保山市隆阳区九隆街道办事处2025年度部门决算

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tes/20260923-00001
发文机构
隆阳区九隆街道办事处
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决算公开
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2026-09-23


目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

九隆街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构,受区人民政府的领导,在法律法规、规章和区人民政府授权的职权范围内,代表区人民政府在行政区域内依法行使基层政权的管理职能。其主要职责是:

1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2.编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划,并做好统计工作。负责本行政区域经济发展管理工作,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源和社会保障、民政等行政工作。

4.负责本行政区域精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动,组织开展民主法治教育和社会公德教育,提高全民素质。

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。

6.负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制定本行政区域社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利;保障各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事。

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。

11.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

12.依照法律规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。

13.办理区政府交办的其他工作事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:1.党政机构,包括党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室;2.事业机构,包括党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的:公务员20人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员33人,机关和事业工人9人,经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人,经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人),年末遗属1人。

车辆编制3辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,在区委、区政府的正确领导下,九隆街道党工委、办事处,团结带领全街道广大干部群众,真抓实干、攻坚克难,较好地完成了各项工作任务。

一是党的建设坚强有力,强根铸魂。认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。严格坚持“第一议题”、“三会一课”、干部职工周例会学习等制度,推动党的二十大精神落地落实。2025年召开理论学习中心组集中学习7次,发布新闻报道信息500余篇,其中央级采用3条、省级媒体采用19条,市级媒体采用137条,区级媒体采用22条。抓实党风廉政建设,深入开展整治形式主义为基层减负专项行动、群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动、为民办实事、推进清廉云南建设、集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题等工作,强化对汛期安全、环境保护、森林防火等重点工作的监督检查。开展警示教育,严肃查处违纪违法案件,为街道的稳定和发展提供了有力的纪律保障。

二是经济发展稳中向好,质效双升。截至目前,辖区经济运行态势良好,招商引资精准发力,以盘活闲置资产为突破、以小切口招商为抓手,稳步推进招商引资工作,深化“企业特派员”机制,持续优化营商环境,通过全领域政策宣讲、全流程简化办事、全方位提升效率,推动惠企政策直达快享、落地见效,为经济发展注入强劲动能。

三是社会事业全面进步,改善民生。教育高质量发展,全力落实辖区控辍保学入户劝返机制,筑牢教育公平底线;开展校园及周边食品安全、防溺水安全隐患专项排查,全面消除安全隐患,织密校园安全防护网;广泛动员干部群众参与“5·8公益日”助力九隆教育高质量发展公开募捐活动,营造尊师重教的社会氛围,推动教育事业高质量发展。文化事业蓬勃发展,组织开展“迎新春 ,送对联”、“元宵灯会”、“全民阅读”、“端午粽情”等群众文化活动40余场次。组织非遗产品参加花街展销活动、开展文物安全巡查、文物修缮、文物认养、仁寿门古城修缮维护工作,守护历史文脉,挖掘文化潜质。

四是基层治理精细高效,根基稳固。城市更新加速推进,对辖区内雨污水管网、道路、消防、活动场所、小区电网、供水管网、燃气管网、通讯网络、充电设施、垃圾设施、停车场、公厕等基础设施全领域提升改造。

