保山市隆阳区文化和旅游局2025年“三公”经费支出决算情况说明

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115330015798377733/20260922-00001
发文机构
隆阳区文化和旅游局
公开目录
“三公”经费
文      号
浏览量
日期
2026-09-22

保山市隆阳区文化和旅游局2025年“三公”经费支出决算情况说明


(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元,决算为8,064.27元,完成年初预算的11.20%;支出决算较上年减少18,118.51元,下降69.20%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元,决算为3,324.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.22%,完成年初预算的47.49%;公务接待费支出年初预算为65,000.00元,决算为4,740.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.78%,完成年初预算的7.29%

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,506.51元,下降77.59%;公务接待费支出决算较上年减少6,612.00元,下降58.25%;具体是国内接待费支出决算4,740.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,612.00元,下降58.25%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元,支出决算为8,064.27元,完成年初预算的11.20%,支出决算较上年减少18,118.51元,下降69.20%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元,决算为3,324.27元,完成年初预算的47.49%;公务接待费支出年初预算为65,000.00元,决算为4,740.00元,完成年初预算的7.29%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是落实过紧日子政策,接待人次减少;二是车辆维修(护)费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少11,506.51元,下降77.59%;公务接待费支出决算减少6,612.00元,下降58.25%,具体是国内接待费支出决算4,740.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,612.00元,下降58.25%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:一是落实过紧日子政策,接待人次减少;二是车辆维修(护)费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于图书馆流动图书车、文化馆送戏下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。