保山市第七中学2025年度部门决算
- 索引号
- 01525688-5/20260921-00003
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-09-21
保山市第七中学2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
保山市第七中学主要职能是贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。建立健全各项规章制度,加强学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划,研究拟定教育发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批学校教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
保山市第七中学共设置13个内设机构,包括:办公室、校长办公室、副校长办公室、工会、党总支办公室、教导处、政教处、总务处、安全处、教科室、信息部、团委、财务室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
保山市第七中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员250人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员246人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人(离休0人,退休71人)。年末学生2985人。年末遗属6人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,保山市第七中学全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,保障学校各项教学工作顺利开展,努力推动隆阳区教育体育事业的改革发展;严格落实学生资助各项政策,及时发放寄宿生生活补助、营养改善计划、高中免学杂费、家庭经济困难学生生活补助等资助资金;加强资金管理,严肃财经纪律,提高资金使用效益,防范和控制财务风险,保障学校正常运转,促进教育教学质量提升。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
保山市第七中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
保山市第七中学2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
保山市第七中学2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市第七中学2025年度收入合计51808601.71元。其中:财政拨款收入51054922.21元,占总收入的98.55%;无上级补助收入;事业收入753679.50元(含教育收费753679.50元),占总收入的1.45%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加5267028.06元,增长11.32%。其中:财政拨款收入增加5753428.56元,增长12.70%;无上级补助收入;事业收入减少486400.50元,下降39.22%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:教职工工资及社保缴费支出较上年增加,财政拨款收入相应增加,其中机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位医疗等社保缴费支出增幅较大;本年新增政府性基金预算安排的支出188100.00元;高中学费、住宿费等事业收入较上年减少486400.50元。
二、支出决算情况说明
保山市第七中学2025年度支出合计51808601.71元。其中:基本支出45027996.08元,占总支出的86.91%;项目支出6780605.63元,占总支出的13.09%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加5267028.06元,增长11.32%。其中:基本支出增加4630571.79元,增长11.46%;项目支出增加636456.27元,增长10.36%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:人员经费支出增加,其中机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位医疗等社保缴费支出较上年大幅增加,各类学生资助等项目的实施导致项目支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市第七中学机构正常运转的日常支出45027996.08元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出44694824.08元,占基本支出的99.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333172.00元,占基本支出的0.74%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6780605.63元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.保山市第七中学2025年学生资助等对个人和家庭补助支出类项目经费3576704.33元,主要用于按政策对学生进行各类资助补助,包括寄宿生生活补助、营养改善计划、高中免学杂费、家庭经济困难学生生活补助等,并及时发放到应资助学生手中。
2.保山市第七中学2025年运转类项目经费2262121.80元,主要用于保障学校各项教学工作正常开展,支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等运转支出及办公设备购置。
3.事业收入安排的支出753679.50元,主要用于保障学校各项工作正常开展及改善办学条件;政府性基金预算安排的支出188100.00元,用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市第七中学2025年度一般公共预算财政拨款支出50866822.21元,占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加5565328.56元,增长12.29%,完成年初预算的122.92%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出41599968.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%,完成年初预算的130.01%。主要用于教职工工资福利支出、各类学生资助金的发放和保证学校正常运转的公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是人员经费支出增加,各类学生资助等项目的实施导致项目支出增加。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出5677482.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%,完成年初预算的94.26%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位离退休费等;造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及社保缴费基数调整。
9.卫生健康(类)支出3589371.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的106.83%。主要用于缴纳事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等;造成预决算差异的主要原因是工资标准提高导致缴费基数增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无此项预算。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市第七中学属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市第七中学资产总额45693482.28元,其中,流动资产3268759.45元,固定资产 38178405.67元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产 4246317.16元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4321205.81元,其中固定资产减少3662521.72元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额2730493.00元,其中:政府采购货物支出2660493.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出70000.00元。授予中小企业合同金额2730493.00元,其中:授予小微企业合同金额2730493.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
保山市第七中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,如学费、住宿费等教育收费收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(此件公开发布)



