保山市隆阳区九隆街道办事处2024年度部门决算
- 索引号
- tes/20250916-00002
- 发文机构
- 隆阳区九隆街道办事处
- 公开目录
- 决算公开
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-09-16
监督索引号53050203200301000
保山市隆阳区九隆街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
九隆街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构,受区人民政府的领导,在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内,代表区人民政府在行政区域内依法行使基层政权的管理职能。其主要职责是:
1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。
2.编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划,并做好统计工作。负责本行政区域经济发展管理工作,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。
3.负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源社会保障、民政等行政工作。
4.负责本行政区域精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高全民素质。
5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。
6.负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本行政区域社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。
7.保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利;保障各种经济组织合法权益。
8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9.推行便民服务、方便群众办事。
10.对政府主管审批的事项提出审核意见。
11.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。
13.办理区政府交办的其他工作事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:1.党政机构,包括党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室;2.事业机构,包括党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的:公务员16人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员33人,机关和事业工人9人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制3辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年,在区委、区政府的正确领导下,九隆街道党工委、办事处,团结带领全街道广大干部群众,真抓实干、攻坚克难,较好地完成了各项工作任务。
一是持续深化党建引领。加强党的建设,稳步推进“基层党建发力突破年”,认真组织开展党纪学习教育。铸牢意识形态安全防线,围绕意识形态工作责任制目标,努力在理论武装、舆论引导、文明创建和文化发展上取得新进展。抓实党风廉政建设,深入开展整治形式主义为基层减负专项行动、群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动、为民办实事、推进隆阳区清廉云南建设等工作,强化对耕地保护、汛期安全、环境保护、未成年人保护、森林防火等重点工作的监督检查。强化群团组织纽带作用,进一步加强党对人民武装、工青妇组织的领导,各项工作任务圆满完成。
二是稳步促进经济发展。圆满完成第五次全国经济普查任务,对辖区内2667户企业、11745个体工商户经济活动情况全面澄清。优化营商环境进一步宣传各级对企业的扶持政策,提高办事效率,简化办事流程,确保政策落到实处。
三是不断提升社会治理。研究印发《九隆街道长治九安工作方案》,扎实推进矛盾纠纷排查化解、“利剑护蕾”专项行动、重点区域专项整治、重点人员稳控、禁毒、防范打击治理电信网络犯罪、扫黑除恶和反恐反邪等工作。
四是抓牢抓实安全生产。安全生产方面,高效完成安全生产百日攻坚行动,常态化开展安全生产检查;防灾减灾方面,制定值班值守制度,全面做好应急救援准备、隐患排查、问题处置工作。
五是精细推进城市管理。仁寿门老城区改造示范点项目水电管网改造已基本完成,完成投资400余万元,项目正在稳步推进;新引入16家特色业态,已动员50多院传统民居、院落、商铺寻租、待售。完成71个老旧小区改造、14个社区98个板块污水管网改造,同步实施居民户“四水”同收改造4905院。全国文明城市、卫生城市创建成果进一步巩固提升。
六是全面发展社会事业。教育高质量发展,辖区学校春季招生工作任务圆满完成,开展校园安全排查整治专项行动和预防未成年人犯罪、校园欺凌等集中整治,联合相关部门落实辖区控辍保学入户劝返机制。文化事业蓬勃发展,组织开展“迎新春 送对联”、全民阅读、广场舞大赛、“戏曲进乡村”“非遗进校园”等群众文化活动54余场次。医疗卫生健康发展。九隆街道卫生服务中心正式组建成立,开展义诊10次,健康知识讲座45期;建立居民健康档案23472份,建立了家庭医生团队16个,共签约居民41213人。民生保障进一步落实。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区九隆街道办事处2024年度收入合计34,100,141.85元。其中:财政拨款收入34,100,141.85元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、无事业收入(含教育收费0.00元)、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
