隆阳区(含园区)2024年“三公”经费决算支出情况说明

索引号
01525687-7/20250909-00002
发文机构
隆阳区财政局
公开目录
三公经费
文      号
浏览量
日期
2025-09-09

隆阳区(含园区)2024年“三公”

经费决算支出情况说明


根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省、市、区人民政府工作安排,经隆阳区财政局汇总,区人民政府审定,现将隆阳区(含园区,下同)部门(包括区本级、工贸园区和乡镇级行政单位、事业单位以及其他使用财政拨款安排“三公”经费单位)2024年“三公”经费决算情况公开如下:

 按2023年同口径数据对比,2024年全区财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为993万元,较2023年1330万元减少337万元,下降25.34%(其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为993万元,较2023年1330万元减少337万元,下降25.34%;政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为0万元,较2023年0万元减少0万元,与上年持平)。其中:因公出国(境)费为3万元,较2023年增加3万元,增长300%;公务接待费为81万元,较2023年132万元减少51万元,下降38.64%(其中一般公共预算财政拨款公务接待费支出数为81万元,较2023年132万元51万元,下降38.64%;政府性基金预算财政拨款公务接待费支出决算汇总数为0万元,较2023年0万元减少0万元,与上年持平);公务用车购置及运行维护费为909万元,较2023年1198万元减少289万元,下降24.12%(其中一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出数为909万元,较2023年1198万元减少289万元,下降24.12%;政府性基金预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出决算汇总数为0万元,较2023年0万元减少0万元,与上年持平),其中:公务用车购置费210万元,较2023年186万元增加24万元,增长12.90% (其中一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出数为210万元,较2023年186万元增加24万元,增长12.90%;政府性基金预算财政拨款公务用车购置费支出决算汇总数为0万元,较2023年0万元减少0万元,与上年持平);公务用车运行维护费699万元,较2023年1012万元减少313万元,下降30.93%)(其中一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出数为699万元,较2023年1012万元减少313万元,下降30.93%;政府性基金预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算汇总数为0万元,较2023年0万元减少0万元,与上年持平)。(详见附表1)

2024年全区“三公”经费决算汇总数为993万元。其中:1.因公出国(境)费为3万元,共计1个团组,3人次。2.公务接待费81万元,其中:国内公务接待81万元,共计723批次,8219人次;国(境)外公务接待0万元,共计 0 批次,0人次。3.公务用车购置及运行维护费909万元,其中:公务用车购置费210万元,公务用车运行维护费699万元,共计购置公务用车10辆,年末公务用车保有量467辆。(详见附表2)

隆阳区严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理;严格控制审批因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。2024年全区“三公”经费决算汇总数较上年下降,达到了中央“只减不增”的要求。


附件:1. 隆阳区2024年“三公”经费同口径决算数对比情况表

2. 隆阳区2024年“三公”经费决算汇总表

3. 隆阳区“三公”经费口径说明




附件1

隆阳区2024年“三公”经费同口径决算数对比情况表

  单位:万元

 

2023年决算数

2024年决算数

2024年决算比上年增、减情况

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

其中:政府性基金预算财政拨款

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

其中:政府性基金预算财政拨款

增、减额

增、减幅度

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

其中:政府性基金预算财政拨款

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

其中:政府性基金预算财政拨款

 

1330

1330

0

993

993

0

-337

-337

0

-25.34%

-25.34%

0.00%

1.因公出国(境)费

0

0

0

3

3

0

3

3

0

300.00%

300.00%

0.00%

2.公务接待费

132

132

0

81

81

0

-51

-51

0

-38.64%

-38.64%

0.00%

3.公务用车费

1198

1198

0

909

909

0

-289

-289

0

-24.12%

-24.12%

0.00%

其中:(1)公务用车购置费

186

186

0

210

210

0

24

24

0

12.90%

12.90%

0.00%

(2)公务用车运行费

1012

1012

0

699

699

0

-313

-313

0

-30.93%

-30.93%

0.00%

附件2

隆阳区2024年“三公”经费决算汇总表

                                         单位:万元

项  目

2024年“三公”经费

(一)支出合计

993

  1.因公出国(境)费

0

  2.公务用车购置及运行维护费

909

    (1)公务用车购置费

210

    (2)公务用车运行维护费

699

  3.公务接待费

81

    (1)国内接待费

81

         其中:外事接待费

0

    (2)国(境)外接待费

0

(二)相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)


  2.因公出国(境)人次数(人)


  3.公务用车购置数(辆)

10

  4.公务用车保有量(辆)

467

  5.国内公务接待批次(个)

723

     其中:外事接待批次(个)

2

  6.国内公务接待人次(人)

8219

     其中:外事接待人次(人)

31

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0







附件3:


隆阳区“三公”经费口径说明


一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

三、按同口径数据对比,2024年财政拨款 “三公”经费合计,达到了中央“只减不增”的要求。