保山市隆阳区文化馆2025年度部门决算
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- 115330015798377733/20260923-00001
- 发文机构
- 隆阳区文化和旅游局
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- 部门决算
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- 日期
- 2026-09-23
保山市隆阳区文化馆2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责举办各类展览、讲座、培训等,普及文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动,指导群众业余文化团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作,开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务,开展对外民间文化交流。对乡镇(街道)文化服务工作进行业务指导。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部、加挂隆阳区文工团。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
我单位作为保山市隆阳区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员20人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一、聚文化之力,党建引领服务提质
一是理论学习入心入脑。严格落实“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展党的二十届三中、四中全会精神学习,将学习习近平文化思想贯穿始终,通过集中学习、专题研讨、个人自学等方式,开展学习活动52次。强化纪律教育,组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班活动4期,结合职能职责做到内化于心外化于形。
二是支部建设规范有序。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度,全年共组织召开党员大会12次,支委会12次,党小组会12次,支部书记带头讲党课4次,开展主题党日活动12次,活动内容涵盖专题学习、志愿服务、业务研讨,在同学习、同研究、同谋划中以学促干,进一步增强组织生活吸引力、实效性。
三是示范带动凝心聚力。以党支部为核心,支委班子成员联系挂钩、业务骨干分片负责、党员干部带头示范,以定期、定点、定责服务,为21个乡镇(街道)在“非遗”保护、文艺创作、艺术辅导、群文演出等各类文化服务活动中支持助力,推动抓党建与抓业务有机融合。
二、探文化之源,非遗传承历久弥新
一是项目申报,增“量”又提“质”。隆阳区云南围棋子(云子、永子)制作技艺代表性传承人李国伟成功入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人。保山小粒咖啡制作技艺等15个项目入选保山市第六批市级非物质文化遗产代表性项目保护名录,32名传承人成功入选保山市第八批市级非物质文化遗产代表性传承名单,入选数量居五县(市)区第一。金鸡土陶烧制技艺窑贝陶艺非遗工坊成功入选云南省第二批省级非遗工坊名单。“德昂族服饰、音乐、舞蹈习俗文化”保护传承项目顺利推动,整理编撰书籍1册,成稿4万余字。同时,精心筹备国家级非遗代表性项目申报工作,已遴选储备具备申报条件的代表性项目3个。
二是培育培训,抓“深”又抓“实”。隆阳区文化馆注重“非遗”项目活态传承,创新形式强化培育、培训。在培育上抓“深”,先后策划开展“非遗进校园”、“保山文化名家课堂”、“非遗进景区”、“非遗体验”等活动,将优秀传统文化带入校园、带进课堂、带入景区,深入基层、深入一线。隆阳剪纸、金鸡土陶、隆阳墩绣、永子制作等丰富的非遗技艺在保山市实验中学等校园展示展演,让孩子们感受到了传统文化的独特魅力。在区文化馆美影书展厅组织开展的非遗代表性项目体验活动,让30余名青少年走近甲马文化、金鸡土陶文化,播下传承种子,为青少年学习地方优秀传统文化提供了路径。在培训上抓“实”,组织保山玛瑙雕刻技艺传承人赴上海市闵行区交流学习,将隆阳非遗技艺带到上海,让沪上人民感受到了隆阳文化的魅力。先后组织了乌铜走银市级代表性传承人参加“云南省2025年第一期乡土文化能人培训”,组织永昌塘渣市级代表性传承人、瓦渡核桃糖手艺人到玉溪参加“云南省非遗赋能乡村振兴——传统饮食类”传承人专题培训。组织永子、永昌墩绣、乌铜走银、永昌纸扎等7个非遗代表性项目共13名传承人参加非遗文创产品设计制作营销专题培训,期间,设计创作文创产品30多件,受到省市专家好评。组织11名非遗代表性传承人、“非遗小院”负责人参加保山市“天天非遗——非遗融入现代生活”主题实践培训,积极推动非遗融入小院经济,推动优秀传统文化转化为创新发展成果。