与上年相比,收入合计增加2,342,625.76元,增长7.38%。其中:财政拨款收入增加2,343,573.51元,增长7.38%;其他收入减少947.75元,下降100.00%。主要原因是:基本支出增加822,658.16元,其中:人员经费增加1,937,893.10元,日常公用经费减少1,115,234.94元;项目支出增加1,520,915.35元;其他收入减少947.75,主要为:1.一般公共预算财政拨款收入减少12,248,242.51元,其中:仁寿门拆迁项目减少12,453,058.82元,税收收入超收分成收入下水河农贸市场提升改造补助经费增加578,451.62元;2.政府性基金预算财政拨款增加14,540,074.02元,其中:隆阳区一中及民族中学改扩建项目收入增加14,310,074.02元;幸福食堂及适老化改造收入230,000.00元;3.国有资本经营预算财政拨款增加51,742.00元,其中:2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金增加51,742.00元,其他收入减少为2024年个人所得税退付手续费未申报。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区九隆街道办事处2024年度支出合计34,100,141.85元。其中:基本支出18,284,794.33元,占总支出的53.62%;项目支出15,815,347.52元,占总支出的46.38%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加2,343,573.51元,增长7.38%。其中:基本支出增加822,658.16元,增长4.71%;项目支出增加1,520,915.35元,增加10.64%;主要原因是:基本支出增加822,658.16元,其中:人员经费增加1,937,893.10元,日常公用经费减少1,115,234.94元;项目支出增加1,520,915.35元;其他收入减少947.75元,主要为:1.一般公共预算财政拨款收入减少12,248,242.51元,其中:仁寿门拆迁项目减少12,453,058.82元,税收收入超收分成收入下水河农贸市场提升改造补助经费增加578,451.62元;2.政府性基金预算财政拨款增加14,540,074.02元,其中:隆阳区一中及民族中学改扩建项目收入增加14,310,074.02元;幸福食堂及适老化改造收入230,000.00元;3.国有资本经营预算财政拨款增加51,742.00元,其中:2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金增加51,742.00元,其他收入减少为2024年个人所得税退付手续费未申报。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机构正常运转的日常支出18,284,794.33元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,150,894.22元,占基本支出的93.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,133,900.11元,占基本支出的6.20%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,815,347.52元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开展及开展工作情况:
1.城乡人居环境整治奖励资金50,000.00元,主要用于增加城区排污能力,提升水体环境质量,改善人民的生活水平,九隆街道决定实施雨污分流错接漏接问题整改,逐步改善辖区环境质量。目前已完成整改,辖区雨污分流情况和群众居住环境得到明显提升。
2.税收收入超收分成经费创文经费600,000.00元,主要用于印制问卷调查宣传资料和宣传品;新时代文明实践站创文氛围营造查缺补漏;重点小区、背街小巷十乱现象集中整治及破损基础设施修补;准备创文迎检物资及迎检队伍经费;文明保山有你有我广场舞大赛经费;保证顺利通过创文迎检。
3.2024年1季度财税培植奖励资金2,000.00元,主要用于街道办公经费的支付。
4.白衣寺社区城市精神文明建设工作经费10,000.00元,主要用于白衣寺社区环境卫生整治、入户宣传动员、整治各类小广告、车辆停放不规范、公共场所墙面翻新、购置分类垃圾桶、维护灭火器等内容,保证顺利通过创文迎检。
5.2024年第五次全国经济普查经费86,190.00元,主要用于全面评估过去5年经济发展成果及经济运行新变化新特征,聚焦第五次全国经济普查,认真落实党中央、国务院重大决策部署,确保第五次全国经济普查工作有序开展。
6.2024年住户调查经费40,000.00元,主要用于对住户调查工作中的记账户和辅调员的补助发放,确保2024年住户调查工作,按时按质完成。
7.各项调查辅调员经费10,000.00元,主要用于完成该年度的住户调查工作,按时将记账补助发放给辅调员和记账户。
8.九隆街道2024年社区干部岗位补贴市级配套资金134,400.00元,主要用于社区干部岗位补贴发放。
9.2024年中央就业补助资金57,040.00元,主要用于发放2024年城镇公益性岗位补贴,保障公益性岗位人员权益,稳定就业。
10.税收收入超收分成经费2020年惠民殡葬火化补助专项资金45,000.00元,主要用于2020年火化补助和殡葬惠民节地补助,大力推进殡葬改革持续向好的方向发展,推动殡葬移风易俗。
11.2023年卫生健康事业发展省对下专项资金22,971.50元,主要用于社区干部工资的发放。
12.2024年国家级公益林管护资金93,200.00元,主要用于九隆街道集体林4名护林员1至10月及太保公园国家级护林员1至12月管护报酬兑付,有效提高护林员的工作积极性,提供好物质保障更好地服务好平安林区建设。
13.税收收入超收分成经费民族中学改造项目土地房屋征收补偿资金10,410,074.02元,主要用于保山市民族中学校舍及运动场地修缮改造项目国有土地房屋征收补偿款兑付。
14.税收收入超收分成经费区一中改扩建项目经费3,900,000.00元,主要用于区一中改扩建戴时康户拆迁补偿。
15.2024年度国有企业退休人员社会化管理省级补助资金13,930.00元,主要用于国有企业退休人员的节日走访和慰问工作,开展文体活动,修缮国有企业退休人员健身设施,保障基本健身娱乐器材,开展国有企业社会化管理服务。
16.2024年省级公益林护林员报酬资金23,800.00元,主要用于省级公益林护林员1至7月工资报酬发放。
17.2020年国家级公益林公共管护责任制考核资金15,000.00元,主要用于2020年国家级公益林管护相关装备物资采购
