隆阳区瓦马民族中学部门2020年部门预算公开

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01525688-5-/2020-0611053
发文机构
隆阳区教育体育局
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部门预算
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2020-06-11

隆阳区瓦马民族中学部门2020年部门预算编制说明


第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门三公经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《隆阳区瓦马民族中学职能配置机构设置和人编制方案》的通知(隆机编200962号)隆阳区瓦马民族中学主要职责是:

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划,研究制定学校发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校内部各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线,坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用,贯彻党的群众工作方针,充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度,严肃财经纪律,合理调度各项办学经费,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

隆阳区瓦马民族中学编制2020年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:校务处、教导处、总务处、政教处。下设单位0个。

(三)重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的关键之年,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大报告。全面落实党的教育方针,始终抓住队伍建设不放松,全面提高管理水平,主要是强化瓦马中学校班子建设;以教职工大会为推手,不断建立健全各项管理制度;以创优质高效课堂为教学常规为核心工作,以正以修身、止于至善为办学理念,多管齐下见;以提高教师教研素养为重点,课题引领见成效;以活动为载体,丰富共青团活动,创新性地开展德育工作;多彩文体艺术节,展现少年风采;扎实落实电教、实验、图书的管理工作;多方整合资金,保障了学校工程和其他项目建设顺利实施;建立、健全,落实制度是保障后勤的关键;安全工作警钟长鸣,常抓不懈。

二、预算单位基本情况

隆阳区瓦马民族中学编制2020年部门预算单位共1下设0个单位,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制0人,事业编制35人。在职实有33人,其中:财政全供养33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020隆阳区瓦马民族中学财务总收入3,586,916.91元,较上年增309,497.72元,同比增(减)9.44%,其中:一般公共预算收入3,586,916.91元,较上年增309,497.72元,同比增9.44%政府性基金收入0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%事业收入0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%其他收入0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%上年结转收入0.00

(二)财政拨款收入情况

2020隆阳区瓦马民族中学财政拨款收入3,586,916.91元,较上年增309,497.72元,同比增9.44%,其中本年收入3,586,916.91元,较上年增309,497.72元,同比增9.44%,上年结转收入0.00元。本年收入中一般公共预算财政拨款3,586,916.91元,较上年增309,497.72元,同比增9.44%,(本级财力3,586,916.91元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00元)政府性基金财政拨款0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%

四、预算单位支出情况

2020隆阳区瓦马民族中学预算总支出3,586,916.91元,较上年增309,497.72元,同比增9.44%财政拨款安排支出3,586,916.91元,其中:基本支出3,586,916.91元,较上年增309,497.72元,同比增9.44%占总支出的100.00%项目支出0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%占总支出的0.00%

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1. 2050203初中教育2,909,420.68元,主要用于事业人员支出工资、其他对个人和家庭的补助、工会经费等支出;

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出363,947.52元,主要用于教职工基本养老保险缴费支出

3. 2089901其他社会保障和就业支出15,922.70元,主要用于教职工失业保险缴费支出;

4. 2101102事业单位医疗支出204,364.46元,主要用于教职工基本医疗保险缴费支出;

5. 2101103公务员医疗补助缴费支出90,986.88元,主要用于教职工公务员医疗补助支出;

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出2,274.67元,主要用于教职工伤保险缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3,586,916.91元,项目支出0.00元)。

1.基本支出:

130101基本工资1,239,384.00元,主要用于教职工基本工资;

230102津贴补贴1,431,288.00元,主要用于教职工基本工资;

330107绩效工资187,405.68元,主要用于教职工基础性绩效工资

430108机关事业单位基本养老保险缴费363,947.52元,主要用于教职工基本养老保险缴

530110职工基本医疗保险缴费197,896.46元,主要用于教职工基本医疗保险缴费

630111公务员医疗补助缴费97,454.88元,主要用于教职工公务员医疗补助缴费

730112其他社会保障缴费18,197.37元,主要用于教职工失业保险缴费和工伤保险缴费;

830228工会经费45,493.00元,主要用于教职工工会经费支出;

930305生活补助5,850.00元,主要用于遗属补助支出。

2.项目支出:

2020隆阳区瓦马民族中学无纳入财政预算安排的项目,不涉及此项预算公开事项

五、部门三公经费增减变化情况及原因说明

2020隆阳区隆阳区瓦马民族中学三公经费财政拨款预算总额0.00元,较上年减1,000.00元,同比增100.00%具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%较上年无增减变化

)公务接待费

安排公务接待费0.00元,较上年减少1,000.00元,同比减少100.00%减少的原因主要是精简会议压缩公务接待支出

)公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中:公车购置费0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%较上年无增减变化;公车运行维护费0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%较上年无增减变化

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2020年用于隆阳区瓦马民族中学正常运转的支出3,586,916.91元,较上年增309,497.72元,增9.44%主要原因是工资福利支出较上年增312,901.92商品和服务支较上年减1,711.00对个人和家庭的补助较上年减1,693.20其中:

1.工资福利支出3,535,573.91元,占基本支出的98.57%较上年增312,901.92元,同比增9.71%主要原因是基本工资增加199,824.00元;津贴补贴增加99,660.00元;绩效工资增加11,725.68元; 机关事业单位基本养老保险缴费减少35,890.08元;职工基本医疗保险缴费增加47,957.36元;公务员医疗补助缴费增加11,411.36元;其他社会保障缴费减少21,786.40

2.商品和服务支出45,493.00元,占基本支出的1.27%较上年减1,711.00元,同比减3.62%主要原因是办公费减少2,720.00元;劳务费减少4,500.00元;工会经费增加5,509.00

3.对个人和家庭的补助5,850.00元,占基本支出的0.16%较上年减1,693.20元,同比减22.45%主要原因是生活补助(遗属补助)增加906.00元;助学金减少2,599.20

(二)项目支出

2020隆阳区瓦马民族中学预算项目支出0.00元,较上年增0.00元,同比增0.00%,主要原因是本单位无项目预算。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年,隆阳区瓦马民族中学共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00元,其中:货物类0.00元,工程类0.00元,服务类0.00元。政府采购预算资金中一般公共预算0.00元,政府性基0.00元,其他资金0.00元。

(三)重点项目预算绩效目标情况

2020隆阳区瓦马民族中学共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0.00%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0.00元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0.00元,编制绩效指标0个。2020隆阳区瓦马民族中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

2020隆阳区瓦马民族中学无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)        10

11. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

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