保山市隆阳区金鸡乡2025年度部门决算

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01525762-6/20260923-00001
发文机构
隆阳区金鸡乡人民政府
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部门决算
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日期
2026-09-23


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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释




第一部分  部门概况


一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政机构:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室。事业机构:党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、综合保障和技术服务中心。

(二)决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区金鸡乡2025年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

纳入金鸡乡2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的:公务员19人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员38人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人;经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人),年末遗属16人。

车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

(一)产业格局日趋完善。我们立足区位、人文、资源等优势,积极谋划产业布局,持续赋能经济高质量发展。农业生产稳步发展,切实扛牢耕地保护和粮食安全责任,完成水肥一体化项目1,640.00 亩,粮食作物播种1.05万亩、产量0.53万吨,发展玉米制种1,000.00 亩,种植桑园832亩带动99户农户增收。发放耕地补贴74.39万元,农机补贴4.74万元。蓝莓、草莓等特色农果产品发展规模稳步扩大。抓实畜禽养殖与疫病防控,猪、牛、羊存出栏量稳步提升。工业生产平稳运行,年产永子围棋4,000余副、永子文创3,000余件、陶器文创10万余件,实现工业总产值3,600余万元。争取民族手工业融合创新发展资金20万元。旅游产业质效提升,以政府投入撬动企业投资、联动集体建设、带动群众参与、推动文旅产业发展,建成温泉康养综合体3,725㎡,完成民宿改造提升3,277㎡,培育温泉经营示范户6户。预计年增村集体分红超58万元,可提供就业岗位200余个,实现壮大村集体经济与群众就业增收双向赋能。

(二)发展动能持续增强。我们紧扣“温泉喷涌・住在保山”主题,明确强基础、见成效、成示范“三步走”发展目标。树立规划先行导向,高质量编制《金鸡乡全域旅游项目修建性详细规划》《历史文化名村保护规划》等系列规划,精准划定城镇开发边界与村庄建设边界,强化村庄建设风貌引导管控与开发利用,着力打造“红色文化体验区”“非遗文创产业区”“温泉康养度假区”三大功能板块,构建“红色传承、温泉康养、乡村旅居、非遗体验、生态观光”五元联动的全景式文旅体验格局。紧扣发展实际需求,谋划2025—2027年重点项目38个,2025年重点推进老旧小区改造、育德农旅融合示范区、温泉入户庭院经济等10个项目,完成固定资产投资3,855万元。实施板桥至宝鼎寺公路修复工程32.64公里,有序推进宝鼎寺至冷饭坡路段、金鸡村环村路、变电站至凤仪桥道路拓宽改造等基础设施提质项目。加大招商引资力度,全年对接洽谈企业20余次,成功签约“凤起稻菽”等项目3个,协议资金达7,771万元,为温泉康养旅居产业发展凝聚强大动力。

(三)生态治理焕发新颜。我们深入学习践行“千万工程”经验,探索人居环境整治提升新路径,着力打造生态宜居和美乡村。人居环境显著提升,完成无害化卫生户厕改造76座,公厕新建1座、改建1座、维修5座。垃圾处理实行“村收集、乡转运、区处理”模式,新增垃圾压缩线1条。争取600万元植树项目,聚焦道路、河道等重点区域绿化,打造“三小园”280余个。长效机制系统健全,建立健全管网巡检与群众监督机制,成立金鸡乡供排水管护中心,规范饮水、温泉水、污水费用收缴及管护。召开乡级人居环境整治提升现场会5次、市级1次。生态屏障坚实筑牢,严格落实河长制、“一长两员”巡林制,全年累计巡河573次、巡林11,904次,清理整治河道22公里。开展红火蚁防治2次、灭杀4,000余窝。完成《石夹水库饮用水水源地突发环境事件应急预案》编制,实施朱家坝水库、高铺子水库坝基除险加固工程,进一步筑牢生态安全屏障。

(四)民生保障更加坚实。我们坚持以人民为中心,坚守“抓保障、惠民生”导向,不断增强群众幸福感。民生保障兜牢托稳,坚决守牢防返贫底线,实现1,900名脱贫人口及监测对象帮扶全覆盖,低收入问题动态清零。“一老一小”服务保障扎实推进,常态化开展关爱走访、教育帮扶、心理疏导等工作。精准发放低保、特困供养等民生资金737万元。基本医疗保险参保2.5万人、参保率98.54%,基本养老保险参保1.03万人,社保覆盖面持续扩大。精准强化就业帮扶,开展技能培训4期236人次,转移劳动力就业12,955人,设置乡村公益岗61个,发放交通补助131人次。教育质量稳步攀升,金鸡中学中考600分以上18人,中心校和中学综合成绩分列全区第6名、第12名。中心校获评保山市优秀工作先进集体。年内筹集捐资助学款40万元,用于改善校园教学设施。全面推行“陪餐制”,守护校园食品安全。医疗服务不断优化,就医环境持续改善,门诊服务7.81万人次,住院服务937人次。新设口腔科、预防保健门诊2个科室,优化整合村卫生室2家,诊疗服务水平进一步提升。文化事业蓬勃发展,开展群众文化活动5场次,覆盖1,000余人次。窑贝陶艺获评省级非遗工坊。乳鸽制作、永昌料丝灯2项技艺入选市级非遗,晋升市级非遗传承人3人。获评县级乡村工匠2人,加入区级书法家协会7人。

