隆阳区水务局2024年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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01525724-7/20251201-00001
发文机构
隆阳区水务局
公开目录
“三公”经费
文      号
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日期
2025-12-01

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,250.00元,决算为202,905.38元,完成年初预算的88.12%;支出决算较上年增加61,917.36元,增长43.92%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为86,800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.78%;公务用车运行维护费支出年初预算为221,250.00元,决算为116,105.38元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.22%,完成年初预算的52.48%;公务接待费支出年初预算为90,00.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加86,800.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,712.64元,下降15.14%;公务接待费支出决算较上年减少4,170.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,170.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,250.00元,支出决算为202,905.38元,完成年初预算的88.12%;支出决算较上年增加61,917.36元,增长43.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为86,800.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为221,250.00元,决算为116,105.38元,完成年初预算的52.48%;公务接待费支出年初预算为9,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是保山市隆阳区水务局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步加强“三公”经费管理,硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理;严格控制审批因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用。

2024年因公出国(境)费支出0.00元,与本年预算支出一致;

2024年公务用车购置及运行维护费支出202,905.38元,较本年预算数减少18,344.62元,下降8.29%,具体情况是:保山市隆阳区水务局(本级)2024年公务用车购置及运行维护费支出40,436.58元,较本年预算数减少14,563.42元,下降26.49%,隆阳区中小型水库工程管理中心公务用车购置及运行维护费支出98,833.80元,较预算数减少916.20元,下降率0.92%,保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心公务用车运行维护费支出63,635.00元,较本年预算数减少2,865.00元,下降4.31% ,隆阳区河道管理所公务用车购买及公务用车运行维护费0.00元,与本年预算支出一致,下降原因是:本部门严格执行厉行节约制度,且公务用车实行加油卡管理,规范公务用车,导致公务用车运行维护费较预算减少;

2024年公务接待费支出0.00元,较本年预算数减少9,000.00元,下降100%,具体情况是:保山市隆阳区水务局(本级)2024年公务接待费支出0.00元,较本年预算数减4,000.00元,下降100%,原因是:严格落实各项公务接待制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用;水库管理中心公务接待费支出0.00元,较本年预算数减少5,000.00元,下降100%,原因是:为认真贯彻落实厉行节约紧缩经费开支的相关规定。保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心公务接待费0.00元,与本年预算支出一致;隆阳区河道管理所公务接待费0.00元,与本年预算支出一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加86,800.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少20,712.64元,下降15.14%;公务接待费支出决算减少4,170.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.2024年因公出国(境)费支出0.00元,与上年决算支出一致;2.2024年公务用车购置及运行维护费支出202,905.38元,其中公务用车运行维护费支出202,905.38元,较上年决算增加66,087.36元,增48.30%,主要原因是水务局(本级)减少11,913.42元,主要为认真贯彻落实厉行节约,执行公务用车加油卡管理,规范使用公车;建管中心增加39,020.00元,主要为单位负责主持建设水利工程管理项目多,公务用车频繁、车辆严重老化导致维修费增加9,047.89元、燃油费增加19,505.22元、保险费增加12,050.89元、公务用车北斗定位技术服务费减少1,200.00元、过路费及年检费减少384.00元;水库中心增加38,980.78元,主要为购置公务用车一辆导致公务用车购置费增加86,800.00元,维修费减少47,819.22元;隆阳区河道管理所支出0.00元,与上年决算支出一致;3.2024年公务接待费支出0.00元,较上年决算减少4,170.00元,下降100%,主要原因是水库中心减少4,170.00元,水务局(本级)减少0.00元,河道所减少0.00元、建管中心减少0.00元,为本部门严格落实各项公务接待制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用,本年度未产生公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门未发生因公出国(境)费支出。

2.购置车辆1辆。隆阳区中小型水库工程管理中心因本年度报废公务用车1辆,现有车辆无法满足水库日常巡查需求,于2024年6月购置业务用车1辆,车型为五菱牌CVT尊享旗舰型,购车价格为94,481.42元,用于保障水库日常巡查及突发应急事件的快速响应。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于河长制工作、水质检测、汛期巡查、在建工程施工管理、安全生产检查、水库范围及干渠巡视等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本部门未发生国内公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本部门未发生国(境)外公务接待支出。