18.2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金51,742.00元,主要用于国有企业退休人员的节日走访和慰问工作,开展文体活动,修缮国有企业退休人员健身设施,保障基本健身娱乐器材,开展国有企业社会化管理服务。
19.2023年省级防汛应急救灾资金20,000.00元,主要用于街道防汛物资采购,为街道汛期提供必要的物资保障。
20.2023年第二批省级福利彩票公益性补助资金230,000.00元,主要用于龙泉社区易乐上苑老年幸福食堂装修、厨房设备用品、老年人娱乐设施及相关展板制作;九隆街道辖区内30户60岁以上老人居住地进行居家养老服务适老化改造。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区九隆街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出19,508,325.83元,占本年支出合计的57.21%。与上年相比减少12,248,242.51元,下降38.57%,完成年初预算的102.60%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出4,659,488.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.88%,完成年初预算的114.69%。主要用于:
(1)一般公共服务(类)支出人大事务行政运行支出139,637.00元,其中:主要用于发放人大工委工资福利支出123,987.00元,用于办公费、工会经费、其他交通费等支出15,650.00元。
(2)一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出3,118,974.00元,其中:主要用于发放办事处人员工资福利支出2,458,451.00元,用于办公费、水费、邮电费、物业费、差旅费、委托业务费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出660,523.00元。
(3)一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,113,447.08元,主要用于办公费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出1,113,447.08元。
(4)一般公共服务(类)支出统计信息事务专项普查活动支出86,190.00元,主要用于委托业务费支出86,190.00元。
(5)一般公共服务(类)支出统计信息事务统计抽样调查支出50,000.00元,主要用于委托业务费支出50,000.00元。
(6)一般公共服务(类)支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行151,240.50元,主要用于党工委人员工资福利支出135,590.50元,用于办公费、其他交通费用支出15,650.00元。造成预决算差异的主要原因是:预算未安排2024年第五次全国经济普查经费、2024年住户调查经费、各项调查辅调员经费以及电费、委托业务费等日常公用经费增加、人员变动等导致决算高于预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出文化和旅游支出群众文化支出825,821.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的91.01%。主要用于,主要用于科教文化管理服务中心工作人员工资福利支出773,629.09元,用于办公费、工会经费、委托业务费支出52,192.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。
8.社会保障和就业(类)支出11,199,538.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.41%,完成年初预算的98.18%。主要用于:
(1)社会保障和就业(类)支出人力资源和社会保障管理事务支出综合业务管理支出649,746.20元,主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出603,694.20元,用于工资奖金津补贴4,500.00元,用于办公经费、商品和服务支出41,552.00元。
(2)社会保障和就业(类)支出民政管理事务支出基层政权建设和社区治理支出9,451,986.57元,主要用于社区干部生活补助发放。
(3)社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出849,167.04元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出849,167.04元。
(4)社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出118,844.54元,主要用于职业年金缴费支出118,844.54元。
(5)社会保障和就业(类)支出就业补助支出公益性岗位补贴支出57,040.00元,主要用于发放城镇公益性岗位补贴。
(6)社会保障和就业(类)支出社会福利支出殡葬支出45,000.00元,主要用于发放火化补助和殡葬惠民节地补助。
(7)社会保障和就业(类)支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出27,753.81元,主要用于在职人员其他社会保障缴费失业保险费支出27,753.81元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。
9.卫生健康(类)支出628,544.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的108.83%。主要用于:
(1)卫生健康(类)支出计划生育事务支出其他计划生育事务支出50,813.43元,主要用于社区干部补助。
(2)卫生健康(类)支出行政事业单位医疗支出行政单位医疗支出157,244.93元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出157,244.93元。
(3)卫生健康(类)支出行政事业单位医疗支出事业单位医疗支出199,952.74元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出199,952.74元。
(4)卫生健康(类)支出行政事业单位医疗支出医疗公务员医疗补助支出198,380.27元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费198,380.27元。