三是展示展演,走“新”又走“心”。隆阳区文化馆将非遗作为推动文旅融合,推介展示隆阳的重要媒介,通过创新形式、精心编排,积极组织参与各类非遗展示展演活动,取得热烈反响。先后组织18个非遗代表性项目参加了在三馆广场举办的“旅居云南 好在保山”赶个非遗年货集暨保山市2025年迎新春群众文化系列活动,吸引了2万人次群众参与活动,短短几日内销售非遗产品近10万元。组织开展仁寿门广场庆元宵活动,16个非遗代表性项目参与其中,非遗龙狮表演热闹吸睛,活动现场人山人海。积极组织濒危剧种香童戏公益性演出,先后到仁寿门景区、保山站站前广场、吾悦广场等保山地标性景点、商区进行了100余场演出,惠及人次3万余人,深受群众欢迎。在保山吾悦广场成功开展“春韵隆阳 非遗潮集”2025年非遗技艺暨咖啡春茗汇活动,借助商圈流量优势,掀起非遗关注热潮。在文化和自然遗产日活动中,参与开展“七彩云南 非遗购物节”、传统汉文化沉浸式体验、端阳花市展销活动等,线上线下销售额30余万元,惠及10万余人次,吸引了众多95后、00后年轻人参与其中。在青华海永子棋院广场,组织15个非遗代表性项目参加“跟着永子游保山”非遗展示活动,吸引群众参与近5000人次。国庆中秋假期,在保山吾悦广场组织“聆听香童古戏 重拾非遗经典”沉浸式非遗体验活动,10个非遗代表性项目参与其中,惠及人次2万余人。在滇超联赛保山主场,非遗项目彝族擦大钹,以60人方队的《永昌大钹》震撼开场,彝族、德昂族原生态山歌、香童戏、传统舞狮尽数登场,场外非遗展区永子(围棋)、甲马版画、土陶、乌铜走银、永昌墩绣等非遗项目沉浸体验,让球迷、游客留下深刻印象。通过组织策划各类创新、走心的活动,进一步传承了优秀传统文化,丰富了群众文化生活。
三、传文化之韵,文艺创作硕果盈枝
一是以文艺创作激励人心。原创小品《宵夜》,以瓦窑镇下麦庄驻村第一书记为原型,讲述党员干部服务基层、清廉家风的故事,用鲜活的人物、生动的故事诠释了乡村振兴中的奋斗精神。原创小品《误会》聚焦老年人“数字鸿沟”,宣传普及老年人如何使用智能手机开展金融业务,防止电信诈骗,托举老年群众的幸福“夕阳红”。与保山学院合作创作歌曲《赤子金山》,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,歌曲旋律激昂、歌词充满爱国情怀,通过音乐艺术形式传承抗战精神,表达对历史的铭记与对和平的珍视。
二是以文艺创作服务发展。原创歌曲《亲亲的隆阳》展示了隆阳历史文化、民俗风光,成为宣传推介隆阳的热门歌曲。情景表演《“趣游”花街》、歌曲《山水之约》、《端阳赶花街》等原创作品,在保山端阳花街舞台演出,生动呈现了保山深厚的历史文化底蕴,以悠扬的曲调、动人的歌声,道出了花街的魅力与乡愁,成为端阳花市吸引海内外游客驻足欣赏上的又一热点。舞蹈节目《九头单臂麒麟狮》,以市级非遗代表性项目“传统耍龙舞狮”为创作基础创新编排,在第十四届云南省民族民间歌舞乐展演中喜获铜奖,并在昆明南屏街外场进行了多场次表演,展示了隆阳优秀传统文化。
四、扬文化之美,文化服务普惠共享
一是艺术展演精彩纷呈。在节庆展演上,积极组织和指导原创文艺作品参加各类展览、展演,充分展示了隆阳群文特色。先后组织参与2025年保市山春节联欢晚会、第二届比顿咖啡文化节、丙麻油菜花节、潞江镇木棉花节、“跟着演出游隆阳”系列活动、保山小粒咖啡文化周活动、2025年保山端阳花街演出活动、河图“荷韵乡村 水漾芳华”农文旅主题活动、旅居主题大型原创舞台剧《八十四天》首演活动、滇超联赛保山主场开幕式及场外展演活动等多场次艺术展演。在群众文化活动上,组织文艺骨干精心编排、深入基层、用心演出,为群众带来了一场场精彩的群众文化盛宴。在“保山文旅送清凉·一杯饮品一份甜”暑期文旅促消费活动中,区文化馆连续8天在保山火车站站前广场组织每天3场的民族歌舞打跳,参与演员1000多人次。在青华海全民大舞台组织参与隆阳区离退休干部第四届展览展示展演活动,近500名演职人员参与演出,3000余人次参与观看。在板桥镇组织“遇见云南”夜间民族特色广场舞活动,采取教学、展演相结合的方式,用2个多月时间完成12期教学培训,18期广场舞蹈展演,累计覆盖学员2400余人次,吸引观众超40000余人次,有效提升了基层文艺团队表演水平,推动了群众文化普及,带动了青龙街非遗文创街区人气。在书画摄影展览上,隆阳区文化馆美影书展厅先后举办了“旅居云南 好在保山”2025年免费送春联活动,送出春联300余副。开展“方寸山河・笔颂峥嵘——保山市首届书法小品展暨三大历史纪念展”、“绘就爱国画卷,传承红色精神”隆阳区美术写生作品展等活动,深受群众喜爱。积极策划组织了非遗研学、美术书法培训等少儿暑期系列文化活动,为60余名青少年免费提供了艺术培训。在蒲缥镇、潞江镇举办“绘就爱国画卷,传承红色精神”美术写生活动,创作作品60余幅,在线上线下展示中反响热烈。
