保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度部门决算
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- 1153001MB11731300/20260922-00001
- 发文机构
- 隆阳区永盛街道办事处
- 公开目录
- 决算公开
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- 浏览量
- 日期
- 2026-09-22
保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发〈保山市隆阳区永盛街道职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》(隆办发〔2024〕37 号),永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机关,依据党内法规和法律法规规章等,在本行政区域内依法行使行政职权。主要职责是:
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹本行政区域内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
保山市隆阳区永盛街道办事处共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,保山市隆阳区永盛街道办事处。
纳入保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的:公务员29人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员35人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
车辆编3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下,永盛街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,坚持稳中求进、贯彻新发展理念、构建新发展格局,攻坚克难、真抓实干,圆满完成了全年各项目标任务,经济社会发展呈现出稳中有进、进中提质、质效兼优的良好态势。
(一)经济实现稳增长。我们坚持改革创新,守底线、稳支撑、增动力、上台阶,有力推动经济稳步增长。截至目前,全街道实现税收实缴金额4,881.34万元,增长85.9%,完成一般公共预算收入3,344.09万元,增长94.6%,固定资产投资2,402万元,增长104.3%。助企纾困扎实推进。大力实施优化营商环境“暖心行动”,个体工商户达34190户,增长9.7%,帮助200户企业入驻“云南省融资信用服务平台”。全年累计联系服务企业496次,目前共收集到企业反馈问题 5个、区级反馈主办问题5个、区级反馈协办问题2个,均已办结。引资投资破冰前行。成立街道项目专班,全过程监管项目推进。羊邑社区高标烟田建设顺利启动,红花大桥至双桥道路硬化加速推进。固定资产投资建库项目2个,2025年续存项目1个,2025年签订招商协议3份,建立省外资金招商库1个,目前已报60万元。特色农业蓬勃发展。桑蚕养殖产业稳步发展,完成蚕养殖340张,产茧13.6吨,实现产值74.8万元。烟叶生产喜获丰收,累计收购烟叶2.95万担,收购金额4,791.15万元,上等烟比例达63.26%。
(二)城乡实现新发展。我们聚力城乡双向融合,强基础、补短板、抓特色、促振兴,打造宜居宜业宜游和美城乡。城市品质稳步向好。实施城市更新试点改造,实施高标道路建设68.66公里,沟渠建设8.92公里,管道建设3.1公里,项目覆盖8个社区,受益人口3万余人。投资253万元建造水肥一体化现代设施农业5060亩,惠及农户5300余人。完成区级东河流域交办问题15批次整改任务,完成19个自然村四水同收管网验收移交,卫生城市、文明城市创建成果持续巩固。乡村振兴持续推进。持续巩固“两不愁三保障”成果,对全街道辖区内农户开展常态性核查,及时发现问题及时解决。2025年,永盛街道批准拆除重建173户,动态调整低保84户134人,监测对象稳定消除风险28户106 人,风险消除率92%,认真落实小额信贷政策,截至目前共计放款53户256.41万元。坚决遏制出现规模性返贫的风险。城乡融合聚力发展。圆满完成小堡子蔬菜育苗基地项目、大堡子朱家田园综合项目两个重点项目建设。其中,小堡子蔬菜育苗基地项目总投资420万元,建成标准化育苗大棚23亩,智能化育苗大棚5,000㎡,有效带动了蔬菜产业规模化发展,实现集体增收与群众致富双赢;朱家田园综合体项目规划范围逾1100亩,770亩田园综合体+约350亩城市更新核心区,目前已开发观光农业200亩,引进民宿、青吧、书吧、餐饮等5户商户,带动20余人就业,项目建成后预计能够提供500余个就业岗位,并通过农产品销售、房屋租赁、土地流转和项目分红等渠道实现增收。
(三)民生实现新改善。我们始终坚持以人民为中心,提升保障能力,共享发展成果,不断增强群众幸福感。社会保障稳固有力。一是国家育儿补贴申请1377人,审核通过1324人,完成率达96.22%。二是积极争取民政部试点项目“2025年居家和社区基本养老服务提升行动项目”,建设家庭养老床位80个、提供居家上门服务120次,目前已完成区级验收。三是快速推进方官、陶孔社区日间照料中心项目建设,待区级审批。教育质量稳步提升。本年度向社会募集捐款57万元,连续举办教育高质量发展工作会暨教师节表彰活动。2025年大庄中学各年级综合考评排名第十,达到全区优秀水平。学校硬件设施不断完善。投资1.2亿元建设实验小学(东城校区),办学6个班,在校学生200余人,解决辖区孩子就学问题。文化事业蓬勃发展。坚持以人民为中心的发展思想,丰富群众精神文化生活,全年组织开展文体活动10余场。创新推出“二十四节气里的永盛”群众文化服务品牌,累计参与群众2000余人次,相关活动获省级媒体报道2篇、市级媒体报道2篇。在教师节期间集中宣传优秀教师典型,2篇稿件获省级媒体刊发,弘扬了尊师重教社会风尚,营造了积极向上的社会氛围。
(四)安全实现新保障。我们始终全力保障群众生产、生活安全,进一步增强群众安全感。社会治理成效明显。对辖区40601户居民开展了长风行动全面入户走访,排查出208户矛盾纠纷户,调解144户,稳控64户并纳入风险家庭进行动态管理。截至目前,街道综治中心受理及参与排查受理矛盾纠纷184起,调解成功147件,调解率达79.9%,正在稳控37起,未发现重大不稳定因素。粮食安全持续守牢。实现粮食播种面积50000亩,总产量21860吨,增长0.0027%,单产437.2kg,增长0.0027%“双增”的良好局面,筑牢粮食安全“国之大者”。公共安全保障有力。深入辖区开展各项安全专项检查,截至目前,受理食品安全投诉94件,已办结89件,正在办理5件,办结率达94.7%。累计排查消防安全隐患场所356家,发现安全隐患85家均已完成整改。对辖区110家企业开展安全检查发现问题228个,已整改220个,正在整改8项。