(五)综合治理成效显著。我们秉持“抓稳定、保安全”理念,坚持民主法治,进一步增强群众安全感。深化基层法治建设,深入践行新时代“枫桥经验”,“三土”调解法成为基层治理“保山样板”,全年成功调解纠纷318起。攻坚化解信访积案,实现信访存量、总量“双下降”。发放法治宣传资料1万余份,组织“法治进校园”活动18场。严守平安建设底线,巩固命案防控、禁毒防艾、扫黑除恶成效,社会治安持续向好,群众安全感满意度稳步提升。深化安全生产治本攻坚三年行动,实现事故数、亡人数“双下降”。完成“多合一场所”全覆盖排查239个,入户发放消防安全告知书6,369份,全面夯实消防安全根基。完善防灾减灾救灾体系,落实“1262”应急响应机制,提升应急处置能力。统筹化解地方金融风险与政府遗留债务。筑牢国家安全防线,始终坚定不移贯彻总体国家安全观,以新安全格局保障新发展格局。持续深化全民国防教育,全面加强国防动员和后备力量建设,年度征集新兵8名。扎实推进双拥共建工作、退役军人服务保障,不断巩固和发展军政军民团结的良好局面。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2025年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡2025年度收入合计58,571,253.88元。其中:财政拨款收入57,411,253.88元,占总收入的98.02%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴;其他收入1,160,000.00元,占总收入的1.98%。

与上年相比,收入合计增加41,154,977.85元,增长236.30%。其中:财政拨款收入增加40,004,552.85元,增长229.82%;其他收入增加1,150,425.00元,增长12014.88%。主要原因是2025年项目收入增加。一是一般公共预算财政拨款收入增加了19,916,054.85元,增加125.24%,主要为:2025年支付了隆阳区生物产业与节能环保示范项目(东山构树)土地流转款资金970,000.00元,金鸡乡农康旅融合发展示范项目前期经费500,000.00元,永昌路北延长线改建项目已征收土地房屋超深石脚兑付经费148,806.00元,2025年财政衔接推进乡村振兴(金鸡乡窑匠坝旅居示范村建设项目)补助资金5,380,000.00元,2025年财政衔接推进乡村振兴(金鸡乡育德村乡村振兴农旅融合发展示范区建设项目)补助资金11,000,000.00元,2025年中央财政衔接推进乡村振兴(隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目)补助资金150,000.00元,2025年第二批中央衔接十百千万工程金鸡乡育德村营门口片区温泉入户庭院经济示范项目(一期)资金1,000,000.00元,2025年第二批中央衔接金鸡乡郑官村下沙河片区温泉入户庭院经济示范项目(一期)资金1,030,000.00元;二是政府性基金预算财政拨款收入增加20,093,400.00元,增加1339.92%,主要为支付以前年度金鸡乡测绘服务项目(保山宏达测绘公司)资金243,000.00元、广告宣传物料资金313,700.00元、金鸡乡黄毛社区精品示范村创建规划资金270,000.00元等货物类及服务类资金57笔共计6,065,300.00元,金鸡乡敬老院建设缺口资金341,500.00元、金鸡村弃土场塌方治理资金432,000.00元、金鸡乡改善农业生产条件建设项目黄毛社区上大寨自然村沟渠灌溉项目资金179,300.00元等资金62笔15,427,700.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡2025年度支出合计58,571,253.88元。其中:基本支出13,461,646.88元,占总支出的22.98%;项目支出45,109,607.00元,占总支出的77.02%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加41,154,977.85元,增长236.30%。其中:基本支出增加3,530,446.41元,增长35.55%;项目支出增加37,624,531.44元,增长502.66%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2025年项目支出增加,主要为:2025年支付了隆阳区生物产业与节能环保示范项目(东山构树)土地流转款资金970,000.00元,金鸡乡农康旅融合发展示范项目前期经费500,000.00元,永昌路北延长线改建项目已征收土地房屋超深石脚兑付经费148,806.00元,2025年财政衔接推进乡村振兴(金鸡乡窑匠坝旅居示范村建设项目)补助资金5,380,000.00元,2025年财政衔接推进乡村振兴(金鸡乡育德村乡村振兴农旅融合发展示范区建设项目)补助资金11,000,000.00元,2025年中央财政衔接推进乡村振兴(隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目)补助资金150,000.00元,2025年第二批中央衔接十百千万工程金鸡乡育德村营门口片区温泉入户庭院经济示范项目(一期)资金1,000,000.00元,2025年第二批中央衔接金鸡乡郑官村下沙河片区温泉入户庭院经济示范项目(一期)资金1,030,000.00元,支付以前年度金鸡乡测绘服务项目(保山宏达测绘公司)资金243,000.00元、广告宣传物料资金313,700.00元、金鸡乡黄毛社区精品示范村创建规划资金270,000.00元等货物类及服务类资金57笔6,065,300.00元,金鸡乡敬老院建设缺口资金341,500.00元、金鸡村弃土场塌方治理资金432,000.00元、金鸡乡改善农业生产条件建设项目黄毛社区上大寨自然村沟渠灌溉项目资金179,300.00元等工程类资金62笔15,427,700.00元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,461,646.88元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,357,925.16元,占基本支出的91.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,103,721.72元,占基本支出的8.20%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区金鸡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45,109,607.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:隆阳区生物产业与节能环保示范项目(东山构树)土地流转款资金970,000.00元,金鸡乡农康旅融合发展示范项目前期经费500,000.00元,永昌路北延长线改建项目已征收土地房屋超深石脚兑付经费148,806.00元,2025年财政衔接推进乡村振兴(金鸡乡窑匠坝旅居示范村建设项目)补助资金5,380,000.00元,2025年财政衔接推进乡村振兴(金鸡乡育德村乡村振兴农旅融合发展示范区建设项目)补助资金11,000,000.00元,2025年中央财政衔接推进乡村振兴(隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目)补助资金150,000.00元,2025年第二批中央衔接十百千万工程金鸡乡育德村营门口片区温泉入户庭院经济示范项目(一期)资金1,000,000.00元,2025年第二批中央衔接金鸡乡郑官村下沙河片区温泉入户庭院经济示范项目(一期)资金1,030,000.00元,支付以前年度金鸡乡测绘服务项目(保山宏达测绘公司)资金243000.00元、广告宣传物料资金313,700.00元、金鸡乡黄毛社区精品示范村创建规划资金270,000.00元等货物类及服务类资金57笔6,065,300.00元,金鸡乡敬老院建设缺口资金341,500.00元、金鸡村弃土场塌方治理资金432,000.00元、金鸡乡改善农业生产条件建设项目黄毛社区上大寨自然村沟渠灌溉项目资金179,300.00元等工程类资金62笔15,427,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡2025年度一般公共预算财政拨款支出35,818,253.88元,占本年支出合计的61.15%。与上年相比增加19,916,054.85元,增长125.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出5,907,587.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.49%。主要用于工资福利资金3,368,192.00元,办公费、差旅费、会议费等一般公用经费1,420,589.72元,土地补偿及拆迁补偿1,118,806.00元。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出86,250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于办公费、差旅费、会议费等一般公用经费86,250.00元。