(5)卫生健康(类)支出行政事业单位医疗支出其他行政事业单位医疗保险支出22,152.81元,主要用于干部职工其他社会保障缴费工伤保险缴费22,152.81元。造成预决算差异的主要原因是:预算未安排2023年卫生健康事业发展省对下专项资金以及人员变动等。
10.节能环保(类)支出节能环保支出森林保护修复森林管护支出93,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,年初无此项预算。主要用于公益林护林员补助93,200.00元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出1,161,069.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的97.17%。主要用于:
(1)城乡社区(类)支出城乡社区管理事务支出行政运行支出1,147,139.89元,主要用于办事处人员工资1,085,678.78元,办公费61,461.11元。
(2)城乡社区(类)支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出13,930.00元,主要用于企业退休人员社会化管理13,930.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。
12.农林水(类)支出920,663.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的106.65%。主要用于:
(1)农林水(类)支出农业农村支出事业运行支出881,863.93元。主要用于农林综合服务中心工作人员工资福利支出834,991.93元,用于办公费、工会经费支出46,872.00元。
(2)农林水(类)支出林业和草原支出森林生态效益补偿支出38,800.00元。主要用于护林员劳务费支出23,800.00元,办公费15,000.00元。
造成预决算差异的主要原因是年初未安排2020年国家级公益林公共管护责任制考核资金、2024年省级公益林护林员报酬资金。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出应急管理事务支出应急救援支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元,决算为5,419.73元,完成年初预算的21.68%;支出决算较上年减少42,710.27元,下降88.74%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为5,419.73元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的27.10%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少42,710.27元,下降88.74%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元,支出决算为5,419.73元,完成年初预算的21.68%,支出决算较上年减少42,710.27元,下降88.74%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为5,419.73元,完成年初预算的27.10%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是;九隆街道办事处无公车,公车租赁使用,本年度未发生公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少42,710.27元,下降88.74%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公车改革单位公车保有量为0辆,以前支付的单据逐年消化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
本单位无公车,实际工作中使用的公车通过租赁获得,本单位共有3辆租赁的公车,单位支付给租赁公司租赁费,由于产生了公车维修支出,在此科目下进行了列支,从而产生了费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区九隆街道办事处2024年机关运行经费支出1,133,900.11元,比上年减少1,115,234.94元,下降49.59%,主要原因是:办公费减少119,038.89元,水费减少3,923.10元,电费减少10,025.48元,邮电费减少67,865.05元,差旅费减少9,612.00元,维修(护)费减少50000.00元,培训费减少2,200.00元,劳务费减少750,614.10元,工会经费减少34,947.00元,公务用车运行维护费减少42,710.27元,其他交通费减少102,750.00元。部门机关运行经费主要用于:办公费:314,051.11元,水费:7,287.30元,电费:25,783.57元,邮电费:32,500.00元,物业管理费:4,930.00元,差旅费:23,085.00元,维修(护)费:10,000.00元,租赁费:9,240.00元,劳务费:40,651.40元,委托业务费:50,000.00元,工会经费:57,792.00元,公务用车运行维护费:5,419.73元,其他交通费用:219,300.00元,其他商品和服务支出:290,000.00元,办公设备购置:43,860.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,保山市隆阳区九隆街道办事处资产总额39,388,489.99元,其中,流动资产39,089,596.82元,固定资产298,893.17元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少666,637.03元,其中固定资产增加43,860.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额43,860.00元,其中:政府采购货物支出43,860.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43,860.00元,其中:授予小微企业合同金额43,860.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53050203200301111