(五)生态实现新提质。抓实抓细生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战等重点工作,全力筑牢生态安全屏障,村更靓、河更清、湖更美。深入开展人居环境整治行动。围绕人居环境整治工作,全年有序组织实施,覆盖12个社区。累计开展道路保洁543次,共清运生活垃圾1200余吨,无害化处理率达100%。东河流域治理成效显著。街道以河长制为抓手,巡河共计1437次,同步推进岸上人居环境整治,投入950余人次,清理垃圾160余吨,完成支流清淤20.3公里,流域水环境质量获得明显改善。依托冬春修水利“河长清河行动”,对全街道所有河湖岸边、坑塘垃圾及水面漂浮物开展集中整治,共出动人员540余人次,整治河道岸线22.5千米,清理垃圾128.7吨。河湖环境焕然一新,面貌大为改观,营造全社会共同关心、爱护、保护水环境的良好局面。林草资源保护力度加大。通过强化巡护管控,各级人员累计巡林2544次;深入开展防火宣传,召开会议159场;扎实推进绿化扩容,在绿美乡村行动中种植林木6万株。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度收入合计30,062,987.85元。其中:财政拨款收入30,062,987.85元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少678,795.42元,下降2.21%。其中:财政拨款收入减少630,220.62元,下降2.05%;上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入减少48,574.80元,下降100.00%。主要原因是:1.本年较上年减少永盛街道小堡子社区等6个社区蔬菜育苗基地建设项目4,200,000.00元,永盛街道朱家庄田园综合体建设项目6,000,000.00元;2.本年较上年增加政府性基金预算财政拨款8,766,100.00元;3.本年较上年减少国有企业退休人员社会化管理中央补助资金4,274.00元;4.本年较上年减少其他收入48,574.00元。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度支出合计30,062,987.85元。其中:基本支出17,660,570.85元,占总支出的58.75%;项目支出12,402,417.00元,占总支出的41.25%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少678,795.42元,下降2.21%。其中:基本支出增加685,999.70元,增长4.04%;项目支出减少1,364,795.12元,下降9.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是:1.本年较上年减少永盛街道小堡子社区等6个社区蔬菜育苗基地建设项目4,200,000.00元,永盛街道朱家庄田园综合体建设项目6,000,000.00元;2.本年较上年增加政府性基金预算财政拨款8,766,100.00元;3.本年较上年减少国有企业退休人员社会化管理中央补助资金4,274.00元;4.本年较上年减少其他收入48,574.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区永盛街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,660,570.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,511,177.08元,占基本支出的93.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,149,393.77元,占基本支出的6.51%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区永盛街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,402,417.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.2024年中央农村厕所革命(公厕)整村推进财政奖补项目经费500,000.00元,主要用于100户以上自然村公厕改建,共计完成公厕改建任务5座,公厕的改建进一步补齐农村公共卫生短板,改善人居环境,助力乡村风貌提升,夯实美丽乡村建设。
2.2025年中央财政衔接推进乡村振兴水肥一体化现代设施农业建设项目经费1,650,000.00元,主要用于永盛街道5500亩水肥一体化现代设施农业示范基地的建设,配套田间滴灌带、微喷头,球阀等设备,改善群众生产条件。
3.其他项目经费10,252,417.00元,主要用于保障街道辖区2025年社区“两委”换届选举、乡镇基层武装部规范化建设、公共图书馆、文化馆(站)免费开放、中央就业补助、公益林护林员报酬、烤烟收购秩序维护、农村公路日常养护、地质灾害应急处置、强降雨转移避险、防汛应急救灾等工作的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出21,266,887.85元,占本年支出合计的70.74%。与上年相比减少9,392,046.62元,下降30.63%,完成年初预算的118.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5,435,355.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.56%,完成年初预算的103.47%。主要用于行政人员工资福利支出4,448,315.50元,办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助等支出987,039.77元;造成预决算差异的主要原因是本年新增干部职工3人,导致人员经费增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于乡镇基层武装部规范化建设;造成预决算差异的主要原因是乡镇基层武装部规范化建设项目资金20,000.00元为本年度专项资金,年初无此类专项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出46,250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于开展公共图书馆、文化馆(站)免费开放等工作;造成预决算差异的主要原因是公共图书馆、文化馆(站)免费开放项目资金46,250.00元为本年度上级专项资金,年初无此类专项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2,465,097.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%,完成年初预算的112.52%。主要用于党群服务中心人员工资福利支出及在职人员养老保险支出2,304,214.53元、办公费等日常公用经费支出45,763.00元、公益性岗位人员工资55,120.00元、居家养老改造等经费支出60,000.00元;造成预决算差异的主要原因是公益性岗位人员工资调整,导致支出增加;2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金60,000.00元为本年度上级专项资金,年初无此类专项预算。
