隆阳区胡家中学2020年部门预算公开

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01525688-5-/2020-0611040
发文机构
隆阳区教育体育局
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部门预算
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2020-06-11

隆阳区胡家中学2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区胡家中学职能配置和人员编制方案的通知》(隆机编办[2009]51号),隆阳区胡家中学主要职责是:

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划,研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作,管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批学校教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

隆阳区胡家中学为隶属隆阳区教育体育局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业单位,内设机构有:校长办公室、书记办公室、教务处、总务处、政教处、行政办公室,共计6个科室。

(三)重点工作概述

2020学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理,以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念,对每一个学生谆谆教诲,给每一个学生有改过自新的机会,让每一个学生感受到教师贴心的关怀,学生在校的感觉是:充实与幸福。

学校在德育管理上,让每一学生有:仁爱,忠义,礼和,睿智,诚信的素养,开展“反思”教育,让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”,让自己的人生少一些后悔,多一份自信。

学校在教学方面:抓课堂细节,向细节要质量遵从人的成长规律,关注知识的生成程度;开展“合作式”学习,让每一个学生学起来;课堂上,教师以学生为主体,调整知识的进度和难度,顾及每一个学生。

以提高教师教研素养为重点,课题引领见成效。学校关注教师的培养,提高教师的专业素质。采取“外出培训、校际交流、校本培训、校本教研”等等方式,不断给我们的教师充电

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制 0人,事业编制62人。在职实有62人,其中:财政全供养 62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7532496.40元,较上年增317446.93元,同比增4.39%,其中:一般公共预算收入7532496.40元,较上年增317446.93元,同比增4.39%,政府性基金收入0元,较上年增0元,同比增0%,国有资本经营收益0元,较上年增 0元,同比增0%,事业收入0元,事业单位经营收入0元,较上年增 0元,同比增0%,其他收入0元,较上年增0元,同比增0%,上年结转收入0元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7532496.40元,较上年增317446.93元,同比增4.39%,其中,本年收入7532496.40元,较上年增317446.93元,同比增4.39%,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7532496.40元,较上年增317446.93元,同比增4.39%,(本级财力7532496.40元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,较上年增 0元,同比增0%,国有资本经营收益财政拨款0元,较上年增0元,同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7532496.40元,较上年增支317446.93元,同比增4.39%,财政拨款安排支出7532496.40元,其中:基本支出7532496.40元,占总支出的100%,项目支出0元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-02(款)”普通教育支出6083954.00元,主要反映普通教育的支出、“208(类)-05(款)”行政事业单位离退休支出779059.20元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出、“208(类)-99(款)”其他社会保障和就业支出34083.84元,主要反映机其他社会保障和就业支出的支出、“210(类)-11(款)”行政事业单位医疗支出635399.36元,主要反映行政事业单位医疗的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出7532496.40元,项目支出0元)。

1. 工资福利支出7425442.40元(其中:基本支出7425442.40元,项目支出0元);

2. 商品和服务支出97382.00元(其中:基本支出97382.00元,项目支出0元);

3. 对个人和家庭的补助9672.00元(其中:基本支出9672.00元,项目支出0元);

4. 资本性支出(基本建设)0元(其中:基本支出0元,项目支出0元)。

五、“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0元。2020“三公”经费预算数较上年减少4000.00元,同比减少100%减少的主要原因是2020年无公务接待费预算。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费0元,较上年增0元,同比增0%,较上年无增减变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0元。其中:公车购置费0元,较上年减0元,同比增0%;公车运行维护费0元,较上年减0元,同比增0%,较上年无增减变化。

(三)公务接待费

2020公务接待费0元,较上年减4000.00元,同比减少100%,减少的主要原因是2020年无公务接待费预算

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2020年用于保障胡家中学正常运转的支出7532496.40元,较上年增317446.93元,同比增4.39%,其中:

1.工资福利支出7425442.40元,占基本支出的98.58%,较上年增328312.53元,同比增4.63%。增加变化的原因主要是人员工资增加及医疗支出增加。

2.商品和服务支出97382.00元,占基本支出的1.29.%,较上年减少6548.00元,同比减少6.3%。减少的原因主要是2020年区级公用经费未做预算

3.对个人和家庭的补助9672.00元,占基本支出的0.13%,较上年减少4317.60元,同比减少30.86。减少的原因主要是2020年学生助学金未做预算。

2020年部门预算项目支出0元,较上年增0元,同比增0%,本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0元,较上年增0元,同比增0%。我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中:货物类0元,工程类 0元,服务类 0元。政府采购预算资金中,一般公共预算0 元,政府性基金 0 元,其他资金0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2020年胡家中学无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)        10

11. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件:

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