五是城市安全平稳向好,社会和谐。平安建设深化拓展。开展专题宣传活动100余场次,普法培训50余场次,法治讲座80余场次,悬挂宣传标语160余条次,发放各类宣传资料18000余份,法治意识深入人心。重点区域治安巡逻321场次,以“长风行动”、“利剑护蕾”清源行动为契机,摸排重点场所660个,出租房2908户,执行联合检查10场次。有力保障辖区社会治安大局稳定。安全生产筑牢防线,高效完成安全生产百日攻坚行动,常态化开展安全生产检查,开展道路运输、非煤矿山、食品、危化品、消防、工贸、建筑施工、城镇燃气、旅游等行业领域安全检查。防灾减灾防线稳固,九隆街道坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的原则,压实工作责任,成立防汛工作专班,形成“街道—社区—网格—楼栋”四级联动指挥体系,结合气象预警信息和辖区实际,不定期以“碰头会”的形式分析雨情水情、隐患风险,动态调整防控措施,确保应对策略精准有效,全力守护群众生命财产安全。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年度收入合计28,804,102.88元。其中:财政拨款收入28,804,102.88元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少5,296,038.97元,下降15.53%。其中:财政拨款收入减少5,296,038.97元,下降15.53%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:基本支出增加540,842.37元,其中:人员经费增加402,450.11元,日常公用经费增加138,392.26元;项目支出减少5,836,881.34元,主要为:1.一般公共预算财政拨款收入增加5,968,877.05元,其中税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿专项资金增加5,412,842.18元;2.政府性基金预算财政拨款减少11,213,174.02元,其中:上年度用于隆阳区一中及民族中学改扩建项目收入减少;3.国有资本经营预算财政拨款减少51,742.00元,其中:2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年度支出合计28,804,102.88元。其中:基本支出18,825,636.70元,占总支出的65.36%;项目支出9,978,466.18元,占总支出的34.64%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少5,296,038.97元,下降15.53%。其中:基本支出增加540,842.37元,增长2.96%;项目支出减少5,836,881.34元,下降36.91%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:1.一般公共预算财政拨款收入增加5,968,877.05元,其中税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿专项资金增加5,412,842.18元;2.政府性基金预算财政拨款减少11,213,174.02元,其中:上年度用于隆阳区一中及民族中学改扩建项目收入减少;3.国有资本经营预算财政拨款减少51,742.00元,其中:2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,825,636.70元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,553,344.33元,占基本支出的93.24%;办公费、水电费、办公设备购置等公用经费1,272,292.37元,占基本支出的6.76%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,978,466.18元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿专项经费4,647,117.11元,主要用于仁寿门项目建设征拆补偿款兑付。

2.隆阳区城乡人居环境整治奖励资金250,000.00元,主要用于辖区人居环境提升整治。

3.2023年第二批省级福利彩票公益性补助资金60,000.00元,主要用于居家养老服务适老化改造,提高老人家居家生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出25,477,202.88元,占本年支出合计的88.45%。与上年相比增加5,968,877.05元,增长30.60%,完成年初预算的129.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出10,491,862.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.18%,完成年初预算的227.20%。主要用于:

(1)一般公共服务(类)支出人大事务行政运行支出106,657.00元,其中主要用于发放职工工资福利支出91,689.00元,用于委托业务费、工会经费、其他交通费等支出14,968.00元。

(2)一般公共服务(类)支出人大事务其他人大事务支出10,000.00元,用于仁寿门社区城市更新项目宣传栏安装费10,000.00元。

(3)一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出3,503,793.65元,其中主要用于发放职工工资福利支出2,765,411.00元,用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出738,382.65元。

(4)一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,550,851.87元,其中用于发放综合执法队人员工资和购买综合执法队人员保险698,009.69元,用于办公费、委托业务费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、拆迁补偿等支出5,852,842.18元。

(5)一般公共服务(类)支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行266,637.72元,其中用于发放职工工资231,095.00元,用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出35,542.72元。

(6)一般公共服务(类)支出社会工作事务其他社会工作事务支出53,922.00元,用于发放社区干部工资53,922.00元。

造成预决算差异的主要原因是仁寿门征地拆迁补偿年初未安排预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出文化和旅游其他文化和旅游支出46,250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于委托业务费支出以及办公设备购置支出;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2,666,103.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%,完成年初预算的104.65%。主要用于:

(1)社会保障和就业(类)支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理1,610,892.00元。用于职工工资福利支出1,517,797.00元,用于委托业务费、工会经费93,095.00元。

(2)社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出890,313.28元。用于机关事业单位基本养老保险缴费890,313.28元。

(3)社会保障和就业(类)支出就业补助公益性岗位补贴70,080.00元。用于发放城镇公益性岗位补贴。

(4)社会保障和就业(类)支出抚恤死亡抚恤7,853.00元,用于发放遗属补助。

(5)社会保障和就业(类)支出社会福利其他社会福利支出60,000.00元。用于支付适老化改造项目款。

(6)社会保障和就业(类)支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出26,964.96元。用于机关事业单位失业保险等支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康(类)支出620,271.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的101.43%。主要用于:

(1)卫生健康(类)支出计划生育事务其他计划生育事务支出13,927.00元。用于发放社区干部工资。

(2)卫生健康(类)支出行政事业单位医疗行政单位医疗188,839.43元。用于机关事业单位失业保险等支出。

(3)卫生健康(类)支出行政事业单位医疗211,131.23元。用于机关事业单位失业保险等支出。

(4)卫生健康(类)支出行政事业单位医疗公务员医疗补助182,951.80元。用于机关事业单位职工公务员基本医疗保险等。

(5)卫生健康(类)支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出23,421.94元。用于机关事业单位工伤保险等支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保(类)支出155,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于公益林护林员补助155,400.00元;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出1,520,954.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的108.86%。主要用于:

(1)城乡社区(类)支出城乡社区管理事务行政运行709,699.00元。用于办事处人员工资660,658.00元,用于办公费、委托业务费、工会经费49,041.00元。

(2)城乡社区(类)支出城乡社区规划与管理811,255.00元。用于办事处人员工资762,165.00元,用于委托业务费、工会经费49,090.00元。

造成预决算差异的主要原因是人员变动。

12.农林水(类)支出9,826,370.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.57%,完成年初预算的93.38%。主要用于:

(1)农林水(类)支出农业农村事业运行913,419.00元。用于办事处人员工资861,246.00元,用于委托业务费、工会经费52,173.00元。

(2)农林水(类)支出林业和草原森林生态效益补偿29,300.00元,用于护林员工资29,300.00元。

(3)农林水(类)支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助8,681,651.00元。用于发放社区干部工资8,441,651.00元,用于其他商品和服务支出240,000.00元。

(4)农林水(类)支出其他农林水支出其他农林水支出202,000.00元。用于委托业务费、其他商品和服务支出等202,000.00元。

造成预决算差异的主要原因是年初未安排2025年公益林、天然林护林员报酬(12月)资金等项目资金。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出149,992.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于办公费、委托业务费等支出149,992.00元;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元,决算为4,450.50元,完成年初预算的17.80%;支出决算较上年减少969.23元,下降17.88%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为4,450.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的22.25%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少969.23元,下降17.88%;公务接待费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元,支出决算为4,450.50元,完成年初预算的17.80%,支出决算较上年减少969.23元,下降17.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为4,450.50元,完成年初预算的22.25%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:九隆街道办事处无公车,公车租赁使用,本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少969.23元,下降17.88%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公车改革单位公车保有量为0辆,以前支付的单据逐年消化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

本单位无公车,实际工作中使用的公车通过租赁获得,本单位共有3辆租赁的公车,单位支付给租赁公司租赁费,因产生公车维修支出,故在此科目下列支费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年机关运行经费支出1,272,292.37元,比上年增加138,392.26元,增长12.20%,主要原因是:电费增加1,716.00元,差旅费增加28,989.42元,委托业务费增加200,000.00元,工会经费增加12,159.00元,其他交通费用增加55,646.77元。部门机关运行经费主要用于:办公费268,766.76元,水费2,558.75元,电费27,499.57元,邮电费30,000.00元,物业管理费4,930.00元,差旅费52,074.42元,劳务费35,232.60元,委托业务费250,000.00元,工会经费69,951.00元,公务用车运行维护费4,450.50元,其他交通费用274,946.77元,其他商品和服务支出240,000.00元,办公设备购置11,882.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,保山市隆阳区九隆街道办事处资产总额39,800,074.96元,其中,流动资产39,453,998.64元,固定资产346,076.32元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加411,584.97元,其中固定资产增加47,183.15元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额107,092.50元,其中:政府采购货物支出102,642.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,450.50元。授予中小企业合同金额107,092.50元,其中:授予小微企业合同金额107,092.50元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(涉密部分不作说明)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。