9.卫生健康(类)支出696,449.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的99.75%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出;造成预决算差异的主要原因是事业单位工作人员调出1人,事业单位医疗和公务员医疗补助支出较年初预算减少。
10.节能环保(类)支出94,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算。主要用于公益林管护支出及发放公益林、天然林护林员劳务报酬;造成预决算差异的主要原因是2025年公益林、天然林护林员报酬资金74,800.00元,2025年国家级公益林公共管护资金20,000.00元为本年度上级专项资金,年初无此类专项预算。
11.城乡社区(类)支出463,615.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的93.42%。主要用于综合行政执法队人员工资福利支出、保障机构正常运转的日常支出;造成预决算差异的主要原因是本年度培训次数减少,培训费支出减少,培训费支出年初预算数20,000.00元,实际支出6,940.00元,较年初预算减少。
12.农林水(类)支出11,191,020.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.62%,完成年初预算的119.33%。主要用于综合保障和技术服务中心人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出2,620,860.00元、社区干部岗位补贴及居民小组长补贴支出6,272,896.58元、水肥一体化现代设施农业建设项目补助资金1,650,000.00元、省级护林员劳务费支出15,300.00元、烤烟收购秩序维护费60,000.00元、“厕所革命”561,964.00元、驻村第一书记工作经费10,000.00元;造成预决算差异的主要原因是水肥一体化现代设施农业建设项目补助资金1,650,000.00元为本年度上级专项资金,年初无此类专项预算。
13.交通运输(类)支出400,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护工作;造成预决算差异的主要原因是农村公路日常养护补助资金400,000.00元为本年度上级专项资金,年初无此类专项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出454,300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治及应急处置、防汛应急救灾及强降雨转移避险;造成预决算差异的主要原因是地质灾害防治及应急处置资金52,480.00元、防汛应急救灾及强降雨转移避险资金401,820.00元为本年度上级专项资金,年初无此类专项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,750.00元,决算为10,920.24元,完成年初预算的10.95%;支出决算较上年减少49,579.76元,下降81.95%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元,决算为10,920.24元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的10.95%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少49,579.76元,下降81.95%;公务接待费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,750.00元,支出决算为10,920.24元,完成年初预算的10.95%,支出决算较上年减少49,579.76元,下降81.95%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元,决算为10,920.24元,完成年初预算的10.95%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务用车次数,压缩公务用车运行维护费取得一定效果。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少49,579.76元,下降81.95%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务用车次数,压缩公务用车运行维护费取得一定效果。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未发生因公出国(境)费支出。
2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道日常办公及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无国内接待支出及国(境)外接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区永盛街道办事处2025年机关运行经费支出1,149,393.77元,比上年增加109,280.83元,增长10.51%,主要原因是:1.本年度赴外省考察新招录公务员1人,差旅费支出较上年增加31,154.00元;2.本年度较上年新增食堂3位工作人员劳务派遣费支出63,184.77 元。部门机关运行经费主要用于保障街道和各社区正常运转,主要开支办公费、印刷费、水电费等各项费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市隆阳区永盛街道办事处资产总额56,634,122.43元,其中,流动资产55,476,010.11元,固定资产1,153,444.52元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4,667.80元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,178,852.87元,其中固定资产增加32,129.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