8. 社会保障和就业(类)支出2,287,800.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于工资福利资金2,230,276.93元,办公费、差旅费、会议费等一般公用经费57,524.00元。

9. 卫生健康(类)支出650,412.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于工资福利资金(保险)650,412.23元。

10. 节能环保(类)支出147,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于办公费、劳务费等一般公用经费147,600.00元。

11. 城乡社区(类)支出632,814.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于工资福利资金600,894.21元,办公费、差旅费、会议费等一般公用经费31,920.00元。

12. 农林水(类)支出25,875,588.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.24%。主要用于工资福利资金2,569,504.19元,办公费、差旅费、会议费等一般公用经费801,937.00元,对个人和家庭的补助3,068,896.60元,房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出19,435,251.00元。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出230,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于办公费、差旅费、会议费等一般公用经费180,000.00元,房屋建筑物购建、物资储备等资本性支出50,000.00元

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元,决算为36,201.78元,完成年初预算的103.43%;支出决算较上年增加30,601.78元,增长546.46%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元,决算为30,601.78元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的103.43%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算较上年增加30,601.78元,增长546.46%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元,支出决算为30,601.78元,完成年初预算的103.43%,支出决算较上年增加/减少30,601.78元,增长546.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元,决算为30,601.78元,完成年初预算的103.43%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是金鸡乡2024年未报销公务用车维修费及保险费,仅支付了5,000.00元公务用车燃油费和600.00元车载终端运行维护费,2025年支付了2024年、2025年公务用车修理费及2025年公务用车保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加30,601.78元,增长546.46%;公务接待费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是金鸡乡2024年未报销公务用车维修费及保险费,仅支付了5,000.00元公务用车燃油费和600.00元车载终端运行维护费,2025年支付了2024年、2025年公务用车修理费及2025年公务用车保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明


一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡2025年机关运行经费支出1,103,721.72元,比上年增加514,724.91元,增长87.39%,主要原因是1.办公费增加271,281.23元,2.差旅费增加74,691.16元,3.劳务费增加39,371.33元,4.委托业务费增加68,249.80元,5.工会经费增加34,289.00元,6.公务用车运行维护费增加30,601.78元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,保山市隆阳区金鸡乡资产总额17,241,743.35元,其中,流动资产12,864,107.09元,固定资产4,347,633.26元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产30,003.00元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少898,276.75元,其中固定资产减少231,392.84元。处置房屋建筑物0.00平方米;处置车辆2辆,账面原值118,600.00元;报废报损资产0项;出租房屋0.00平方米。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额2,966,621.90元,其中:政府采购货物支出3,450.00元;政府采购工程支出2,940,000.00元;政府采购服务支出23,171.90元。授予中小企业合同金额2,966,621.90元,其中:授予小微企业合同金额2,966,621.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。