隆阳区瓦渡中学2019年部门预算公开

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01525688-5-/2019-0318044
发文机构
隆阳区教育体育局
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部门预算
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2019-03-18

隆阳区瓦渡中学2019年部门预算公开      

  

  目录    

一、基本职能及主要工作  

(一)部门主要职责    

(二)机构设置情况  

(三)重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

(一)部门财务收入情况  

(二)财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

(一)本级财力支出按功能科目分类情况  

(二)本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

(一)因公出国(境)费  

(二)公务接待费  

(三)公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

(一)基本支出  

(二)项目支出  

八、其他公开信息  

(一)机关运行经费安排情况  

(二)政府采购预算情况  

(三)重点项目预算绩效目标编制情况  

 (四)国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

  

 公开内容  

  

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

(一)部门主要职责  

1、贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。
    2、建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理做到各项工作有法可依,有章可循。
    3、根据区委区政府的教育事业发展规划,研究制定学校发展规划和学期工作计划。  

4、严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。  

5、以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校内部各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。  

6、以素质教育为主线,坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要  

7、加强教师队伍建设组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。  

8、加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用,充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。  

9、坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生健康安全。
   10、组织做好教职工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作  

11、严格财经制度,严肃财经纪律,管好学校资产,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。  

12、承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

(二)机构设置情况  

隆阳区瓦渡中学属财政全额拨款单位,人员编制63人,内设机构有:校长办公室、教导处、总务处、德育处、安全处。  

)重点工作概述  

2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神。要紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性,推进改革创新,把广大教职工最广泛最紧密地团结在党组织的周围,组织动员广大教职工走在前列、干在实处。认真履行职责,积极为学校的改革发展建言献策出力希望全校广大党员干部和教职工恪尽职守,同心同德、继续奋斗,认真抓好今年各项目标任务的落实,全力推进2019年“改革创新提质年”工作任务,在新中国成立70周年之际取得更好成绩。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:  

在职人员编制63人,其中:行政编制 0人,事业编制63人。在职实有58人,其中:财政全供养 58人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

(一)部门财务收入情况  

2019年瓦渡中学财务总收入581.86万元,较上年增加138.66万元,同比增长23.83%,其中:一般公共预算收入581.86万元,较上年增加138.66万元,同比增长23.83%,政府性基金收入0万元,较上年增加 0 万元,同比增长0%,国有资本经营收益0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,其他收入0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,上年结转收入0万元。  

(二)财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入581.86万元,较上年增加138.66 万元,同比增长23.83%,其中,本年收入581.86万元,较上年增加138.66 万元,同比增长23.83%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款581.86万元,较上年增加138.66万元,同比增长23.83%,(本级财力581.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增加0万元,同比增长0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出581.86万元,较上年增支138.66万元,同比增长23.83%,财政拨款安排支出581.86万元,其中:基本支出581.86万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。  

(一)本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类,支出分别列 “205(类)-02(款)”支出463.03万元,主要反映普通教育的支出、 “208(类)-05(款)”支出70.26万元,主要反映行政事业单位离退休的支出、“208(类)-99(款)”支出2.46万元,主要反映其他社会保障和就业支出的支出、“210(类)-11(款)”支出46.10万元,主要反映行政事业单位医疗的支出。  

(二)本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组(其中:基本支出581.86万元,项目支出0万元)。  

1. 工资福利支出572.05万元(其中:基本支出572.05万元,项目支出0万元);  

2. 商品和服务支出8.71万元(其中:基本支出8.71万元,项目支出0万元);  

3. 对个人和家庭的补助1.10万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出0万元);  

4. 资本性支出(基本建设)0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.5万元。2019年“三公”经费预算数较上年增加长0万元,同比增0%,较上年无增减变化。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费  

2019年因公出国(境)费0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,较上年无增减变化。  

(二)公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年0万元,同比0%,的主要原因是无增减变化;公车运行维护费0万元,较上年0万元,较上年无增减变化。  

(三)公务接待费  

2019年公务接待费0.5万元,较上年0万元,同比0%,较上年是无增减变化。  

对下项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

(一)基本支出  

2019年用于保障保山市隆阳区瓦渡中学正常运转的支出581.86万元,较上年增加138.66万元,同比23.83%,其中:  

1.工资福利支出572.05万元,占基本支出的98.31%,较上年增加138.45万元,同比增24.20%。增减变化的原因主要是人员工资标准调增。  

2.商品和服务支出8.71万元,占基本支出的1.50%,较上年增加0.21万元,同比增长2.41%。增减变化的原因主要是工会费增加。  

3.对个人和家庭的补助1.10万元,占基本支出的0.19%,较上年增加0万元,同比增长0%。较上年无增减变化。   

(二)项目支出   

2019年部门预算项目支出0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,本单位无项目支出预算。  

其他公开信息  

(一)机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0万元,较上年增加0万元,同比增长0%,占基本支出的0%,我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。  

(二)政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0 万元,其他资金0万元。  

(三)重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年保山市隆阳区瓦渡中学无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。  

(四)国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

名词解释  

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表(区本级)          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件:  

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)