隆阳区瓦渡中学2021年部门预算公开
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- 01525688-5/20240419-00011
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门预算
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- 日期
- 2021-04-09
保山市隆阳区瓦渡中学2021年预算公开
目录
第一部分 保山市隆阳区瓦渡中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市隆阳区瓦渡中学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
保山市隆阳区瓦渡中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室文件关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》隆编办〔2019〕52号,保山市隆阳区瓦渡中学主要职责是:
贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划,研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作,管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众路线工作方针,充分发挥团委、工会等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批学校教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
隆阳区瓦渡中学编制2021年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:校长办公室、教导处、政教处、安全处、总务处四个职能机构。
(三)重点工作概述
2021年学校在管理上实施“精细化”和“人性化”管理,以“勤耕田园、书香园梦”为办学理念。全面贯彻党的教育方针,深入贯彻十九大提出对教育的总要求、总任务、总基调,落实立德树人根本任务。
进一步加强和改进意识形态工作,落实党管意识形态原则,明确党支部领导班子的意识形态工作责任,严格落实主体责任、“一把手”第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”,全面提升意识形态工作制度化、科学化水平,加强党风廉政建设。
牢固树立“安全第一、质量优先”的思想毫不动摇,进一步完善安全管理制度和办法,不断提高师生安全意识和自护自救能力。
在教学方面:1.抓好“课前、课中、课后”等常规教学工作,把主要精力投放到常规教学管理当中,促进指导、检查、评估的有机结合,进一步夯实提升教学质量的基础,教师备课要以新课程为指导,突出备教材、备教法、备学生、备过程,要做到超前备课,做到有课后反思,坚决杜绝无教案上课和无准备上课的情况,抓课堂细节,向细节要质量;2.开展“合作式”学习,让每一个学生学起来;3.课堂上,教师以学生为主体,调整知识的进度和难度,顾及每一个学生。
落实好教育精准扶贫各项惠民政策,把好控辍保学关。
二、预算单位基本情况
隆阳区瓦渡中学编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制63人,其中:行政编制0人,事业编制63人。在职实有57人,其中:财政全供养57人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年隆阳区瓦渡中学财务总收入546.70万元,其中:一般公共预算546.70万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比减少76.40万元,下降12.26%,主要原因是工资福利支出减少76.34万元、商品和服务支出减少0.10万元、对个人和家庭的补助支出增加0.04万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年隆阳区瓦渡中学财政拨款收入546.70万元,其中:本年收入546.70万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款546.70万元(本级财力546.70万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少76.40万元,下降12.26%,主要原因是工资福利支出减少76.34万元、商品和服务支出减少0.10万元、对个人和家庭的补助支出增加0.04万元。
四、预算单位支出情况
2021年隆阳区瓦渡中学部门预算总支出546.70万元。财政拨款安排支出546.70万元,其中:基本支出546.70万元,与上年对比减少76.40万元,下降12.26%,主要原因是工资福利支出减少76.34万元、商品和服务支出减少0.10万元、对个人和家庭的补助支出增加0.04万元;项目支出0.00万元,与上年对比无增减变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组:
1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出428.53万元,主要用于教职工工资福利支出,工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出;
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.75万元,主要用于教职工养老保险缴费支出;
3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.71万元,主要用于教职工失业保险缴费;
4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出34.83万元,主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费;
5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.49万元,主要用于公务员医疗补助缴费;
6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元,主要用于教职工工伤生育保险缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出546.70万元,项目支出0.00万元)。
1.基本支出:
(1)30101基本工资208.30万元,主要用于事业人员基本工资;
(2)30102津贴补贴179.03万元,主要用于事业人员津贴补贴;
(3)30107绩效工资32.83万元,主要用于事业人员绩效工资;
(4)30108机关事业单位基本养老保险缴费64.75万元,主要用于事业人员基本养老保险缴费;
(5)30110职工基本医疗保险缴费33.70万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费;
(6)30111公务员医疗补助缴费16.62万元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费;
(7)30112其他社会保障缴费3.10万元,主要用于事业人员工伤生育和失业保险缴费;
(8)30228工会经费7.75万元,主要用于事业人员工会经费;
(9)30305生活补助0.62万元,主要用于遗属补助。
2.项目支出:
2021年隆阳区瓦渡中学无纳入财政预算安排的项目,不涉及此项预算公开事项。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
隆阳区瓦渡中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
隆阳区瓦渡中学2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费
隆阳区瓦渡中学2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务接待费预算安排。
(三)公务用车购置及运行维护费
隆阳区瓦渡中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化原因是2020年和2021年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。