二是多样服务贴心暖心。隆阳区文化馆坚持以“建好线下阵地、充实线上资源、抓好一线服务”的方式联动发力,不断增强公共文化服务品质,为群众带来了贴心暖心的多样文化服务。在线下阵地建设上,区文化馆积极发挥示范作用,配套完善排练场地、演出器材,开展文艺辅导,文化场馆免费开放每周累计时长达56小时,每月累计服务达6000多人次,为丰富群众文化生活提供便利,也为基层文化阵地建设做出表率。在线上资源充实上,通过云南省文化云平台数字资源建设,超额完成公共文化云视频资源时长420分钟,发布稿件250件,在线展览图片194幅,非遗文创产品线上展示45个,采集场馆及活动培训信息73个,注册用户人数1209人。为满足群众“随时随地”的文化服务需求,组织开展直播录播文化活动5次,其中:录制播出的“旅居云南 好在保山”隆阳区戏曲进乡村文化惠民演出活动,播放量达1.8万余次。全程直播的“非遗游园会,龙狮闹元宵”活动,播放量达3万余次。直播“丝路端阳 盛祚永昌”2025年保山市端阳花街开幕式晚会以及两场音乐会,每场播放量达4万余次,总播放量达13万次。同时,区文化馆积极发布微信公众号,展示推介隆阳本地优秀文艺作品、美术作品、非遗项目,及时发布文化工作动态。2025年累计发布各类信息88条,涵盖展览连更6期、保山文化名家课堂9期、“艺术课堂——体育舞蹈的类别、起源、特点”6期、“美术课堂——儿童画基础教学”6期、“群文课堂—广场舞教学德昂族广场舞炫彩德昂”6期,丰富的文化服务内容,多样的文化服务形式,进一步增强了人民群众文化获得感、幸福感。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
保山市隆阳区文化馆2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区文化馆2025年度收入合计5,178,931.45元。其中:财政拨款收入5,178,931.45元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加1,551,924.84元,增长42.79%。其中:财政拨款收入增加1,551,924.84元,增长42.79%;上级补助收入0.00元,较上年无增减变动;事业收入0.00元,较上年无增减变动;经营收入0.00元,较上年无增减变动;附属单位上缴收入0.00元,较上年无增减变动;其他收入0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:
财政拨款收入增加1,551,924.84元。其中:
一是基本支出增加402,476.88元,主要为:工资福利支出增加340,596.83元;商品和服务支出增加2,184.45元,对个人和家庭的补助增加59,695.60元。
二是项目支出增加1,149,447.96元,主要为:群众文化增加115,187.96元,文化创作与保护增加967,800.00元,其他文化和旅游支出减少386,860.00元,其他文化旅游体育与传媒支出增加215,420.00元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加37,900.00元,其他农林水支出增加200,000.00元。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区文化馆2025年度支出合计5,178,931.45元。其中:基本支出3,182,153.49元,占总支出的61.44%;项目支出1,996,777.96元,占总支出的38.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1,551,924.84元,增长42.79%。其中:基本支出增加402,476.88元,增长14.48%;项目支出增加1,149,447.96元,增长135.66%;上缴上级支出0.00元,较上年增减无变动;经营支出0.00元,较上年增减无变动;对附属单位补助支出0.00元,较上年增减无变动。主要原因是:
一是基本支出增加402,476.88元,主要为:工资福利支出增加340,596.83元;商品和服务支出增加2,184.45元,对个人和家庭的补助增加59,695.60元。
二是项目支出增加1,149,447.96元,主要为:群众文化增加115,187.96元,文化创作与保护增加967,800.00元,其他文化和旅游支出减少386,860.00元,其他文化旅游体育与传媒支出增加215,420.00元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加37,900.00元,其他农林水支出增加200,000.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区文化馆机构正常运转的日常支出3,182,153.49元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,061,741.04元,占基本支出的96.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,412.45元,占基本支出的3.78%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,996,777.96元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于:
2025年项目支出1,996,777.96元,其中:群众文化115,187.96元,主要用于免费开放项目支出;文化创作与保护967,800.00元,主要用于非物质文化遗产保护传承人补助项目支出;其他文化和旅游支出112,570.00元,主要用于免费开放及公共文化领域省对下转移支付项目支出;其他文化旅游体育与传媒支出563,320.00元,主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出;其他国有土地使用权出让收入安排的支出37,900.00元;其他农林水支出200,000.00元,主要用于隆阳区德昂服饰、音乐、舞蹈习俗文化保护传承项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出5,141,031.45元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加1,514,024.84元,增长41.74%,完成年初预算的192.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出4,031,700.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%,完成年初预算的189.03%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、差旅费、工会费、维护费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费等。
8.社会保障和就业(类)支出650,946.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%,完成年初预算的206.70%。主要用于发放退休职工死亡抚恤、缴纳单位职工基本养老保险和失业保险、支付退休人员公用经费等。
9.卫生健康(类)支出258,385.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的113.03%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、大病保险费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出37,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于支付文化馆总分馆制建设工作及省级文化企业发展创新项目支出。
12.农林水(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于隆阳区德昂服饰、音乐、舞蹈习俗文化保护传承项目支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元,决算为1,350.00元,完成年初预算的19.29%;支出决算较上年减少9,542.80元,下降87.61%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元,决算为1,350.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的19.29%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,542.80元,下降87.61%;公务接待费支出支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元,支出决算为1,350.00元,完成年初预算的19.29%,支出决算较上年减少9,542.80元,下降87.61%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元,决算为1,350.00元,完成年初预算的19.29%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车辆维修(护)费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少11,506.51元,下降77.59%;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:车辆维修(护)费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化馆文化流动车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区文化馆2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:保山市隆阳区文化馆为事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市隆阳区文化馆资产总额1,552,795.14元,其中,流动资产1,183,945.43元,固定资产89,943.37元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产278,906.34元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少38,560.38元,其中固定资产减少28,552.76元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额6,019.60元,其中:政府采购货物支出3,217.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,802.00元。授予中小企业合同金额6,019.60元,其中:授予小微企业合同金额6,019.60元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



