比增22.75%,财政拨款安排支出373.35万元,其中:基本支出373.35万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列 “205(类)-02(款)”支出296.04万元,主要反映普通教育的支出;“208(类)-05(款)”支出45.75万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出;208(类)-99(款)”支出1.60万元,主要反映其他社会保障和就业支出;210(类)-11(款)”支出29.96万元,主要反映行政事业单位医疗支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出373.35万元,项目支出0万元)。

1. 工资福利支出367.79万元(其中:基本支出367.79万元,项目支出0万元);

2. 商品和服务支出5.29万元(其中:基本支出5.29万元,项目支出0万元);

3. 对个人和家庭的补助0.26万元(其中:基本支出0.26万元,项目支出0万元);

4. 资本性支出(基本建设)0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.25万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.25万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.04万元,同比减13.79%。

对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2019年用于保障水寨中学正常运转的支出373.35万元,较上年增84.94万元,同比增22.75%,其中:

1.工资福利支出367.79万元,占基本支出的98.51%,较上年增84.94万元,同比增23.49%。增减变化的原因主要是基本工资增加。

2.商品和服务支出5.29万元,占基本支出的1.41%,较上年减0.62万元,同比减10%。增减变化的原因主要是学生人数减少,区级配套的资金减少。

3.对个人和家庭的补助0.26万元,占基本支出的0.01%,较上年减0.85万元,同比减76.57%。增减变化的原因主要是:遗属补助不在由财政支付,改由社保中心支付。 

(二)项目支出 

本单位无项目支出预算。

其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0万元,较上年增0万元,同比减0%,占基本支出的0%。我单位属事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年水寨中学无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表(区本级)          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)