隆阳区九隆中心学校2020年部门预算公开

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01525688-5-/2020-0611009
发文机构
隆阳区教育体育局
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部门预算
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日期
2020-06-11

隆阳区九隆中心学校2020年部门预算编制说明


第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门三公经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知隆编办〔201952隆阳区九隆中心学校主要职责是:

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划,研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作,管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批所属小学教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

隆阳区九隆中心学校编制2020年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位。内设机构有:下设7所学校。

(三)重点工作概述

隆阳区九隆中心学校在区委、区政府和上级相关部门的正确领导下,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,按照区委、区政府工作部署,围绕保工资、保运转、保民生目标任务,着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、推进公共财政改革,加大财政资金监管,财政工作稳步、持续推进,在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥积极作用。

2020年,隆阳区九隆中心学校根据三年发展规划提出创新落实、优质提升,打造“魅力九隆”的目标,将继续坚持“五个定位”,把纵深落实作为核心工作,为学校和教师们搭好台子,创设“创先争优”的良好氛围;做好服务,为师生们静心教育教学提供帮助和保障。坚持“质量立校”的生存定位,坚持“文化引领”的发展定位,坚持 “诚信坚毅”的德育定位,践行“知行合一”的课程定位,践行“师生共长”的成长定位。切实让教学质量、文化特色、德育工作、校本课程和师生成长取得扎实成效。

二、预算单位基本情况

隆阳区九隆中心学校编制2020年部门预算单位共1个,下设7所学校,分别是第三小学、第四小学、第五小学,第六小学,第七小学、北关小学、隆阳区特殊教育学校。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制308人,其中:行政编制0人,事业编制308人。在职实有301人,其中:财政全供养301人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员209人,其中:离休0人,退休209人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020隆阳区九隆中心学校财务总收入37,349,726.13元,较上年增1,795,791.48元,同比增5.05%其中:一般公共预算收入37,349,726.13元,较上年增1,795,791.48元,同比增5.05%;政府性基金收入0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%;事业收入0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%;其他收入0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%。上年结转收入0.00元。

(二)财政拨款收入情况

2020隆阳区九隆中心学校财政拨款收入37,349,726.13元,较上年增1,795,791.48元,同比增5.05%,其中:本年收入37,349,726.13元,较上年增1,795,791.48元,同比增5.05%,上年结转收入0.00元。本年收入中:一般公共预算财政拨款37,349,726.13元,较上年增1,795,791.48元,同比增5.05%,(本级财力37,349,726.13元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00元);政府性基金财政拨款0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%

四、预算单位支出情况

2020隆阳区九隆中心学校预算总支出37,349,726.13元,较上年增1,795,791.48元,同比增5.05%。财政拨款安排支出37,349,726.13元,其中:基本支出37,349,726.13元,较上年增1,795,791.48元,同比增5.05%,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%,占总支出的0.00%

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1. 2050202小学教育30,134,186.48元,主要用于教职工工资福利支出工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出;
    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,881,515.20元,主要用于教职工养老保险缴费
    3. 2089901其他社会保障和就业支出169,816.29元,主要用于教职工失业保险缴费
    4.2101102事业单位医疗2,169,569.89元,主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费
    5.2101103公务员医疗补助970,378.80主要用于公务员医疗补助缴费
    6.2101199其他行政事业单位医疗支出24,259.47元,主要用于教职工工伤生育保险缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出37,349,726.13元,项目支出0.00元)。

1. 基本支出:

130101基本工资14,376,435.60元,主要用于行政事业人员基本工资;

230102津贴补贴13,495,034.40元,主要用于行政事业人员津贴补贴;

330107绩效工资1,745,817.48元,主要用于行政事业人员绩效工资

430108机关事业单位基本养老保险缴费3,881,515.20元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

530110 职工基本医疗保险缴费2,110,573.89元,主要用于职工基本医疗保险缴费

630111公务员医疗补助缴费1,029,374.80元,主要用于公务员医疗补助缴费

730112其他社会保障缴费194,075.76元,主要用于其他社会保障缴费

830228工会经费485,189.00元,主要用于工会经费

930305生活补助31,710.00元,主要用于生活补助。

2. 项目支出:

2020隆阳区九隆中心学校无纳入财政预算安排的项目,不涉及此项预算公开事项。

五、部门三公经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区九隆中心学校三公经费财政拨款预算总额0.00元,较上年减20,000.00元,同比减100.00%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%较上年无增减变化

(二)公务接待费

安排公务接待费0.00元,较上年减20,000.00元,同比减100.00%,主要原因是厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中:公车购置费0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%较上年无增减变化;公车运行维护费0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%较上年无增减变化

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2020年用于保障隆阳区九隆中心学校正常运转的支出37,349,726.13元,较上年增1,795,791.48元,增5.05%其中:

1. 工资福利支出36,832,827.13元,占基本支出的98.62%,较上年增2,004,797.48 元,同比增5.76%,主要原因是人员工资标准调增

2. 商品和服务支出485,189.00元,占基本支出的1.30%,较上年减190,604.00 元,同比减28.20%,主要原因是经营性用房转作办公用房

3. 对个人和家庭的补助31,710.00元,占基本支出的0.08%,较上年减18,402.00 元,同比减36.72%,主要原因是遗属补助人员减少

(二)项目支出

2020年部门预算项目支出0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%,占基本支出的0.00%我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00元,其中:货物类0.00元,工程类0.00元,服务类0.00元。政府采购预算资金中:一般公共预算0.00元,政府性基金0.00元,其他资金0.00元。

(三)重点项目预算绩效目标情况

2020隆阳区九隆中心学校无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)        10

11. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件:

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