隆阳区国资委召开国有企业内审工作座谈会

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01525687-7/20250425-00001016
发文机构
隆阳区财政局
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日期
2025-04-25

隆阳区区属国企新聘任的4名专职外部董事全面进驻区属国企董事会,实现了董事会下设审计委员会委员全部由外部董事担任,公司内审部由审计委员会负责考核,强化了企业内审工作的独立性。近日,隆阳区国资委组织召开了内审工作座谈会,区属国企内审部门新老成员首次齐聚一堂,共商内审发展新路径。同时,会议特别邀请区审计局相关领导到场宣讲,通过“把脉问诊+传经送宝”模式,为国资系统内审工作注入新动能。

会议伊始,区审计局领导围绕内部审计的政策法规、工作重点和创新方法展开宣讲,系统阐释国有企业内部审计的政策框架与核心要义。通过剖析典型审计案例,深度解读内审工作在防控经营风险、规范资金管理、推进廉洁从业等方面的战略价值,为参会人员提供了兼具理论高度与实践深度的专业指导。

随后,区属国有企业内审代表依次分享了本公司内审工作的开展情况、取得的成效,以及面临的困难和挑战。大家围绕审计项目计划制定、审计成果转化运用、审计队伍建设等议题积极交流经验,互相启发借鉴,现场氛围热烈,碰撞出不少内审工作的新思路、新方法。

最后,区国资委负责人在总结部署中提出“四强化”工作要求:强化政治引领,把牢审计监督“方向盘”,紧盯重大政策落实开展穿透式审计;强化重点攻坚,织密风险防控“安全网”,聚焦主责主业,加强对重点领域、关键环节的审计监督;强化问题整改,打好整改落实“组合拳”,做好审计“后半篇文章”,切实将审计成果转化为企业治理效能;强化队伍建设,锻造专业精兵“生力军”,不断提升内审人员的专业素养和业务能力,为国资国企高质量发展保驾护航。

本次座谈会通过政策宣贯、经验共享,为区域国资内审工作高质量发展明晰了实施路径。下一步,区国资委将持续加强对内审工作的统筹指导,推动企业内审工作提质增效,推动审计监督从合规性审查向价值创造型监督转型升级,为区域经济高质量发展筑牢国资防线。