隆阳区水寨中学2025年度部门决算

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01525688-5/20260920-00019
发文机构
隆阳区教育体育局
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部门决算
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日期
2026-09-20

隆阳区水寨中学2025年度部门决算

目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。

3.根据区教育体育局的教育事业发展规划,研究制定学校发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校内部各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的政治思想和品德教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线,坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论和信息化技术,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需求。

7.加强教师队伍建设,组织教师学习政治理论、意识形态教育,以及科学文化知识,组织业务培训,不断提高教师的政治思想觉悟、职业道德水平以及文化素养和业务能力,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用,贯彻党的群众工作方针,充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度,严肃财经纪律,合理调度各项办学经费,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

(二)2025年度重点工作任务概述

隆阳区水寨中学在上级教育部门的正确领导下,以创建隆阳区一流农村初级中学为工作目标,抓住教师队伍建设不放松,全面提高管理水平,主要是强化学校班子建设;建立健全各项管理制度;创新性地开展德育工作,扎实落实电教、实验、图书的管理工作;安全工作警钟长鸣,坚持不懈。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、总务处、教导处、安全处。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我隆阳区水寨中学作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区水寨中学2025年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生423人。年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.抓课程实施。严格落实国家课程要求,结合实际,突出“五育”并举,做到开足开齐国家课程、地方课程,开足课时。本学年,学校开设了语文、数学、英语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术、美术、音乐、体育、劳动技术、书法、心理健康教育共16门课程。

2.抓教育教学。落实教学质量检测及分析评价。

3.抓教师考核。依据隆阳区教育体育局关于印发《隆阳区中小学“一评三进三考”工作实施方案》通知相关要求,结合学校实际,制定《隆阳区水寨中学科任教师“一评三进三考”评价考核量化表》。

4.抓控辍保学工作。学年初,制定出学校年度义务教育招生入学工作方案,并于每学年9月份做好七年级学生招生入学工作。根据隆阳区基础教育股的通知及要求,通过云南省学业水平考试网和全国中小学学籍信息管理系统建立好学生电子学籍档案。

5.抓教师培训。培训的主要形式是以校本培训、自我培训为主,以学校为主阵地,围绕教育教学实际,培训提高教师,促使教师自我完善。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

1.隆阳区水寨中学2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

2.隆阳区水寨中学2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

3.隆阳区水寨中学2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.隆阳区水寨中学2025年度无一般公共预算“三公”经费,故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。


第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区水寨中学2025年度收入合计6,862,958.14元。其中:财政拨款收入6,862,958.14元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加414,525.88元,增长6.43%。其中:财政拨款收入增加414,525.88元,增长6.43%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是教育经费投入增加,特别是义务教育阶段公用经费和学生资助资金增长。

二、支出决算情况说明

隆阳区水寨中学2025年度支出合计6,862,958.14元。其中:基本支出5,600,715.64元,占总支出的81.61%;项目支出1,262,242.50元,占总支出的18.39%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加414,525.88元,增长6.43%。其中:基本支出增加519,426.65元,增长10.22%;项目支出减少104,900.77元,下降7.67%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是教育经费支出增加,特别是义务教育阶段公用经费和学生资助资金增长。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障隆阳区水寨中学单位机构正常运转的日常支出5,600,715.64元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,558,596.64元,占基本支出的99.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,119.00元,占基本支出的0.75%

(二)项目支出情况

2025年度用于保障隆阳区水寨中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,262,242.50元。具体项目开支及开展工作情况:隆阳区水寨中学2025年度实施项目2个,分别是农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金942,740.00元、城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金319,502.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区水寨中学2025年度一般公共预算财政拨款支出6,862,958.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加414,525.88元,增长6.43%。主要原因是教育经费投入增加,人员经费标准提高,义务教育阶段公用经费和学生资助资金增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出5,715,513.50元,占一般公共预算财政拨款总支出83.28%。主要用于人员经费支出4,411,152.00元,商品服务费支出319,502.50 元,对个人和家庭的补助942,740.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出721,111.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康(类)支出426,333.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无国内公务接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无国(境)外公务接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

隆阳区水寨中学2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,主要原因是隆阳区水寨中学属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末隆阳区水寨中学资产总额3,324,818.76元,其中,流动资产202,675.89元,固定资产3,122,141.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加191,680.00元,其中固定资产增加191,680.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


(此件公开发布)